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文档简介
泓域咨询MACRO/ 心电图仪投资项目立项申请报告心电图仪投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4932.96万元,同比增长15.31%(654.90万元)。其中,主营业业务心电图仪生产及销售收入为4118.62万元,占营业总收入的83.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1010.14万元,较去年同期相比增长208.10万元,增长率25.95%;实现净利润757.61万元,较去年同期相比增长102.83万元,增长率15.70%。二、项目概况(一)项目名称心电图仪投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积10918.79平方米(折合约16.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.27%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度170.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10918.79平方米,建筑物基底占地面积6908.32平方米,总建筑面积15941.43平方米,其中:规划建设主体工程9951.73平方米,项目规划绿化面积847.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1304.98万元。(七)节能分析“心电图仪投资项目建设项目”,年用电量938068.61千瓦时,年总用水量5471.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.76吨标准煤/年。达产年综合节能量34.58吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3569.96万元,其中:固定资产投资2789.45万元,占项目总投资的78.14%;流动资金780.51万元,占项目总投资的21.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6448.00万元,总成本费用5100.63万元,税金及附加65.98万元,利润总额1347.37万元,利税总额1599.19万元,税后净利润1010.53万元,达产年纳税总额588.66万元;达产年投资利润率37.74%,投资利税率44.80%,投资回报率28.31%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位104个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地心电图仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地心电图仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“心电图仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位104个,达产年纳税总额588.66万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.74%,投资利税率44.80%,全部投资回报率28.31%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10918.7916.37亩1.1容积率1.461.2建筑系数63.27%1.3投资强度万元/亩170.401.4基底面积平方米6908.321.5总建筑面积平方米15941.431.6绿化面积平方米847.70绿化率5.32%2总投资万元3569.962.1固定资产投资万元2789.452.1.1土建工程投资万元1181.422.1.1.1土建工程投资占比万元33.09%2.1.2设备投资万元1304.982.1.2.1设备投资占比36.55%2.1.3其它投资万元303.052.1.3.1其它投资占比8.49%2.1.4固定资产投资占比78.14%2.2流动资金万元780.512.2.1流动资金占比21.86%3收入万元6448.004总成本万元5100.635利润总额万元1347.376净利润万元1010.537所得税万元1.468增值税万元185.849税金及附加万元65.9810纳税总额万元588.6611利税总额万元1599.1912投资利润率37.74%13投资利税率44.80%14投资回报率28.31%15回收期年5.0316设备数量台(套)11417年用电量千瓦时938068.6118年用水量立方米5471.5619总能耗吨标准煤115.7620节能率20.93%21节能量吨标准煤34.5822员工数量人104第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.27%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度170.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4884.184884.189951.739951.73811.281.1主要生产车间2930.512930.515971.045971.04502.991.2辅助生产车间1562.941562.943184.553184.55259.611.3其他生产车间390.73390.73577.20577.2048.682仓储工程1036.251036.253893.313893.31230.832.1成品贮存259.06259.06973.33973.3357.712.2原料仓储538.85538.852024.522024.52120.032.3辅助材料仓库238.34238.34895.46895.4653.093供配电工程55.2755.2755.2755.273.693.1供配电室55.2755.2755.2755.273.694给排水工程63.5663.5663.5663.563.304.1给排水63.5663.5663.5663.563.305服务性工程656.29656.29656.29656.2938.915.1办公用房313.90313.90313.90313.9019.935.2生活服务342.39342.39342.39342.3921.556消防及环保工程185.14185.14185.14185.1412.356.1消防环保工程185.14185.14185.14185.1412.357项目总图工程27.6327.6327.6327.6354.147.1场地及道路硬化1892.69399.09399.097.2场区围墙399.091892.691892.697.3安全保卫室27.6327.6327.6327.638绿化工程769.1426.92合计6908.3215941.4315941.431181.42六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2433.13万元,占计划投资的68.16%。其中:完成固定资产投资1924.36万元,占总投资的79.09%;完成流动资金投资508.77,占总投资的20.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2433.131.1完成比例68.16%2完成固定资产投资万元1924.362.1完成比例79.09%3完成流动资金投资万元508.773.1完成比例20.91%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员104人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元302.532工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元94.793企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元30.134品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元44.035其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元29.166职工工资总额万元4319.28五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2789.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1181.421304.98170.402789.451.1工程费用万元1181.421304.985099.791.1.1建筑工程费用万元1181.421181.4233.09%1.1.2设备购置及安装费万元1304.981304.9836.55%1.2工程建设其他费用万元303.05303.058.49%1.2.1无形资产万元132.38132.381.3预备费万元170.67170.671.3.1基本预备费万元92.9892.981.3.2涨价预备费万元77.6977.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2789.452789.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金780.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5099.791850.613354.845099.795099.795099.791.1应收账款万元1529.94611.971147.451529.941529.941529.941.2存货万元2294.91917.961721.182294.912294.912294.911.2.1原辅材料万元688.47275.39516.35688.47688.47688.471.2.2燃料动力万元34.4213.7725.8234.4234.4234.421.2.3在产品万元1055.66422.26791.741055.661055.661055.661.2.4产成品万元516.35206.54387.27516.35516.35516.351.3现金万元1274.95509.98956.211274.951274.951274.952流动负债万元4319.281727.713239.464319.284319.284319.282.1应付账款万元4319.281727.713239.464319.284319.284319.283流动资金万元780.51312.20585.38780.51780.51780.514铺底流动资金万元260.17104.07195.13260.17260.17260.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3569.96万元,其中:固定资产投资2789.45万元,占项目总投资的78.14%;流动资金780.51万元,占项目总投资的21.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1181.42万元,占项目总投资的33.09%;设备购置费1304.98万元,占项目总投资的36.55%;其它投资303.05万元,占项目总投资的8.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2789.45+780.51=3569.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2789.4578.14%1.1项目建设投资万元2789.4578.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元780.5121.86%3总投资万元万元3569.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2579.20万元,总成本1943.63万元,利润总额635.57万元,净利润52.60万元,增值税74.34万元,税金及附加476.68万元,所得税158.89万元;第二年收入4836.00万元,总成本3108.63万元,利润总额1727.37万元,净利润1295.53万元,增值税139.38万元,税金及附加60.40万元,所得税431.84万元;第三年生产负荷100%,收入6448.00万元,总成本5100.63万元,利润总额1347.37万元,净利润1010.53万元,增值税185.84万元,税金及附加65.98万元,所得税336.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6448.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=185.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2579.204836.006448.006448.006448.001.1心电图仪万元2579.204836.006448.006448.006448.002现价增加值万元825.341547.522063.362063.3620
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