




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用包装袋投资项目立项申请报告医用包装袋投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入9770.50万元,同比增长25.42%(1980.07万元)。其中,主营业业务医用包装袋生产及销售收入为8803.79万元,占营业总收入的90.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2924.19万元,较去年同期相比增长550.69万元,增长率23.20%;实现净利润2193.14万元,较去年同期相比增长407.27万元,增长率22.81%。二、项目概况(一)项目名称医用包装袋投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15907.95平方米(折合约23.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.30%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度162.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15907.95平方米,建筑物基底占地面积10865.13平方米,总建筑面积20839.41平方米,其中:规划建设主体工程14334.42平方米,项目规划绿化面积1225.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1532.94万元。(七)节能分析“医用包装袋投资项目建设项目”,年用电量918866.24千瓦时,年总用水量8971.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.70吨标准煤/年。达产年综合节能量33.96吨标准煤/年,项目总节能率21.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5504.06万元,其中:固定资产投资3883.97万元,占项目总投资的70.57%;流动资金1620.09万元,占项目总投资的29.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11601.00万元,总成本费用8734.00万元,税金及附加111.09万元,利润总额2867.00万元,利税总额3373.54万元,税后净利润2150.25万元,达产年纳税总额1223.29万元;达产年投资利润率52.09%,投资利税率61.29%,投资回报率39.07%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区医用包装袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区医用包装袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“医用包装袋投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额1223.29万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.09%,投资利税率61.29%,全部投资回报率39.07%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15907.9523.85亩1.1容积率1.311.2建筑系数68.30%1.3投资强度万元/亩162.851.4基底面积平方米10865.131.5总建筑面积平方米20839.411.6绿化面积平方米1225.29绿化率5.88%2总投资万元5504.062.1固定资产投资万元3883.972.1.1土建工程投资万元1668.042.1.1.1土建工程投资占比万元30.31%2.1.2设备投资万元1532.942.1.2.1设备投资占比27.85%2.1.3其它投资万元682.992.1.3.1其它投资占比12.41%2.1.4固定资产投资占比70.57%2.2流动资金万元1620.092.2.1流动资金占比29.43%3收入万元11601.004总成本万元8734.005利润总额万元2867.006净利润万元2150.257所得税万元1.318增值税万元395.459税金及附加万元111.0910纳税总额万元1223.2911利税总额万元3373.5412投资利润率52.09%13投资利税率61.29%14投资回报率39.07%15回收期年4.0616设备数量台(套)6417年用电量千瓦时918866.2418年用水量立方米8971.0619总能耗吨标准煤113.7020节能率21.29%21节能量吨标准煤33.9622员工数量人176第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.30%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度162.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7681.657681.6514334.4214334.421262.101.1主要生产车间4608.994608.998600.658600.65782.501.2辅助生产车间2458.132458.134587.014587.01403.871.3其他生产车间614.53614.53831.40831.4075.732仓储工程1629.771629.774228.244228.24270.752.1成品贮存407.44407.441057.061057.0667.692.2原料仓储847.48847.482198.682198.68140.792.3辅助材料仓库374.85374.85972.50972.5062.273供配电工程86.9286.9286.9286.926.263.1供配电室86.9286.9286.9286.926.264给排水工程99.9699.9699.9699.965.604.1给排水99.9699.9699.9699.965.605服务性工程1032.191032.191032.191032.1966.105.1办公用房472.76472.76472.76472.7630.005.2生活服务559.43559.43559.43559.4336.676消防及环保工程291.19291.19291.19291.1920.986.1消防环保工程291.19291.19291.19291.1920.987项目总图工程43.4643.4643.4643.46-3.597.1场地及道路硬化2743.29459.69459.697.2场区围墙459.692743.292743.297.3安全保卫室43.4643.4643.4643.468绿化工程1138.2839.84合计10865.1320839.4120839.411668.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5103.51万元,占计划投资的92.72%。其中:完成固定资产投资3862.08万元,占总投资的75.67%;完成流动资金投资1241.43,占总投资的24.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5103.511.1完成比例92.72%2完成固定资产投资万元3862.082.1完成比例75.67%3完成流动资金投资万元1241.433.1完成比例24.33%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元502.702工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元130.403企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元44.504品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元73.545其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元56.466职工工资总额万元6532.26五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3883.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1668.041532.94162.853883.971.1工程费用万元1668.041532.948152.351.1.1建筑工程费用万元1668.041668.0430.31%1.1.2设备购置及安装费万元1532.941532.9427.85%1.2工程建设其他费用万元682.99682.9912.41%1.2.1无形资产万元381.71381.711.3预备费万元301.28301.281.3.1基本预备费万元166.26166.261.3.2涨价预备费万元135.02135.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元3883.973883.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1620.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8152.354654.516819.008152.358152.358152.351.1应收账款万元2445.701589.711834.282445.702445.702445.701.2存货万元3668.562384.562751.423668.563668.563668.561.2.1原辅材料万元1100.57715.37825.431100.571100.571100.571.2.2燃料动力万元55.0335.7741.2755.0355.0355.031.2.3在产品万元1687.541096.901265.651687.541687.541687.541.2.4产成品万元825.43536.53619.07825.43825.43825.431.3现金万元2038.091324.761528.572038.092038.092038.092流动负债万元6532.264245.974899.206532.266532.266532.262.1应付账款万元6532.264245.974899.206532.266532.266532.263流动资金万元1620.091053.061215.071620.091620.091620.094铺底流动资金万元540.02351.02405.02540.02540.02540.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5504.06万元,其中:固定资产投资3883.97万元,占项目总投资的70.57%;流动资金1620.09万元,占项目总投资的29.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1668.04万元,占项目总投资的30.31%;设备购置费1532.94万元,占项目总投资的27.85%;其它投资682.99万元,占项目总投资的12.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3883.97+1620.09=5504.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3883.9770.57%1.1项目建设投资万元3883.9770.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1620.0929.43%3总投资万元万元5504.06二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7540.65万元,总成本13288.14万元,利润总额-5747.49万元,净利润94.48万元,增值税257.04万元,税金及附加-4310.62万元,所得税-1436.87万元;第二年收入8700.75万元,总成本14978.18万元,利润总额-6277.43万元,净利润-4708.07万元,增值税296.59万元,税金及附加99.22万元,所得税-1569.36万元;第三年生产负荷100%,收入11601.00万元,总成本8734.00万元,利润总额2867.00万元,净利润2150.25万元,增值税395.45万元,税金及附加111.09万元,所得税716.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11601.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7540.658700.7511601.0011601.0011601.001.1医用包装袋万元7540.658700.7511601.0011601.0011601.002现价增加值万元2413.012784.243712.323712.323712.323增值税万
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030中国啤酒电商直播带货转化率分析及KOL合作策略优化
- 2025-2030中国啤酒渠道变革与新零售模式创新实践评估报告
- 护资基础护理学技巧题库及答案解析
- 国家知识安全题库及答案解析
- 电力公司安全培训考试题及答案解析
- 选厂化验员安全培训试题及答案解析
- 福建安全员培训试题及答案解析
- 物流中心仓储费用核算与成本控制
- 研发部门项目管理实务手册
- 二级注册电气工程师电气工程基础高频考点真题及答案2025年
- 2025内蒙古鄂尔多斯市国源矿业开发有限公司招聘75人备考考试题库附答案解析
- 2025年专升本政治试题真题及答案
- 金属热处理工测试考核试卷及答案
- 食品安全宣传培训会课件
- GB/T 21415-2025体外诊断医疗器械建立校准品、正确度控制物质和人体样品赋值的计量溯源性要求
- 患者走失应急演练脚本(2篇)
- 全网营销培训课件下载
- 农村财务报账员培训课件
- (2025秋新版)外研版八年级英语上册全册教案
- GB/T 45870.1-2025弹簧测量和试验参数第1部分:冷成形圆柱螺旋压缩弹簧
- 数据备份课件
评论
0/150
提交评论