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泓域咨询MACRO/ 玻璃切片项目立项说明及投资计划玻璃切片项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3534.92万元,同比增长20.79%(608.49万元)。其中,主营业业务玻璃切片生产及销售收入为3196.14万元,占营业总收入的90.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额893.64万元,较去年同期相比增长174.47万元,增长率24.26%;实现净利润670.23万元,较去年同期相比增长114.64万元,增长率20.63%。二、项目概况(一)项目名称玻璃切片项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积13340.00平方米(折合约20.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.26%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度171.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13340.00平方米,建筑物基底占地面积8972.48平方米,总建筑面积19209.60平方米,其中:规划建设主体工程12233.50平方米,项目规划绿化面积1418.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1362.29万元。(七)节能分析“玻璃切片项目建设项目”,年用电量803977.45千瓦时,年总用水量5157.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.25吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年,项目总节能率22.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3979.38万元,其中:固定资产投资3426.00万元,占项目总投资的86.09%;流动资金553.38万元,占项目总投资的13.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4855.00万元,总成本费用3811.35万元,税金及附加70.63万元,利润总额1043.65万元,利税总额1258.23万元,税后净利润782.74万元,达产年纳税总额475.49万元;达产年投资利润率26.23%,投资利税率31.62%,投资回报率19.67%,全部投资回收期6.58年,提供就业职位104个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区玻璃切片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区玻璃切片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃切片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位104个,达产年纳税总额475.49万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.23%,投资利税率31.62%,全部投资回报率19.67%,全部投资回收期6.58年,固定资产投资回收期6.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13340.0020.00亩1.1容积率1.441.2建筑系数67.26%1.3投资强度万元/亩171.301.4基底面积平方米8972.481.5总建筑面积平方米19209.601.6绿化面积平方米1418.57绿化率7.38%2总投资万元3979.382.1固定资产投资万元3426.002.1.1土建工程投资万元1656.782.1.1.1土建工程投资占比万元41.63%2.1.2设备投资万元1362.292.1.2.1设备投资占比34.23%2.1.3其它投资万元406.932.1.3.1其它投资占比10.23%2.1.4固定资产投资占比86.09%2.2流动资金万元553.382.2.1流动资金占比13.91%3收入万元4855.004总成本万元3811.355利润总额万元1043.656净利润万元782.747所得税万元1.448增值税万元143.959税金及附加万元70.6310纳税总额万元475.4911利税总额万元1258.2312投资利润率26.23%13投资利税率31.62%14投资回报率19.67%15回收期年6.5816设备数量台(套)4417年用电量千瓦时803977.4518年用水量立方米5157.3819总能耗吨标准煤99.2520节能率22.25%21节能量吨标准煤31.3422员工数量人104第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.26%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度171.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6343.546343.5412233.5012233.501160.621.1主要生产车间3806.123806.127340.107340.10719.581.2辅助生产车间2029.932029.933914.723914.72371.401.3其他生产车间507.48507.48709.54709.5469.642仓储工程1345.871345.874534.464534.46312.872.1成品贮存336.47336.471133.621133.6278.222.2原料仓储699.85699.852357.922357.92162.692.3辅助材料仓库309.55309.551042.931042.9371.963供配电工程71.7871.7871.7871.785.573.1供配电室71.7871.7871.7871.785.574给排水工程82.5582.5582.5582.554.984.1给排水82.5582.5582.5582.554.985服务性工程852.39852.39852.39852.3958.815.1办公用房443.79443.79443.79443.7933.705.2生活服务408.60408.60408.60408.6028.626消防及环保工程240.46240.46240.46240.4618.676.1消防环保工程240.46240.46240.46240.4618.677项目总图工程35.8935.8935.8935.8958.157.1场地及道路硬化2316.13424.84424.847.2场区围墙424.842316.132316.137.3安全保卫室35.8935.8935.8935.898绿化工程1060.3137.11合计8972.4819209.6019209.601656.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3097.64万元,占计划投资的77.84%。其中:完成固定资产投资1919.10万元,占总投资的61.95%;完成流动资金投资1178.54,占总投资的38.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3097.641.1完成比例77.84%2完成固定资产投资万元1919.102.1完成比例61.95%3完成流动资金投资万元1178.543.1完成比例38.05%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员104人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元357.242工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元105.033企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元26.584品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元46.065其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元28.486职工工资总额万元2477.21五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3426.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1656.781362.29171.303426.001.1工程费用万元1656.781362.293030.591.1.1建筑工程费用万元1656.781656.7841.63%1.1.2设备购置及安装费万元1362.291362.2934.23%1.2工程建设其他费用万元406.93406.9310.23%1.2.1无形资产万元192.04192.041.3预备费万元214.89214.891.3.1基本预备费万元122.66122.661.3.2涨价预备费万元92.2392.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元3426.003426.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金553.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3030.592000.992757.003030.593030.593030.591.1应收账款万元909.18545.51681.88909.18909.18909.181.2存货万元1363.77818.261022.821363.771363.771363.771.2.1原辅材料万元409.13245.48306.85409.13409.13409.131.2.2燃料动力万元20.4612.2715.3420.4620.4620.461.2.3在产品万元627.33376.40470.50627.33627.33627.331.2.4产成品万元306.85184.11230.14306.85306.85306.851.3现金万元757.65454.59568.24757.65757.65757.652流动负债万元2477.211486.331857.912477.212477.212477.212.1应付账款万元2477.211486.331857.912477.212477.212477.213流动资金万元553.38332.03415.03553.38553.38553.384铺底流动资金万元184.46110.68138.34184.46184.46184.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3979.38万元,其中:固定资产投资3426.00万元,占项目总投资的86.09%;流动资金553.38万元,占项目总投资的13.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1656.78万元,占项目总投资的41.63%;设备购置费1362.29万元,占项目总投资的34.23%;其它投资406.93万元,占项目总投资的10.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3426.00+553.38=3979.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3426.0086.09%1.1项目建设投资万元3426.0086.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元553.3813.91%3总投资万元万元3979.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2913.00万元,总成本21855.42万元,利润总额-18942.42万元,净利润63.72万元,增值税86.37万元,税金及附加-14206.81万元,所得税-4735.60万元;第二年收入3641.25万元,总成本26246.76万元,利润总额-22605.51万元,净利润-16954.13万元,增值税107.96万元,税金及附加66.32万元,所得税-5651.38万元;第三年生产负荷100%,收入4855.00万元,总成本3811.35万元,利润总额1043.65万元,净利润782.74万元,增值税143.95万元,税金及附加70.63万元,所得税260.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4855.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=143.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2913.003641.254855.004855.004855.001.1玻璃切片万元2913.003641.254855.004855.00485

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