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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动剃须刀项目立项说明及投资计划电动剃须刀项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4528.49万元,同比增长12.74%(511.81万元)。其中,主营业业务电动剃须刀生产及销售收入为3880.54万元,占营业总收入的85.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1316.96万元,较去年同期相比增长209.88万元,增长率18.96%;实现净利润987.72万元,较去年同期相比增长202.99万元,增长率25.87%。二、项目概况(一)项目名称电动剃须刀项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积12519.59平方米(折合约18.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.60%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度179.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12519.59平方米,建筑物基底占地面积8713.63平方米,总建筑面积19906.15平方米,其中:规划建设主体工程15313.30平方米,项目规划绿化面积1317.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1009.27万元。(七)节能分析“电动剃须刀项目建设项目”,年用电量1030988.59千瓦时,年总用水量5212.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.16吨标准煤/年。达产年综合节能量40.16吨标准煤/年,项目总节能率25.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4476.95万元,其中:固定资产投资3362.83万元,占项目总投资的75.11%;流动资金1114.12万元,占项目总投资的24.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8765.00万元,总成本费用6584.38万元,税金及附加86.17万元,利润总额2180.62万元,利税总额2567.57万元,税后净利润1635.46万元,达产年纳税总额932.10万元;达产年投资利润率48.71%,投资利税率57.35%,投资回报率36.53%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园电动剃须刀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园电动剃须刀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电动剃须刀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额932.10万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.71%,投资利税率57.35%,全部投资回报率36.53%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12519.5918.77亩1.1容积率1.591.2建筑系数69.60%1.3投资强度万元/亩179.161.4基底面积平方米8713.631.5总建筑面积平方米19906.151.6绿化面积平方米1317.59绿化率6.62%2总投资万元4476.952.1固定资产投资万元3362.832.1.1土建工程投资万元1663.172.1.1.1土建工程投资占比万元37.15%2.1.2设备投资万元1009.272.1.2.1设备投资占比22.54%2.1.3其它投资万元690.392.1.3.1其它投资占比15.42%2.1.4固定资产投资占比75.11%2.2流动资金万元1114.122.2.1流动资金占比24.89%3收入万元8765.004总成本万元6584.385利润总额万元2180.626净利润万元1635.467所得税万元1.598增值税万元300.789税金及附加万元86.1710纳税总额万元932.1011利税总额万元2567.5712投资利润率48.71%13投资利税率57.35%14投资回报率36.53%15回收期年4.2416设备数量台(套)4817年用电量千瓦时1030988.5918年用水量立方米5212.5819总能耗吨标准煤127.1620节能率25.27%21节能量吨标准煤40.1622员工数量人142第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.60%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度179.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6160.546160.5415313.3015313.301407.381.1主要生产车间3696.323696.329187.989187.98872.581.2辅助生产车间1971.371971.374900.264900.26450.361.3其他生产车间492.84492.84888.17888.1784.442仓储工程1307.041307.042985.352985.35199.542.1成品贮存326.76326.76746.34746.3449.882.2原料仓储679.66679.661552.381552.38103.762.3辅助材料仓库300.62300.62686.63686.6345.893供配电工程69.7169.7169.7169.715.243.1供配电室69.7169.7169.7169.715.244给排水工程80.1780.1780.1780.174.694.1给排水80.1780.1780.1780.174.695服务性工程827.79827.79827.79827.7955.335.1办公用房411.25411.25411.25411.2528.195.2生活服务416.54416.54416.54416.5430.626消防及环保工程233.53233.53233.53233.5317.566.1消防环保工程233.53233.53233.53233.5317.567项目总图工程34.8534.8534.8534.85-53.687.1场地及道路硬化2265.00510.59510.597.2场区围墙510.592265.002265.007.3安全保卫室34.8534.8534.8534.858绿化工程774.5127.11合计8713.6319906.1519906.151663.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2458.00万元,占计划投资的54.90%。其中:完成固定资产投资1591.49万元,占总投资的64.75%;完成流动资金投资866.51,占总投资的35.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2458.001.1完成比例54.90%2完成固定资产投资万元1591.492.1完成比例64.75%3完成流动资金投资万元866.513.1完成比例35.25%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元533.302工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元106.793企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元38.984品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元60.195其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.435.3年工资额万元53.966职工工资总额万元5510.92五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3362.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1663.171009.27179.163362.831.1工程费用万元1663.171009.276625.041.1.1建筑工程费用万元1663.171663.1737.15%1.1.2设备购置及安装费万元1009.271009.2722.54%1.2工程建设其他费用万元690.39690.3915.42%1.2.1无形资产万元314.64314.641.3预备费万元375.75375.751.3.1基本预备费万元185.06185.061.3.2涨价预备费万元190.69190.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元3362.833362.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1114.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6625.043977.514077.586625.046625.046625.041.1应收账款万元1987.511291.881490.631987.511987.511987.511.2存货万元2981.271937.822235.952981.272981.272981.271.2.1原辅材料万元894.38581.35670.79894.38894.38894.381.2.2燃料动力万元44.7229.0733.5444.7244.7244.721.2.3在产品万元1371.38891.401028.541371.381371.381371.381.2.4产成品万元670.79436.01503.09670.79670.79670.791.3现金万元1656.261076.571242.191656.261656.261656.262流动负债万元5510.923582.104133.195510.925510.925510.922.1应付账款万元5510.923582.104133.195510.925510.925510.923流动资金万元1114.12724.18835.591114.121114.121114.124铺底流动资金万元371.37241.39278.53371.37371.37371.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4476.95万元,其中:固定资产投资3362.83万元,占项目总投资的75.11%;流动资金1114.12万元,占项目总投资的24.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1663.17万元,占项目总投资的37.15%;设备购置费1009.27万元,占项目总投资的22.54%;其它投资690.39万元,占项目总投资的15.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3362.83+1114.12=4476.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3362.8375.11%1.1项目建设投资万元3362.8375.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1114.1224.89%3总投资万元万元4476.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5697.25万元,总成本12018.23万元,利润总额-6320.98万元,净利润73.54万元,增值税195.51万元,税金及附加-4740.73万元,所得税-1580.24万元;第二年收入6573.75万元,总成本13423.87万元,利润总额-6850.12万元,净利润-5137.59万元,增值税225.58万元,税金及附加77.15万元,所得税-1712.53万元;第三年生产负荷100%,收入8765.00万元,总成本6584.38万元,利润总额2180.62万元,净利润1635.46万元,增值税300.78万元,税金及附加86.17万元,所得税545.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8765.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=300.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5697.256573.758765.008765.008765.001.1电动剃须刀万元5697.256573.758765.008765.008765.002现价增加值万元1823.122103.602804.80
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