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文档简介
泓域咨询MACRO/ 感光纸板投资项目立项申请报告感光纸板投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入15107.43万元,同比增长12.44%(1671.02万元)。其中,主营业业务感光纸板生产及销售收入为13951.21万元,占营业总收入的92.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3651.16万元,较去年同期相比增长593.86万元,增长率19.42%;实现净利润2738.37万元,较去年同期相比增长380.75万元,增长率16.15%。二、项目概况(一)项目名称感光纸板投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积53866.92平方米(折合约80.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度192.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53866.92平方米,建筑物基底占地面积27806.10平方米,总建筑面积85109.73平方米,其中:规划建设主体工程52040.36平方米,项目规划绿化面积5505.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4411.94万元。(七)节能分析“感光纸板投资项目建设项目”,年用电量1355638.93千瓦时,年总用水量23532.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.62吨标准煤/年。达产年综合节能量62.37吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18692.09万元,其中:固定资产投资15577.80万元,占项目总投资的83.34%;流动资金3114.29万元,占项目总投资的16.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27846.00万元,总成本费用21661.59万元,税金及附加317.83万元,利润总额6184.41万元,利税总额7355.26万元,税后净利润4638.31万元,达产年纳税总额2716.95万元;达产年投资利润率33.09%,投资利税率39.35%,投资回报率24.81%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位460个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区感光纸板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区感光纸板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“感光纸板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位460个,达产年纳税总额2716.95万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.09%,投资利税率39.35%,全部投资回报率24.81%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53866.9280.76亩1.1容积率1.581.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩192.891.4基底面积平方米27806.101.5总建筑面积平方米85109.731.6绿化面积平方米5505.10绿化率6.47%2总投资万元18692.092.1固定资产投资万元15577.802.1.1土建工程投资万元6196.862.1.1.1土建工程投资占比万元33.15%2.1.2设备投资万元4411.942.1.2.1设备投资占比23.60%2.1.3其它投资万元4969.002.1.3.1其它投资占比26.58%2.1.4固定资产投资占比83.34%2.2流动资金万元3114.292.2.1流动资金占比16.66%3收入万元27846.004总成本万元21661.595利润总额万元6184.416净利润万元4638.317所得税万元1.588增值税万元853.029税金及附加万元317.8310纳税总额万元2716.9511利税总额万元7355.2612投资利润率33.09%13投资利税率39.35%14投资回报率24.81%15回收期年5.5316设备数量台(套)13417年用电量千瓦时1355638.9318年用水量立方米23532.4219总能耗吨标准煤168.6220节能率24.62%21节能量吨标准煤62.3722员工数量人460第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度192.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19658.9119658.9152040.3652040.364167.981.1主要生产车间11795.3511795.3531224.2231224.222584.151.2辅助生产车间6290.856290.8516652.9216652.921333.751.3其他生产车间1572.711572.713018.343018.34250.082仓储工程4170.914170.9121495.0921495.091252.052.1成品贮存1042.731042.735373.775373.77313.012.2原料仓储2168.872168.8711177.4511177.45651.072.3辅助材料仓库959.31959.314943.874943.87287.973供配电工程222.45222.45222.45222.4514.583.1供配电室222.45222.45222.45222.4514.584给排水工程255.82255.82255.82255.8213.044.1给排水255.82255.82255.82255.8213.045服务性工程2641.582641.582641.582641.58153.875.1办公用房1583.191583.191583.191583.1974.345.2生活服务1058.391058.391058.391058.3991.256消防及环保工程745.20745.20745.20745.2048.836.1消防环保工程745.20745.20745.20745.2048.837项目总图工程111.22111.22111.22111.22439.277.1场地及道路硬化7397.951153.281153.287.2场区围墙1153.287397.957397.957.3安全保卫室111.22111.22111.22111.228绿化工程3063.86107.24合计27806.1085109.7385109.736196.86六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10032.24万元,占计划投资的53.67%。其中:完成固定资产投资7273.07万元,占总投资的72.50%;完成流动资金投资2759.17,占总投资的27.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10032.241.1完成比例53.67%2完成固定资产投资万元7273.072.1完成比例72.50%3完成流动资金投资万元2759.173.1完成比例27.50%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员460人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元1299.352工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元403.443企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元131.824品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元186.465其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.175.3年工资额万元108.146职工工资总额万元14258.50五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15577.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6196.864411.94192.8915577.801.1工程费用万元6196.864411.9417372.791.1.1建筑工程费用万元6196.866196.8633.15%1.1.2设备购置及安装费万元4411.944411.9423.60%1.2工程建设其他费用万元4969.004969.0026.58%1.2.1无形资产万元2710.872710.871.3预备费万元2258.132258.131.3.1基本预备费万元1191.951191.951.3.2涨价预备费万元1066.181066.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元15577.8015577.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3114.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17372.7911064.8716079.2717372.7917372.7917372.791.1应收账款万元5211.843127.103908.885211.845211.845211.841.2存货万元7817.764690.655863.327817.767817.767817.761.2.1原辅材料万元2345.331407.201759.002345.332345.332345.331.2.2燃料动力万元117.2770.3687.95117.27117.27117.271.2.3在产品万元3596.172157.702697.133596.173596.173596.171.2.4产成品万元1759.001055.401319.251759.001759.001759.001.3现金万元4343.202605.923257.404343.204343.204343.202流动负债万元14258.508555.1010693.8814258.5014258.5014258.502.1应付账款万元14258.508555.1010693.8814258.5014258.5014258.503流动资金万元3114.291868.572335.723114.293114.293114.294铺底流动资金万元1038.09622.86778.571038.091038.091038.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18692.09万元,其中:固定资产投资15577.80万元,占项目总投资的83.34%;流动资金3114.29万元,占项目总投资的16.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6196.86万元,占项目总投资的33.15%;设备购置费4411.94万元,占项目总投资的23.60%;其它投资4969.00万元,占项目总投资的26.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15577.80+3114.29=18692.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15577.8083.34%1.1项目建设投资万元15577.8083.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3114.2916.66%3总投资万元万元18692.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16707.60万元,总成本2408.64万元,利润总额14298.96万元,净利润276.88万元,增值税511.81万元,税金及附加10724.22万元,所得税3574.74万元;第二年收入20884.50万元,总成本2888.53万元,利润总额17995.97万元,净利润13496.98万元,增值税639.76万元,税金及附加292.24万元,所得税4498.99万元;第三年生产负荷100%,收入27846.00万元,总成本21661.59万元,利润总额6184.41万元,净利润4638.31万元,增值税853.02万元,税金及附加317.83万元,所得税1546.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27846.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=853.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16707.6020884.5027846.0027846.0027846.001.1感光纸板万元16707.6020884.5027846.0027846.0027846.002现价增加值万元5346.436683.048910.72
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