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文档简介
泓域咨询MACRO/ 木制画框投资项目立项申请报告木制画框投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入20814.26万元,同比增长19.46%(3391.28万元)。其中,主营业业务木制画框生产及销售收入为18660.40万元,占营业总收入的89.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4898.50万元,较去年同期相比增长581.71万元,增长率13.48%;实现净利润3673.88万元,较去年同期相比增长648.32万元,增长率21.43%。二、项目概况(一)项目名称木制画框投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积58135.72平方米(折合约87.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.44%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度171.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58135.72平方米,建筑物基底占地面积32811.80平方米,总建筑面积67437.44平方米,其中:规划建设主体工程52429.26平方米,项目规划绿化面积5161.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费5373.18万元。(七)节能分析“木制画框投资项目建设项目”,年用电量738884.65千瓦时,年总用水量21609.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.66吨标准煤/年。达产年综合节能量24.63吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19451.85万元,其中:固定资产投资14976.70万元,占项目总投资的76.99%;流动资金4475.15万元,占项目总投资的23.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34949.00万元,总成本费用26795.33万元,税金及附加367.50万元,利润总额8153.67万元,利税总额9645.81万元,税后净利润6115.25万元,达产年纳税总额3530.56万元;达产年投资利润率41.92%,投资利税率49.59%,投资回报率31.44%,全部投资回收期4.68年,提供就业职位461个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区木制画框行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区木制画框产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“木制画框投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位461个,达产年纳税总额3530.56万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.92%,投资利税率49.59%,全部投资回报率31.44%,全部投资回收期4.68年,固定资产投资回收期4.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58135.7287.16亩1.1容积率1.161.2建筑系数56.44%1.3投资强度万元/亩171.831.4基底面积平方米32811.801.5总建筑面积平方米67437.441.6绿化面积平方米5161.88绿化率7.65%2总投资万元19451.852.1固定资产投资万元14976.702.1.1土建工程投资万元5958.252.1.1.1土建工程投资占比万元30.63%2.1.2设备投资万元5373.182.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元3645.272.1.3.1其它投资占比18.74%2.1.4固定资产投资占比76.99%2.2流动资金万元4475.152.2.1流动资金占比23.01%3收入万元34949.004总成本万元26795.335利润总额万元8153.676净利润万元6115.257所得税万元1.168增值税万元1124.649税金及附加万元367.5010纳税总额万元3530.5611利税总额万元9645.8112投资利润率41.92%13投资利税率49.59%14投资回报率31.44%15回收期年4.6816设备数量台(套)10817年用电量千瓦时738884.6518年用水量立方米21609.6219总能耗吨标准煤92.6620节能率25.28%21节能量吨标准煤24.6322员工数量人461第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.44%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度171.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23197.9423197.9452429.2652429.265095.471.1主要生产车间13918.7613918.7631457.5631457.563159.191.2辅助生产车间7423.347423.3416777.3616777.361630.551.3其他生产车间1855.841855.843040.903040.90305.732仓储工程4921.774921.779755.329755.32689.522.1成品贮存1230.441230.442438.832438.83172.382.2原料仓储2559.322559.325072.775072.77358.552.3辅助材料仓库1132.011132.012243.722243.72158.593供配电工程262.49262.49262.49262.4920.873.1供配电室262.49262.49262.49262.4920.874给排水工程301.87301.87301.87301.8718.674.1给排水301.87301.87301.87301.8718.675服务性工程3117.123117.123117.123117.12220.325.1办公用房1688.451688.451688.451688.45123.985.2生活服务1428.671428.671428.671428.67123.326消防及环保工程879.36879.36879.36879.3669.926.1消防环保工程879.36879.36879.36879.3669.927项目总图工程131.25131.25131.25131.25-279.157.1场地及道路硬化8955.451322.821322.827.2场区围墙1322.828955.458955.457.3安全保卫室131.25131.25131.25131.258绿化工程3503.78122.63合计32811.8067437.4467437.445958.25六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10623.75万元,占计划投资的54.62%。其中:完成固定资产投资7963.44万元,占总投资的74.96%;完成流动资金投资2660.31,占总投资的25.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10623.751.1完成比例54.62%2完成固定资产投资万元7963.442.1完成比例74.96%3完成流动资金投资万元2660.313.1完成比例25.04%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员461人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元1418.792工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元372.773企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元119.254品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元194.345其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元186.436职工工资总额万元22466.02五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14976.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5958.255373.18171.8314976.701.1工程费用万元5958.255373.1826941.171.1.1建筑工程费用万元5958.255958.2530.63%1.1.2设备购置及安装费万元5373.185373.1827.62%1.2工程建设其他费用万元3645.273645.2718.74%1.2.1无形资产万元1995.661995.661.3预备费万元1649.611649.611.3.1基本预备费万元849.22849.221.3.2涨价预备费万元800.39800.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元14976.7014976.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4475.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26941.1715488.7116082.0026941.1726941.1726941.171.1应收账款万元8082.354849.416061.768082.358082.358082.351.2存货万元12123.537274.129092.6412123.5312123.5312123.531.2.1原辅材料万元3637.062182.242727.793637.063637.063637.061.2.2燃料动力万元181.85109.11136.39181.85181.85181.851.2.3在产品万元5576.823346.094182.625576.825576.825576.821.2.4产成品万元2727.791636.682045.852727.792727.792727.791.3现金万元6735.294041.185051.476735.296735.296735.292流动负债万元22466.0213479.6116849.5122466.0222466.0222466.022.1应付账款万元22466.0213479.6116849.5122466.0222466.0222466.023流动资金万元4475.152685.093356.364475.154475.154475.154铺底流动资金万元1491.70895.031118.791491.701491.701491.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19451.85万元,其中:固定资产投资14976.70万元,占项目总投资的76.99%;流动资金4475.15万元,占项目总投资的23.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5958.25万元,占项目总投资的30.63%;设备购置费5373.18万元,占项目总投资的27.62%;其它投资3645.27万元,占项目总投资的18.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14976.70+4475.15=19451.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14976.7076.99%1.1项目建设投资万元14976.7076.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4475.1523.01%3总投资万元万元19451.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20969.40万元,总成本20710.63万元,利润总额258.77万元,净利润313.52万元,增值税674.78万元,税金及附加194.08万元,所得税64.69万元;第二年收入26211.75万元,总成本24702.87万元,利润总额1508.88万元,净利润1131.66万元,增值税843.48万元,税金及附加333.76万元,所得税377.22万元;第三年生产负荷100%,收入34949.00万元,总成本26795.33万元,利润总额8153.67万元,净利润6115.25万元,增值税1124.64万元,税金及附加367.50万元,所得税2038.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34949.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1124.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20969.4026211.7534949.0034949.0034949.001.1木制画框万元20969.4026211.7534949.0034949.0034949.002现价增加值万元6710.218387.7611183.6811183.
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