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文档简介
泓域咨询MACRO/ 洗衣机弹簧套投资项目立项申请报告洗衣机弹簧套投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入34051.70万元,同比增长31.00%(8058.87万元)。其中,主营业业务洗衣机弹簧套生产及销售收入为30049.15万元,占营业总收入的88.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7609.09万元,较去年同期相比增长927.98万元,增长率13.89%;实现净利润5706.82万元,较去年同期相比增长834.44万元,增长率17.13%。二、项目概况(一)项目名称洗衣机弹簧套投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积47990.65平方米(折合约71.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.19%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度170.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47990.65平方米,建筑物基底占地面积29845.39平方米,总建筑面积63347.66平方米,其中:规划建设主体工程40688.02平方米,项目规划绿化面积4866.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3771.76万元。(七)节能分析“洗衣机弹簧套投资项目建设项目”,年用电量1053445.60千瓦时,年总用水量25475.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.65吨标准煤/年。达产年综合节能量35.00吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17344.08万元,其中:固定资产投资12261.72万元,占项目总投资的70.70%;流动资金5082.36万元,占项目总投资的29.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40706.00万元,总成本费用31000.17万元,税金及附加352.61万元,利润总额9705.83万元,利税总额11397.18万元,税后净利润7279.37万元,达产年纳税总额4117.81万元;达产年投资利润率55.96%,投资利税率65.71%,投资回报率41.97%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位659个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心洗衣机弹簧套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心洗衣机弹簧套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“洗衣机弹簧套投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位659个,达产年纳税总额4117.81万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.96%,投资利税率65.71%,全部投资回报率41.97%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47990.6571.95亩1.1容积率1.321.2建筑系数62.19%1.3投资强度万元/亩170.421.4基底面积平方米29845.391.5总建筑面积平方米63347.661.6绿化面积平方米4866.17绿化率7.68%2总投资万元17344.082.1固定资产投资万元12261.722.1.1土建工程投资万元5493.842.1.1.1土建工程投资占比万元31.68%2.1.2设备投资万元3771.762.1.2.1设备投资占比21.75%2.1.3其它投资万元2996.122.1.3.1其它投资占比17.27%2.1.4固定资产投资占比70.70%2.2流动资金万元5082.362.2.1流动资金占比29.30%3收入万元40706.004总成本万元31000.175利润总额万元9705.836净利润万元7279.377所得税万元1.328增值税万元1338.749税金及附加万元352.6110纳税总额万元4117.8111利税总额万元11397.1812投资利润率55.96%13投资利税率65.71%14投资回报率41.97%15回收期年3.8816设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1053445.6018年用水量立方米25475.0719总能耗吨标准煤131.6520节能率23.96%21节能量吨标准煤35.0022员工数量人659第二章 建设背景一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.19%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度170.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21100.6921100.6940688.0240688.023881.551.1主要生产车间12660.4112660.4124412.8124412.812406.561.2辅助生产车间6752.226752.2213020.1713020.171242.101.3其他生产车间1688.061688.062359.912359.91232.892仓储工程4476.814476.8114728.7714728.771021.882.1成品贮存1119.201119.203682.193682.19255.472.2原料仓储2327.942327.947658.967658.96531.382.3辅助材料仓库1029.671029.673387.623387.62235.033供配电工程238.76238.76238.76238.7618.643.1供配电室238.76238.76238.76238.7618.644给排水工程274.58274.58274.58274.5816.674.1给排水274.58274.58274.58274.5816.675服务性工程2835.312835.312835.312835.31196.715.1办公用房1610.991610.991610.991610.9995.245.2生活服务1224.321224.321224.321224.3284.766消防及环保工程799.86799.86799.86799.8662.436.1消防环保工程799.86799.86799.86799.8662.437项目总图工程119.38119.38119.38119.38204.117.1场地及道路硬化8001.401563.671563.677.2场区围墙1563.678001.408001.407.3安全保卫室119.38119.38119.38119.388绿化工程2624.3791.85合计29845.3963347.6663347.665493.84六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12361.15万元,占计划投资的71.27%。其中:完成固定资产投资7636.83万元,占总投资的61.78%;完成流动资金投资4724.32,占总投资的38.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12361.151.1完成比例71.27%2完成固定资产投资万元7636.832.1完成比例61.78%3完成流动资金投资万元4724.323.1完成比例38.22%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员659人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4481.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1806.122工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元689.263企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元176.174品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元281.005其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.285.3年工资额万元216.626职工工资总额万元26373.27五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12261.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5493.843771.76170.4212261.721.1工程费用万元5493.843771.7631455.631.1.1建筑工程费用万元5493.845493.8431.68%1.1.2设备购置及安装费万元3771.763771.7621.75%1.2工程建设其他费用万元2996.122996.1217.27%1.2.1无形资产万元1206.071206.071.3预备费万元1790.051790.051.3.1基本预备费万元833.71833.711.3.2涨价预备费万元956.34956.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元12261.7212261.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5082.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31455.6317405.0819940.7231455.6331455.6331455.631.1应收账款万元9436.695190.187077.529436.699436.699436.691.2存货万元14155.037785.2710616.2814155.0314155.0314155.031.2.1原辅材料万元4246.512335.583184.884246.514246.514246.511.2.2燃料动力万元212.33116.78159.24212.33212.33212.331.2.3在产品万元6511.313581.224883.496511.316511.316511.311.2.4产成品万元3184.881751.682388.663184.883184.883184.881.3现金万元7863.914325.155897.937863.917863.917863.912流动负债万元26373.2714505.3019779.9526373.2726373.2726373.272.1应付账款万元26373.2714505.3019779.9526373.2726373.2726373.273流动资金万元5082.362795.303811.775082.365082.365082.364铺底流动资金万元1694.10931.771270.591694.101694.101694.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17344.08万元,其中:固定资产投资12261.72万元,占项目总投资的70.70%;流动资金5082.36万元,占项目总投资的29.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5493.84万元,占项目总投资的31.68%;设备购置费3771.76万元,占项目总投资的21.75%;其它投资2996.12万元,占项目总投资的17.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12261.72+5082.36=17344.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12261.7270.70%1.1项目建设投资万元12261.7270.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5082.3629.30%3总投资万元万元17344.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22388.30万元,总成本2636.02万元,利润总额19752.28万元,净利润280.32万元,增值税736.31万元,税金及附加14814.21万元,所得税4938.07万元;第二年收入30529.50万元,总成本3321.54万元,利润总额27207.96万元,净利润20405.97万元,增值税1004.06万元,税金及附加312.45万元,所得税6801.99万元;第三年生产负荷100%,收入40706.00万元,总成本31000.17万元,利润总额9705.83万元,净利润7279.37万元,增值税1338.74万元,税金及附加352.61万元,所得税2426.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40706.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1338.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22388.3030529.5040706.0040706.0040706.001.1洗衣机弹簧套万元22388.3030529.5040706.0040706.0040706.002现价增加值万元7164.269769.4413025.9213025.9
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