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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用冷疗设备投资项目立项申请报告医用冷疗设备投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入45015.78万元,同比增长11.43%(4619.22万元)。其中,主营业业务医用冷疗设备生产及销售收入为38434.54万元,占营业总收入的85.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10320.29万元,较去年同期相比增长2179.65万元,增长率26.77%;实现净利润7740.22万元,较去年同期相比增长722.27万元,增长率10.29%。二、项目概况(一)项目名称医用冷疗设备投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积50798.72平方米(折合约76.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.71%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度193.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50798.72平方米,建筑物基底占地面积39475.69平方米,总建筑面积55370.60平方米,其中:规划建设主体工程38517.25平方米,项目规划绿化面积3515.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费6214.38万元。(七)节能分析“医用冷疗设备投资项目建设项目”,年用电量1119189.33千瓦时,年总用水量25874.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.76吨标准煤/年。达产年综合节能量34.94吨标准煤/年,项目总节能率29.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19853.45万元,其中:固定资产投资14715.64万元,占项目总投资的74.12%;流动资金5137.81万元,占项目总投资的25.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49230.00万元,总成本费用38482.08万元,税金及附加381.09万元,利润总额10747.92万元,利税总额12611.48万元,税后净利润8060.94万元,达产年纳税总额4550.54万元;达产年投资利润率54.14%,投资利税率63.52%,投资回报率40.60%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位766个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心医用冷疗设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心医用冷疗设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“医用冷疗设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位766个,达产年纳税总额4550.54万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.14%,投资利税率63.52%,全部投资回报率40.60%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50798.7276.16亩1.1容积率1.091.2建筑系数77.71%1.3投资强度万元/亩193.221.4基底面积平方米39475.691.5总建筑面积平方米55370.601.6绿化面积平方米3515.76绿化率6.35%2总投资万元19853.452.1固定资产投资万元14715.642.1.1土建工程投资万元4464.222.1.1.1土建工程投资占比万元22.49%2.1.2设备投资万元6214.382.1.2.1设备投资占比31.30%2.1.3其它投资万元4037.042.1.3.1其它投资占比20.33%2.1.4固定资产投资占比74.12%2.2流动资金万元5137.812.2.1流动资金占比25.88%3收入万元49230.004总成本万元38482.085利润总额万元10747.926净利润万元8060.947所得税万元1.098增值税万元1482.479税金及附加万元381.0910纳税总额万元4550.5411利税总额万元12611.4812投资利润率54.14%13投资利税率63.52%14投资回报率40.60%15回收期年3.9616设备数量台(套)13417年用电量千瓦时1119189.3318年用水量立方米25874.8419总能耗吨标准煤139.7620节能率29.25%21节能量吨标准煤34.9422员工数量人766第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.71%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度193.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27909.3127909.3138517.2538517.253415.971.1主要生产车间16745.5916745.5923110.3523110.352117.901.2辅助生产车间8930.988930.9812325.5212325.521093.111.3其他生产车间2232.742232.742234.002234.00204.962仓储工程5921.355921.3510954.6810954.68706.572.1成品贮存1480.341480.342738.672738.67176.642.2原料仓储3079.103079.105696.435696.43367.422.3辅助材料仓库1361.911361.912519.582519.58162.513供配电工程315.81315.81315.81315.8122.923.1供配电室315.81315.81315.81315.8122.924给排水工程363.18363.18363.18363.1820.504.1给排水363.18363.18363.18363.1820.505服务性工程3750.193750.193750.193750.19241.895.1办公用房1675.851675.851675.851675.85133.885.2生活服务2074.342074.342074.342074.34141.626消防及环保工程1057.951057.951057.951057.9576.776.1消防环保工程1057.951057.951057.951057.9576.777项目总图工程157.90157.90157.90157.90-168.707.1场地及道路硬化9956.782231.772231.777.2场区围墙2231.779956.789956.787.3安全保卫室157.90157.90157.90157.908绿化工程4237.23148.30合计39475.6955370.6055370.604464.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17330.48万元,占计划投资的87.29%。其中:完成固定资产投资10707.55万元,占总投资的61.78%;完成流动资金投资6622.93,占总投资的38.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17330.481.1完成比例87.29%2完成固定资产投资万元10707.552.1完成比例61.78%3完成流动资金投资万元6622.933.1完成比例38.22%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员766人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5211.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元2204.282工程技术人员工资2.1平均人数人1152.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元759.203企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元243.644品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元310.835其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元295.076职工工资总额万元30946.01五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14715.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4464.226214.38193.2214715.641.1工程费用万元4464.226214.3836083.821.1.1建筑工程费用万元4464.224464.2222.49%1.1.2设备购置及安装费万元6214.386214.3831.30%1.2工程建设其他费用万元4037.044037.0420.33%1.2.1无形资产万元2156.642156.641.3预备费万元1880.401880.401.3.1基本预备费万元807.10807.101.3.2涨价预备费万元1073.301073.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元14715.6414715.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5137.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36083.8219423.8325536.8736083.8236083.8236083.821.1应收账款万元10825.155953.838660.1210825.1510825.1510825.151.2存货万元16237.728930.7512990.1816237.7216237.7216237.721.2.1原辅材料万元4871.322679.223897.054871.324871.324871.321.2.2燃料动力万元243.57133.96194.85243.57243.57243.571.2.3在产品万元7469.354108.145975.487469.357469.357469.351.2.4产成品万元3653.492009.422922.793653.493653.493653.491.3现金万元9020.954961.537216.769020.959020.959020.952流动负债万元30946.0117020.3124756.8130946.0130946.0130946.012.1应付账款万元30946.0117020.3124756.8130946.0130946.0130946.013流动资金万元5137.812825.804110.255137.815137.815137.814铺底流动资金万元1712.59941.931370.081712.591712.591712.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19853.45万元,其中:固定资产投资14715.64万元,占项目总投资的74.12%;流动资金5137.81万元,占项目总投资的25.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4464.22万元,占项目总投资的22.49%;设备购置费6214.38万元,占项目总投资的31.30%;其它投资4037.04万元,占项目总投资的20.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14715.64+5137.81=19853.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14715.6474.12%1.1项目建设投资万元14715.6474.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5137.8125.88%3总投资万元万元19853.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27076.50万元,总成本6165.42万元,利润总额20911.08万元,净利润301.04万元,增值税815.36万元,税金及附加15683.31万元,所得税5227.77万元;第二年收入39384.00万元,总成本8123.64万元,利润总额31260.36万元,净利润23445.27万元,增值税1185.98万元,税金及附加345.51万元,所得税7815.09万元;第三年生产负荷100%,收入49230.00万元,总成本38482.08万元,利润总额10747.92万元,净利润8060.94万元,增值税1482.47万元,税金及附加381.09万元,所得税2686.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49230.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1482.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27076.5039384.0049230.0049230.0049230.001.1医用冷疗设备万元27076.5039384.0049230.0049230.0049230.002现价增加值万元8664.4812602.8815753.6015753.
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