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泓域咨询MACRO/ 氢氧化铝冶炼项目立项说明及投资计划氢氧化铝冶炼项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7766.86万元,同比增长24.77%(1542.12万元)。其中,主营业业务氢氧化铝冶炼生产及销售收入为6718.38万元,占营业总收入的86.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1860.83万元,较去年同期相比增长184.99万元,增长率11.04%;实现净利润1395.62万元,较去年同期相比增长285.94万元,增长率25.77%。二、项目概况(一)项目名称氢氧化铝冶炼项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积17041.85平方米(折合约25.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.80%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度175.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17041.85平方米,建筑物基底占地面积11213.54平方米,总建筑面积22495.24平方米,其中:规划建设主体工程17722.50平方米,项目规划绿化面积1711.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2137.14万元。(七)节能分析“氢氧化铝冶炼项目建设项目”,年用电量1103811.16千瓦时,年总用水量4839.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.07吨标准煤/年。达产年综合节能量45.36吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6015.38万元,其中:固定资产投资4496.54万元,占项目总投资的74.75%;流动资金1518.84万元,占项目总投资的25.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12816.00万元,总成本费用9828.97万元,税金及附加117.61万元,利润总额2987.03万元,利税总额3516.64万元,税后净利润2240.27万元,达产年纳税总额1276.37万元;达产年投资利润率49.66%,投资利税率58.46%,投资回报率37.24%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位182个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区氢氧化铝冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区氢氧化铝冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“氢氧化铝冶炼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位182个,达产年纳税总额1276.37万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.66%,投资利税率58.46%,全部投资回报率37.24%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17041.8525.55亩1.1容积率1.321.2建筑系数65.80%1.3投资强度万元/亩175.991.4基底面积平方米11213.541.5总建筑面积平方米22495.241.6绿化面积平方米1711.76绿化率7.61%2总投资万元6015.382.1固定资产投资万元4496.542.1.1土建工程投资万元1940.182.1.1.1土建工程投资占比万元32.25%2.1.2设备投资万元2137.142.1.2.1设备投资占比35.53%2.1.3其它投资万元419.222.1.3.1其它投资占比6.97%2.1.4固定资产投资占比74.75%2.2流动资金万元1518.842.2.1流动资金占比25.25%3收入万元12816.004总成本万元9828.975利润总额万元2987.036净利润万元2240.277所得税万元1.328增值税万元412.009税金及附加万元117.6110纳税总额万元1276.3711利税总额万元3516.6412投资利润率49.66%13投资利税率58.46%14投资回报率37.24%15回收期年4.1916设备数量台(套)7317年用电量千瓦时1103811.1618年用水量立方米4839.5019总能耗吨标准煤136.0720节能率25.45%21节能量吨标准煤45.3622员工数量人182第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.80%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度175.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7927.977927.9717722.5017722.501681.391.1主要生产车间4756.784756.7810633.5010633.501042.461.2辅助生产车间2536.952536.955671.205671.20538.041.3其他生产车间634.24634.241027.901027.90100.882仓储工程1682.031682.033102.283102.28214.052.1成品贮存420.51420.51775.57775.5753.512.2原料仓储874.66874.661613.191613.19111.312.3辅助材料仓库386.87386.87713.52713.5249.233供配电工程89.7189.7189.7189.716.963.1供配电室89.7189.7189.7189.716.964给排水工程103.16103.16103.16103.166.234.1给排水103.16103.16103.16103.166.235服务性工程1065.291065.291065.291065.2973.505.1办公用房562.64562.64562.64562.6442.745.2生活服务502.65502.65502.65502.6542.136消防及环保工程300.52300.52300.52300.5223.336.1消防环保工程300.52300.52300.52300.5223.337项目总图工程44.8544.8544.8544.85-101.967.1场地及道路硬化3088.87504.19504.197.2场区围墙504.193088.873088.877.3安全保卫室44.8544.8544.8544.858绿化工程1047.9036.68合计11213.5422495.2422495.241940.18六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3406.72万元,占计划投资的56.63%。其中:完成固定资产投资2174.99万元,占总投资的63.84%;完成流动资金投资1231.73,占总投资的36.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3406.721.1完成比例56.63%2完成固定资产投资万元2174.992.1完成比例63.84%3完成流动资金投资万元1231.733.1完成比例36.16%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员182人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元576.502工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元177.273企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元42.264品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元76.685其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.015.3年工资额万元71.126职工工资总额万元7894.92五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4496.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1940.182137.14175.994496.541.1工程费用万元1940.182137.149413.761.1.1建筑工程费用万元1940.181940.1832.25%1.1.2设备购置及安装费万元2137.142137.1435.53%1.2工程建设其他费用万元419.22419.226.97%1.2.1无形资产万元168.81168.811.3预备费万元250.41250.411.3.1基本预备费万元107.87107.871.3.2涨价预备费万元142.54142.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元4496.544496.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1518.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9413.764795.476593.179413.769413.769413.761.1应收账款万元2824.131553.272259.302824.132824.132824.131.2存货万元4236.192329.913388.954236.194236.194236.191.2.1原辅材料万元1270.86698.971016.691270.861270.861270.861.2.2燃料动力万元63.5434.9550.8363.5463.5463.541.2.3在产品万元1948.651071.761558.921948.651948.651948.651.2.4产成品万元953.14524.23762.51953.14953.14953.141.3现金万元2353.441294.391882.752353.442353.442353.442流动负债万元7894.924342.216315.947894.927894.927894.922.1应付账款万元7894.924342.216315.947894.927894.927894.923流动资金万元1518.84835.361215.071518.841518.841518.844铺底流动资金万元506.27278.45405.02506.27506.27506.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6015.38万元,其中:固定资产投资4496.54万元,占项目总投资的74.75%;流动资金1518.84万元,占项目总投资的25.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1940.18万元,占项目总投资的32.25%;设备购置费2137.14万元,占项目总投资的35.53%;其它投资419.22万元,占项目总投资的6.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4496.54+1518.84=6015.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4496.5474.75%1.1项目建设投资万元4496.5474.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1518.8425.25%3总投资万元万元6015.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7048.80万元,总成本17235.64万元,利润总额-10186.84万元,净利润95.36万元,增值税226.60万元,税金及附加-7640.13万元,所得税-2546.71万元;第二年收入10252.80万元,总成本23186.49万元,利润总额-12933.69万元,净利润-9700.27万元,增值税329.60万元,税金及附加107.72万元,所得税-3233.42万元;第三年生产负荷100%,收入12816.00万元,总成本9828.97万元,利润总额2987.03万元,净利润2240.27万元,增值税412.00万元,税金及附加117.61万元,所得税746.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12816.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=412.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7048.8010252.8012816.0012816.0012816.001.1氢氧化铝冶炼万元7048.8010252.8012816.0012816.0012816.002现价增加值万元2255.623280.904101.124

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