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泓域咨询MACRO/ 镍氢电池钢壳投资项目立项申请报告镍氢电池钢壳投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5338.02万元,同比增长8.27%(407.77万元)。其中,主营业业务镍氢电池钢壳生产及销售收入为4709.16万元,占营业总收入的88.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1535.19万元,较去年同期相比增长332.93万元,增长率27.69%;实现净利润1151.39万元,较去年同期相比增长153.68万元,增长率15.40%。二、项目概况(一)项目名称镍氢电池钢壳投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10358.51平方米(折合约15.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.24%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度172.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10358.51平方米,建筑物基底占地面积6654.31平方米,总建筑面积17195.13平方米,其中:规划建设主体工程11004.36平方米,项目规划绿化面积1245.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1248.89万元。(七)节能分析“镍氢电池钢壳投资项目建设项目”,年用电量1355557.56千瓦时,年总用水量4564.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.99吨标准煤/年。达产年综合节能量58.67吨标准煤/年,项目总节能率25.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3344.70万元,其中:固定资产投资2678.15万元,占项目总投资的80.07%;流动资金666.55万元,占项目总投资的19.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6127.00万元,总成本费用4611.64万元,税金及附加66.52万元,利润总额1515.36万元,利税总额1790.90万元,税后净利润1136.52万元,达产年纳税总额654.38万元;达产年投资利润率45.31%,投资利税率53.54%,投资回报率33.98%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区镍氢电池钢壳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区镍氢电池钢壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“镍氢电池钢壳投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额654.38万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.31%,投资利税率53.54%,全部投资回报率33.98%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10358.5115.53亩1.1容积率1.661.2建筑系数64.24%1.3投资强度万元/亩172.451.4基底面积平方米6654.311.5总建筑面积平方米17195.131.6绿化面积平方米1245.72绿化率7.24%2总投资万元3344.702.1固定资产投资万元2678.152.1.1土建工程投资万元1462.082.1.1.1土建工程投资占比万元43.71%2.1.2设备投资万元1248.892.1.2.1设备投资占比37.34%2.1.3其它投资万元-32.822.1.3.1其它投资占比-0.98%2.1.4固定资产投资占比80.07%2.2流动资金万元666.552.2.1流动资金占比19.93%3收入万元6127.004总成本万元4611.645利润总额万元1515.366净利润万元1136.527所得税万元1.668增值税万元209.029税金及附加万元66.5210纳税总额万元654.3811利税总额万元1790.9012投资利润率45.31%13投资利税率53.54%14投资回报率33.98%15回收期年4.4416设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1355557.5618年用水量立方米4564.7519总能耗吨标准煤166.9920节能率25.25%21节能量吨标准煤58.6722员工数量人113第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.24%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度172.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4704.604704.6011004.3611004.361029.261.1主要生产车间2822.762822.766602.626602.62638.141.2辅助生产车间1505.471505.473521.403521.40329.361.3其他生产车间376.37376.37638.25638.2561.762仓储工程998.15998.154024.004024.00273.722.1成品贮存249.54249.541006.001006.0068.432.2原料仓储519.04519.042092.482092.48142.332.3辅助材料仓库229.57229.57925.52925.5262.963供配电工程53.2353.2353.2353.234.073.1供配电室53.2353.2353.2353.234.074给排水工程61.2261.2261.2261.223.644.1给排水61.2261.2261.2261.223.645服务性工程632.16632.16632.16632.1643.005.1办公用房293.45293.45293.45293.4525.035.2生活服务338.71338.71338.71338.7125.246消防及环保工程178.34178.34178.34178.3413.656.1消防环保工程178.34178.34178.34178.3413.657项目总图工程26.6226.6226.6226.6274.327.1场地及道路硬化1775.00357.92357.927.2场区围墙357.921775.001775.007.3安全保卫室26.6226.6226.6226.628绿化工程583.4420.42合计6654.3117195.1317195.131462.08六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3080.42万元,占计划投资的92.10%。其中:完成固定资产投资1891.46万元,占总投资的61.40%;完成流动资金投资1188.96,占总投资的38.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3080.421.1完成比例92.10%2完成固定资产投资万元1891.462.1完成比例61.40%3完成流动资金投资万元1188.963.1完成比例38.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元334.992工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元93.143企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元32.664品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元50.865其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元21.726职工工资总额万元3336.23五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2678.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1462.081248.89172.452678.151.1工程费用万元1462.081248.894002.781.1.1建筑工程费用万元1462.081462.0843.71%1.1.2设备购置及安装费万元1248.891248.8937.34%1.2工程建设其他费用万元-32.82-32.82-0.98%1.2.1无形资产万元-17.02-17.021.3预备费万元-15.80-15.801.3.1基本预备费万元-8.94-8.941.3.2涨价预备费万元-6.86-6.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元2678.152678.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金666.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4002.781913.622948.244002.784002.784002.781.1应收账款万元1200.83480.33840.581200.831200.831200.831.2存货万元1801.25720.501260.881801.251801.251801.251.2.1原辅材料万元540.38216.15378.26540.38540.38540.381.2.2燃料动力万元27.0210.8118.9127.0227.0227.021.2.3在产品万元828.58331.43580.00828.58828.58828.581.2.4产成品万元405.28162.11283.70405.28405.28405.281.3现金万元1000.70400.28700.491000.701000.701000.702流动负债万元3336.231334.492335.363336.233336.233336.232.1应付账款万元3336.231334.492335.363336.233336.233336.233流动资金万元666.55266.62466.58666.55666.55666.554铺底流动资金万元222.1888.87155.53222.18222.18222.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3344.70万元,其中:固定资产投资2678.15万元,占项目总投资的80.07%;流动资金666.55万元,占项目总投资的19.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1462.08万元,占项目总投资的43.71%;设备购置费1248.89万元,占项目总投资的37.34%;其它投资-32.82万元,占项目总投资的-0.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2678.15+666.55=3344.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2678.1580.07%1.1项目建设投资万元2678.1580.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元666.5519.93%3总投资万元万元3344.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2450.80万元,总成本6462.03万元,利润总额-4011.23万元,净利润51.47万元,增值税83.61万元,税金及附加-3008.42万元,所得税-1002.81万元;第二年收入4288.90万元,总成本9418.40万元,利润总额-5129.50万元,净利润-3847.12万元,增值税146.31万元,税金及附加58.99万元,所得税-1282.38万元;第三年生产负荷100%,收入6127.00万元,总成本4611.64万元,利润总额1515.36万元,净利润1136.52万元,增值税209.02万元,税金及附加66.52万元,所得税378.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6127.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2450.804288.906127.006127.006127.001.1镍氢电池钢壳万元2450.804288.906127.006127.006127.002现价增加值万元784.261372.451

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