




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ MTP项目立项说明及投资计划MTP项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入4123.81万元,同比增长33.74%(1040.43万元)。其中,主营业业务MTP生产及销售收入为3574.57万元,占营业总收入的86.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额993.84万元,较去年同期相比增长198.79万元,增长率25.00%;实现净利润745.38万元,较去年同期相比增长149.76万元,增长率25.14%。二、项目概况(一)项目名称MTP项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积13966.98平方米(折合约20.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.31%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度170.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13966.98平方米,建筑物基底占地面积10378.86平方米,总建筑面积18995.09平方米,其中:规划建设主体工程12610.84平方米,项目规划绿化面积1329.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1520.39万元。(七)节能分析“MTP项目建设项目”,年用电量1140507.22千瓦时,年总用水量3254.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.45吨标准煤/年。达产年综合节能量54.62吨标准煤/年,项目总节能率22.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4135.73万元,其中:固定资产投资3571.74万元,占项目总投资的86.36%;流动资金563.99万元,占项目总投资的13.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5390.00万元,总成本费用4131.57万元,税金及附加76.70万元,利润总额1258.43万元,利税总额1508.71万元,税后净利润943.82万元,达产年纳税总额564.89万元;达产年投资利润率30.43%,投资利税率36.48%,投资回报率22.82%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地MTP行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地MTP产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“MTP项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额564.89万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.43%,投资利税率36.48%,全部投资回报率22.82%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13966.9820.94亩1.1容积率1.361.2建筑系数74.31%1.3投资强度万元/亩170.571.4基底面积平方米10378.861.5总建筑面积平方米18995.091.6绿化面积平方米1329.02绿化率7.00%2总投资万元4135.732.1固定资产投资万元3571.742.1.1土建工程投资万元1606.372.1.1.1土建工程投资占比万元38.84%2.1.2设备投资万元1520.392.1.2.1设备投资占比36.76%2.1.3其它投资万元444.982.1.3.1其它投资占比10.76%2.1.4固定资产投资占比86.36%2.2流动资金万元563.992.2.1流动资金占比13.64%3收入万元5390.004总成本万元4131.575利润总额万元1258.436净利润万元943.827所得税万元1.368增值税万元173.589税金及附加万元76.7010纳税总额万元564.8911利税总额万元1508.7112投资利润率30.43%13投资利税率36.48%14投资回报率22.82%15回收期年5.8816设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1140507.2218年用水量立方米3254.6319总能耗吨标准煤140.4520节能率22.88%21节能量吨标准煤54.6222员工数量人111第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.31%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度170.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7337.857337.8512610.8412610.841173.121.1主要生产车间4402.714402.717566.507566.50727.331.2辅助生产车间2348.112348.114035.474035.47375.401.3其他生产车间587.03587.03731.43731.4370.392仓储工程1556.831556.834149.764149.76280.752.1成品贮存389.21389.211037.441037.4470.192.2原料仓储809.55809.552157.882157.88145.992.3辅助材料仓库358.07358.07954.44954.4464.573供配电工程83.0383.0383.0383.036.323.1供配电室83.0383.0383.0383.036.324给排水工程95.4995.4995.4995.495.654.1给排水95.4995.4995.4995.495.655服务性工程985.99985.99985.99985.9966.715.1办公用房410.88410.88410.88410.8830.525.2生活服务575.11575.11575.11575.1126.786消防及环保工程278.15278.15278.15278.1521.176.1消防环保工程278.15278.15278.15278.1521.177项目总图工程41.5241.5241.5241.529.167.1场地及道路硬化2686.78463.87463.877.2场区围墙463.872686.782686.787.3安全保卫室41.5241.5241.5241.528绿化工程1242.6243.49合计10378.8618995.0918995.091606.37六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2969.26万元,占计划投资的71.80%。其中:完成固定资产投资2314.50万元,占总投资的77.95%;完成流动资金投资654.76,占总投资的22.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2969.261.1完成比例71.80%2完成固定资产投资万元2314.502.1完成比例77.95%3完成流动资金投资万元654.763.1完成比例22.05%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元338.922工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元106.463企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元28.774品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元47.295其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元36.236职工工资总额万元3690.77五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3571.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1606.371520.39170.573571.741.1工程费用万元1606.371520.394254.761.1.1建筑工程费用万元1606.371606.3738.84%1.1.2设备购置及安装费万元1520.391520.3936.76%1.2工程建设其他费用万元444.98444.9810.76%1.2.1无形资产万元262.93262.931.3预备费万元182.05182.051.3.1基本预备费万元83.1183.111.3.2涨价预备费万元98.9498.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元3571.743571.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金563.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4254.761872.043388.214254.764254.764254.761.1应收账款万元1276.43574.391021.141276.431276.431276.431.2存货万元1914.64861.591531.711914.641914.641914.641.2.1原辅材料万元574.39258.48459.51574.39574.39574.391.2.2燃料动力万元28.7212.9222.9828.7228.7228.721.2.3在产品万元880.73396.33704.59880.73880.73880.731.2.4产成品万元430.79193.86344.64430.79430.79430.791.3现金万元1063.69478.66850.951063.691063.691063.692流动负债万元3690.771660.852952.623690.773690.773690.772.1应付账款万元3690.771660.852952.623690.773690.773690.773流动资金万元563.99253.80451.19563.99563.99563.994铺底流动资金万元187.9984.60150.40187.99187.99187.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4135.73万元,其中:固定资产投资3571.74万元,占项目总投资的86.36%;流动资金563.99万元,占项目总投资的13.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1606.37万元,占项目总投资的38.84%;设备购置费1520.39万元,占项目总投资的36.76%;其它投资444.98万元,占项目总投资的10.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3571.74+563.99=4135.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3571.7486.36%1.1项目建设投资万元3571.7486.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元563.9913.64%3总投资万元万元4135.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2425.50万元,总成本5880.71万元,利润总额-3455.21万元,净利润65.24万元,增值税78.11万元,税金及附加-2591.41万元,所得税-863.80万元;第二年收入4312.00万元,总成本9055.89万元,利润总额-4743.89万元,净利润-3557.92万元,增值税138.86万元,税金及附加72.53万元,所得税-1185.97万元;第三年生产负荷100%,收入5390.00万元,总成本4131.57万元,利润总额1258.43万元,净利润943.82万元,增值税173.58万元,税金及附加76.70万元,所得税314.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5390.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=173.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2425.504312.005390.005390.005390.001.1MTP万元2425.504312.005390.005390.00
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 陶瓷设计与生活环境关系考核试卷
- 质量管理与绩效改进出版考核试卷
- 运载火箭飞行轨迹与再入技术试题考核试卷
- 电气设备电力系统负荷特性分析考核试卷
- 钾肥生产工艺优化与节能考核试卷
- 通信产品批发商创新能力评估考核试卷
- 谊安510呼吸机操作与临床应用
- 麻醉专科护士工作汇报与专业发展
- 口腔修复学绪论
- 新生儿脐动静脉置管术
- 七年级下册地理知识点总结(考点清单)(背记版)七年级地理下学期期末复习(人教2024版)
- 2025年四川富润招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 公司物流内部管理制度
- 2025年全国安全生产月活动安全知识竞赛题库(附答案)
- 2025医疗健康行业AI应用白皮书-阿里云
- 高温环境电缆散热措施
- 2025年数学中考专题复习课件:7.30 尺规作图
- 公交站牌制作合同协议书
- 人教部编版五年级下册语文期末复习现代文阅读(含课内、课外)专项训练(三)(含答案)
- 湖南省岳阳市湘阴县长仑四校2024-2025学年下学期 5月联考八年级数学试题
- 2025届重庆市渝北八中学数学八下期末学业水平测试模拟试题含解析
评论
0/150
提交评论