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文档简介
泓域咨询MACRO/ 多晶硅投资项目立项申请报告多晶硅投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入13175.37万元,同比增长24.93%(2629.51万元)。其中,主营业业务多晶硅生产及销售收入为12246.30万元,占营业总收入的92.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3077.87万元,较去年同期相比增长705.47万元,增长率29.74%;实现净利润2308.40万元,较去年同期相比增长368.30万元,增长率18.98%。二、项目概况(一)项目名称多晶硅投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积28747.70平方米(折合约43.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.32%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度199.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28747.70平方米,建筑物基底占地面积17053.14平方米,总建筑面积46571.27平方米,其中:规划建设主体工程36420.65平方米,项目规划绿化面积2376.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2485.90万元。(七)节能分析“多晶硅投资项目建设项目”,年用电量737013.23千瓦时,年总用水量6997.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.18吨标准煤/年。达产年综合节能量30.39吨标准煤/年,项目总节能率26.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10386.49万元,其中:固定资产投资8592.42万元,占项目总投资的82.73%;流动资金1794.07万元,占项目总投资的17.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14956.00万元,总成本费用11552.08万元,税金及附加171.33万元,利润总额3403.92万元,利税总额4044.76万元,税后净利润2552.94万元,达产年纳税总额1491.82万元;达产年投资利润率32.77%,投资利税率38.94%,投资回报率24.58%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地多晶硅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地多晶硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“多晶硅投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1491.82万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.77%,投资利税率38.94%,全部投资回报率24.58%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28747.7043.10亩1.1容积率1.621.2建筑系数59.32%1.3投资强度万元/亩199.361.4基底面积平方米17053.141.5总建筑面积平方米46571.271.6绿化面积平方米2376.82绿化率5.10%2总投资万元10386.492.1固定资产投资万元8592.422.1.1土建工程投资万元4152.062.1.1.1土建工程投资占比万元39.98%2.1.2设备投资万元2485.902.1.2.1设备投资占比23.93%2.1.3其它投资万元1954.462.1.3.1其它投资占比18.82%2.1.4固定资产投资占比82.73%2.2流动资金万元1794.072.2.1流动资金占比17.27%3收入万元14956.004总成本万元11552.085利润总额万元3403.926净利润万元2552.947所得税万元1.628增值税万元469.519税金及附加万元171.3310纳税总额万元1491.8211利税总额万元4044.7612投资利润率32.77%13投资利税率38.94%14投资回报率24.58%15回收期年5.5716设备数量台(套)11017年用电量千瓦时737013.2318年用水量立方米6997.3219总能耗吨标准煤91.1820节能率26.70%21节能量吨标准煤30.3922员工数量人247第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.32%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12056.5712056.5736420.6536420.653571.791.1主要生产车间7233.947233.9421852.3921852.392214.511.2辅助生产车间3858.103858.1011654.6111654.611142.971.3其他生产车间964.53964.532112.402112.40214.312仓储工程2557.972557.976597.906597.90470.592.1成品贮存639.49639.491649.471649.47117.652.2原料仓储1330.141330.143430.913430.91244.712.3辅助材料仓库588.33588.331517.521517.52108.243供配电工程136.43136.43136.43136.4310.953.1供配电室136.43136.43136.43136.4310.954给排水工程156.89156.89156.89156.899.794.1给排水156.89156.89156.89156.899.795服务性工程1620.051620.051620.051620.05115.555.1办公用房779.14779.14779.14779.1451.425.2生活服务840.91840.91840.91840.9150.566消防及环保工程457.02457.02457.02457.0236.676.1消防环保工程457.02457.02457.02457.0236.677项目总图工程68.2168.2168.2168.21-125.417.1场地及道路硬化4392.10900.57900.577.2场区围墙900.574392.104392.107.3安全保卫室68.2168.2168.2168.218绿化工程1775.0862.13合计17053.1446571.2746571.274152.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8537.82万元,占计划投资的82.20%。其中:完成固定资产投资5382.05万元,占总投资的63.04%;完成流动资金投资3155.77,占总投资的36.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8537.821.1完成比例82.20%2完成固定资产投资万元5382.052.1完成比例63.04%3完成流动资金投资万元3155.773.1完成比例36.96%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元755.642工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元257.843企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元68.384品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元105.015其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元66.766职工工资总额万元8823.08五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8592.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4152.062485.90199.368592.421.1工程费用万元4152.062485.9010617.151.1.1建筑工程费用万元4152.064152.0639.98%1.1.2设备购置及安装费万元2485.902485.9023.93%1.2工程建设其他费用万元1954.461954.4618.82%1.2.1无形资产万元935.32935.321.3预备费万元1019.141019.141.3.1基本预备费万元464.26464.261.3.2涨价预备费万元554.88554.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元8592.428592.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1794.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10617.153817.837805.2210617.1510617.1510617.151.1应收账款万元3185.141274.062388.863185.143185.143185.141.2存货万元4777.721911.093583.294777.724777.724777.721.2.1原辅材料万元1433.32573.331074.991433.321433.321433.321.2.2燃料动力万元71.6728.6753.7571.6771.6771.671.2.3在产品万元2197.75879.101648.312197.752197.752197.751.2.4产成品万元1074.99429.99806.241074.991074.991074.991.3现金万元2654.291061.711990.722654.292654.292654.292流动负债万元8823.083529.236617.318823.088823.088823.082.1应付账款万元8823.083529.236617.318823.088823.088823.083流动资金万元1794.07717.631345.551794.071794.071794.074铺底流动资金万元598.02239.21448.52598.02598.02598.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10386.49万元,其中:固定资产投资8592.42万元,占项目总投资的82.73%;流动资金1794.07万元,占项目总投资的17.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4152.06万元,占项目总投资的39.98%;设备购置费2485.90万元,占项目总投资的23.93%;其它投资1954.46万元,占项目总投资的18.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8592.42+1794.07=10386.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8592.4282.73%1.1项目建设投资万元8592.4282.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1794.0717.27%3总投资万元万元10386.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5982.40万元,总成本4601.78万元,利润总额1380.62万元,净利润137.53万元,增值税187.80万元,税金及附加1035.46万元,所得税345.15万元;第二年收入11217.00万元,总成本7370.27万元,利润总额3846.73万元,净利润2885.05万元,增值税352.13万元,税金及附加157.25万元,所得税961.68万元;第三年生产负荷100%,收入14956.00万元,总成本11552.08万元,利润总额3403.92万元,净利润2552.94万元,增值税469.51万元,税金及附加171.33万元,所得税850.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14956.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=469.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5982.4011217.0014956.0014956.0014956.001.1多晶硅万元5982.4011217.0014956.0014956.0014956.002现价增加值万元1914.373589.444785.924785.924785.923增值税万元187.803
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