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文档简介
泓域咨询MACRO/ 组合音响投资项目立项申请报告组合音响投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10339.90万元,同比增长21.98%(1863.30万元)。其中,主营业业务组合音响生产及销售收入为9437.20万元,占营业总收入的91.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2290.98万元,较去年同期相比增长527.34万元,增长率29.90%;实现净利润1718.24万元,较去年同期相比增长297.31万元,增长率20.92%。二、项目概况(一)项目名称组合音响投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积17442.05平方米(折合约26.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.18%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度171.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17442.05平方米,建筑物基底占地面积9798.94平方米,总建筑面积24418.87平方米,其中:规划建设主体工程14781.22平方米,项目规划绿化面积1860.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1432.49万元。(七)节能分析“组合音响投资项目建设项目”,年用电量1362229.57千瓦时,年总用水量10286.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.30吨标准煤/年。达产年综合节能量68.74吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5740.24万元,其中:固定资产投资4491.79万元,占项目总投资的78.25%;流动资金1248.45万元,占项目总投资的21.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10502.00万元,总成本费用8227.75万元,税金及附加107.41万元,利润总额2274.25万元,利税总额2695.35万元,税后净利润1705.69万元,达产年纳税总额989.66万元;达产年投资利润率39.62%,投资利税率46.96%,投资回报率29.71%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区组合音响行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区组合音响产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“组合音响投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额989.66万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.62%,投资利税率46.96%,全部投资回报率29.71%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17442.0526.15亩1.1容积率1.401.2建筑系数56.18%1.3投资强度万元/亩171.771.4基底面积平方米9798.941.5总建筑面积平方米24418.871.6绿化面积平方米1860.41绿化率7.62%2总投资万元5740.242.1固定资产投资万元4491.792.1.1土建工程投资万元1838.312.1.1.1土建工程投资占比万元32.02%2.1.2设备投资万元1432.492.1.2.1设备投资占比24.96%2.1.3其它投资万元1220.992.1.3.1其它投资占比21.27%2.1.4固定资产投资占比78.25%2.2流动资金万元1248.452.2.1流动资金占比21.75%3收入万元10502.004总成本万元8227.755利润总额万元2274.256净利润万元1705.697所得税万元1.408增值税万元313.699税金及附加万元107.4110纳税总额万元989.6611利税总额万元2695.3512投资利润率39.62%13投资利税率46.96%14投资回报率29.71%15回收期年4.8716设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1362229.5718年用水量立方米10286.4219总能耗吨标准煤168.3020节能率25.30%21节能量吨标准煤68.7422员工数量人193第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.18%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度171.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6927.856927.8514781.2214781.221224.041.1主要生产车间4156.714156.718868.738868.73758.901.2辅助生产车间2216.912216.914729.994729.99391.691.3其他生产车间554.23554.23857.31857.3173.442仓储工程1469.841469.846264.476264.47377.282.1成品贮存367.46367.461566.121566.1294.322.2原料仓储764.32764.323257.523257.52196.192.3辅助材料仓库338.06338.061440.831440.8386.773供配电工程78.3978.3978.3978.395.313.1供配电室78.3978.3978.3978.395.314给排水工程90.1590.1590.1590.154.754.1给排水90.1590.1590.1590.154.755服务性工程930.90930.90930.90930.9056.065.1办公用房554.00554.00554.00554.0031.615.2生活服务376.90376.90376.90376.9022.476消防及环保工程262.61262.61262.61262.6117.796.1消防环保工程262.61262.61262.61262.6117.797项目总图工程39.2039.2039.2039.20113.267.1场地及道路硬化2619.03433.09433.097.2场区围墙433.092619.032619.037.3安全保卫室39.2039.2039.2039.208绿化工程1137.5839.82合计9798.9424418.8724418.871838.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5256.78万元,占计划投资的91.58%。其中:完成固定资产投资3248.49万元,占总投资的61.80%;完成流动资金投资2008.29,占总投资的38.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5256.781.1完成比例91.58%2完成固定资产投资万元3248.492.1完成比例61.80%3完成流动资金投资万元2008.293.1完成比例38.20%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元659.562工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元189.793企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元48.574品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元89.175其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元56.836职工工资总额万元6389.70五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4491.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1838.311432.49171.774491.791.1工程费用万元1838.311432.497638.151.1.1建筑工程费用万元1838.311838.3132.02%1.1.2设备购置及安装费万元1432.491432.4924.96%1.2工程建设其他费用万元1220.991220.9921.27%1.2.1无形资产万元542.82542.821.3预备费万元678.17678.171.3.1基本预备费万元294.56294.561.3.2涨价预备费万元383.61383.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元4491.794491.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1248.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7638.154174.936293.457638.157638.157638.151.1应收账款万元2291.441374.871718.582291.442291.442291.441.2存货万元3437.172062.302577.883437.173437.173437.171.2.1原辅材料万元1031.15618.69773.361031.151031.151031.151.2.2燃料动力万元51.5630.9338.6751.5651.5651.561.2.3在产品万元1581.10948.661185.821581.101581.101581.101.2.4产成品万元773.36464.02580.02773.36773.36773.361.3现金万元1909.541145.721432.151909.541909.541909.542流动负债万元6389.703833.824792.276389.706389.706389.702.1应付账款万元6389.703833.824792.276389.706389.706389.703流动资金万元1248.45749.07936.341248.451248.451248.454铺底流动资金万元416.15249.69312.11416.15416.15416.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5740.24万元,其中:固定资产投资4491.79万元,占项目总投资的78.25%;流动资金1248.45万元,占项目总投资的21.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1838.31万元,占项目总投资的32.02%;设备购置费1432.49万元,占项目总投资的24.96%;其它投资1220.99万元,占项目总投资的21.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4491.79+1248.45=5740.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4491.7978.25%1.1项目建设投资万元4491.7978.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1248.4521.75%3总投资万元万元5740.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6301.20万元,总成本17497.33万元,利润总额-11196.13万元,净利润92.35万元,增值税188.21万元,税金及附加-8397.10万元,所得税-2799.03万元;第二年收入7876.50万元,总成本20738.92万元,利润总额-12862.42万元,净利润-9646.81万元,增值税235.27万元,税金及附加98.00万元,所得税-3215.61万元;第三年生产负荷100%,收入10502.00万元,总成本8227.75万元,利润总额2274.25万元,净利润1705.69万元,增值税313.69万元,税金及附加107.41万元,所得税568.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10502.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6301.207876.5010502.0010502.0010502.001.1组合音响万元6301.207876.5010502.0010502.0010502.002现价增加值万元2016.382520.483360.6
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