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文档简介
泓域咨询MACRO/ 裂隙灯显微镜项目立项说明及投资计划裂隙灯显微镜项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入30383.67万元,同比增长31.27%(7238.09万元)。其中,主营业业务裂隙灯显微镜生产及销售收入为25256.16万元,占营业总收入的83.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5971.92万元,较去年同期相比增长1487.12万元,增长率33.16%;实现净利润4478.94万元,较去年同期相比增长453.87万元,增长率11.28%。二、项目概况(一)项目名称裂隙灯显微镜项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积56088.03平方米(折合约84.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.62%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度186.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56088.03平方米,建筑物基底占地面积33439.68平方米,总建筑面积85253.81平方米,其中:规划建设主体工程67990.39平方米,项目规划绿化面积5087.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5714.56万元。(七)节能分析“裂隙灯显微镜项目建设项目”,年用电量617323.84千瓦时,年总用水量31364.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.55吨标准煤/年。达产年综合节能量32.08吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20230.31万元,其中:固定资产投资15717.26万元,占项目总投资的77.69%;流动资金4513.05万元,占项目总投资的22.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44503.00万元,总成本费用35165.24万元,税金及附加378.91万元,利润总额9337.76万元,利税总额11004.64万元,税后净利润7003.32万元,达产年纳税总额4001.32万元;达产年投资利润率46.16%,投资利税率54.40%,投资回报率34.62%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位783个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区裂隙灯显微镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区裂隙灯显微镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“裂隙灯显微镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位783个,达产年纳税总额4001.32万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.16%,投资利税率54.40%,全部投资回报率34.62%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善人才激励机制。人力资源和社会保障部自2013年以来分7批取消434向执业资格许可认定事项;2017年,以实施专业技术人才知识更新工程为依托,将工业和信息化部等部门和地区申报的涉及“中国制造2025”60期高级研修班纳入高级研修项目计划,计划培养高层次制造业人才4200人,将哈尔滨工程大学设立为国家级专业技术人员继续教育基地,培养培训制造业专业技术人才;坚持和完善按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度,允许和鼓励劳动、管理、技术等生产要素参与收益分配,逐步推动现代企业工资收入分配制度建立。工业和信息化部配合人力资源和社会保障部进行专业技术人才、技能人才的评价评定、交流选聘、培训激励等工作。围绕实施制造强国战略,以经济社会发展和产业科技创新对人才的需求为导向,依托企业经营管理人才素质提升工程、专业技术人才知识更新工程,积极探索工业和信息化领域职业经理人、专业技术人才、技能型人才培养的新思路、新办法。在推动人才培养培训过程中,积极引导民间资本参与其中,激发社会办学机构的积极性,挖掘一批优质培训项目和重点施教机构,为职业经理人、专业技术人才、技能型人才的培养培训注入活力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56088.0384.09亩1.1容积率1.521.2建筑系数59.62%1.3投资强度万元/亩186.911.4基底面积平方米33439.681.5总建筑面积平方米85253.811.6绿化面积平方米5087.30绿化率5.97%2总投资万元20230.312.1固定资产投资万元15717.262.1.1土建工程投资万元6180.492.1.1.1土建工程投资占比万元30.55%2.1.2设备投资万元5714.562.1.2.1设备投资占比28.25%2.1.3其它投资万元3822.212.1.3.1其它投资占比18.89%2.1.4固定资产投资占比77.69%2.2流动资金万元4513.052.2.1流动资金占比22.31%3收入万元44503.004总成本万元35165.245利润总额万元9337.766净利润万元7003.327所得税万元1.528增值税万元1287.979税金及附加万元378.9110纳税总额万元4001.3211利税总额万元11004.6412投资利润率46.16%13投资利税率54.40%14投资回报率34.62%15回收期年4.3916设备数量台(套)16117年用电量千瓦时617323.8418年用水量立方米31364.2719总能耗吨标准煤78.5520节能率23.36%21节能量吨标准煤32.0822员工数量人783第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.62%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度186.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23641.8523641.8567990.3967990.395421.871.1主要生产车间14185.1114185.1140794.2340794.233361.561.2辅助生产车间7565.397565.3921756.9221756.921735.001.3其他生产车间1891.351891.353943.443943.44325.312仓储工程5015.955015.9511221.2211221.22650.792.1成品贮存1253.991253.992805.302805.30162.702.2原料仓储2608.292608.295835.035835.03338.412.3辅助材料仓库1153.671153.672580.882580.88149.683供配电工程267.52267.52267.52267.5217.453.1供配电室267.52267.52267.52267.5217.454给排水工程307.65307.65307.65307.6515.614.1给排水307.65307.65307.65307.6515.615服务性工程3176.773176.773176.773176.77184.245.1办公用房1292.351292.351292.351292.3591.365.2生活服务1884.421884.421884.421884.4273.756消防及环保工程896.18896.18896.18896.1858.476.1消防环保工程896.18896.18896.18896.1858.477项目总图工程133.76133.76133.76133.76-265.267.1场地及道路硬化9219.991426.451426.457.2场区围墙1426.459219.999219.997.3安全保卫室133.76133.76133.76133.768绿化工程2780.6697.32合计33439.6885253.8185253.816180.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11762.00万元,占计划投资的58.14%。其中:完成固定资产投资7832.48万元,占总投资的66.59%;完成流动资金投资3929.52,占总投资的33.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11762.001.1完成比例58.14%2完成固定资产投资万元7832.482.1完成比例66.59%3完成流动资金投资万元3929.523.1完成比例33.41%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员783人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5321.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元2500.712工程技术人员工资2.1平均人数人1172.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元793.443企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元235.834品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元359.415其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元227.806职工工资总额万元24452.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15717.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6180.495714.56186.9115717.261.1工程费用万元6180.495714.5628965.471.1.1建筑工程费用万元6180.496180.4930.55%1.1.2设备购置及安装费万元5714.565714.5628.25%1.2工程建设其他费用万元3822.213822.2118.89%1.2.1无形资产万元1892.251892.251.3预备费万元1929.961929.961.3.1基本预备费万元1007.621007.621.3.2涨价预备费万元922.34922.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元15717.2615717.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4513.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28965.4718704.9322164.4028965.4728965.4728965.471.1应收账款万元8689.644779.306951.718689.648689.648689.641.2存货万元13034.467168.9510427.5713034.4613034.4613034.461.2.1原辅材料万元3910.342150.693128.273910.343910.343910.341.2.2燃料动力万元195.52107.53156.41195.52195.52195.521.2.3在产品万元5995.853297.724796.685995.855995.855995.851.2.4产成品万元2932.751613.012346.202932.752932.752932.751.3现金万元7241.373982.755793.097241.377241.377241.372流动负债万元24452.4213448.8319561.9424452.4224452.4224452.422.1应付账款万元24452.4213448.8319561.9424452.4224452.4224452.423流动资金万元4513.052482.183610.444513.054513.054513.054铺底流动资金万元1504.33827.391203.481504.331504.331504.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20230.31万元,其中:固定资产投资15717.26万元,占项目总投资的77.69%;流动资金4513.05万元,占项目总投资的22.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6180.49万元,占项目总投资的30.55%;设备购置费5714.56万元,占项目总投资的28.25%;其它投资3822.21万元,占项目总投资的18.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15717.26+4513.05=20230.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15717.2677.69%1.1项目建设投资万元15717.2677.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4513.0522.31%3总投资万元万元20230.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24476.65万元,总成本5708.87万元,利润总额18767.78万元,净利润309.36万元,增值税708.38万元,税金及附加14075.83万元,所得税4691.94万元;第二年收入35602.40万元,总成本7607.40万元,利润总额27995.00万元,净利润20996.25万元,增值税1030.38万元,税金及附加348.00万元,所得税6998.75万元;第三年生产负荷100%,收入44503.00万元,总成本35165.24万元,利润总额9337.76万元,净利润7003.32万元,增值税1287.97万元,税金及附加378.91万元,所得税2334.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1287.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24476.6535602.4044503.0044503.0044503.001.1裂隙灯显微镜万元24476.6535602.4044503.0044503.0044503.002现价增加值万元7832.5311392.7714240.9614240
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