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泓域咨询MACRO/ 精对苯二甲酸项目立项说明及投资计划精对苯二甲酸项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14292.10万元,同比增长31.29%(3406.49万元)。其中,主营业业务精对苯二甲酸生产及销售收入为13512.59万元,占营业总收入的94.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3475.54万元,较去年同期相比增长630.51万元,增长率22.16%;实现净利润2606.65万元,较去年同期相比增长241.24万元,增长率10.20%。二、项目概况(一)项目名称精对苯二甲酸项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积20737.03平方米(折合约31.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.59%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度187.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20737.03平方米,建筑物基底占地面积15675.12平方米,总建筑面积23432.84平方米,其中:规划建设主体工程18270.17平方米,项目规划绿化面积1734.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1737.19万元。(七)节能分析“精对苯二甲酸项目建设项目”,年用电量579488.65千瓦时,年总用水量8624.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.96吨标准煤/年。达产年综合节能量30.84吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8108.91万元,其中:固定资产投资5819.43万元,占项目总投资的71.77%;流动资金2289.48万元,占项目总投资的28.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15856.00万元,总成本费用12305.41万元,税金及附加141.72万元,利润总额3550.59万元,利税总额4182.05万元,税后净利润2662.94万元,达产年纳税总额1519.11万元;达产年投资利润率43.79%,投资利税率51.57%,投资回报率32.84%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区精对苯二甲酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区精对苯二甲酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“精对苯二甲酸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1519.11万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.79%,投资利税率51.57%,全部投资回报率32.84%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20737.0331.09亩1.1容积率1.131.2建筑系数75.59%1.3投资强度万元/亩187.181.4基底面积平方米15675.121.5总建筑面积平方米23432.841.6绿化面积平方米1734.30绿化率7.40%2总投资万元8108.912.1固定资产投资万元5819.432.1.1土建工程投资万元1765.882.1.1.1土建工程投资占比万元21.78%2.1.2设备投资万元1737.192.1.2.1设备投资占比21.42%2.1.3其它投资万元2316.362.1.3.1其它投资占比28.57%2.1.4固定资产投资占比71.77%2.2流动资金万元2289.482.2.1流动资金占比28.23%3收入万元15856.004总成本万元12305.415利润总额万元3550.596净利润万元2662.947所得税万元1.138增值税万元489.749税金及附加万元141.7210纳税总额万元1519.1111利税总额万元4182.0512投资利润率43.79%13投资利税率51.57%14投资回报率32.84%15回收期年4.5516设备数量台(套)10017年用电量千瓦时579488.6518年用水量立方米8624.7519总能耗吨标准煤71.9620节能率23.79%21节能量吨标准煤30.8422员工数量人254第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.59%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度187.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11082.3111082.3118270.1718270.171514.511.1主要生产车间6649.396649.3910962.1010962.10939.001.2辅助生产车间3546.343546.345846.455846.45484.641.3其他生产车间886.58886.581059.671059.6790.872仓储工程2351.272351.273355.743355.74202.312.1成品贮存587.82587.82838.93838.9350.582.2原料仓储1222.661222.661744.981744.98105.202.3辅助材料仓库540.79540.79771.82771.8246.533供配电工程125.40125.40125.40125.408.513.1供配电室125.40125.40125.40125.408.514给排水工程144.21144.21144.21144.217.614.1给排水144.21144.21144.21144.217.615服务性工程1489.141489.141489.141489.1489.785.1办公用房771.52771.52771.52771.5252.815.2生活服务717.62717.62717.62717.6251.036消防及环保工程420.09420.09420.09420.0928.496.1消防环保工程420.09420.09420.09420.0928.497项目总图工程62.7062.7062.7062.70-130.157.1场地及道路硬化4379.19770.67770.677.2场区围墙770.674379.194379.197.3安全保卫室62.7062.7062.7062.708绿化工程1280.5144.82合计15675.1223432.8423432.841765.88六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7215.91万元,占计划投资的88.99%。其中:完成固定资产投资4807.62万元,占总投资的66.63%;完成流动资金投资2408.29,占总投资的33.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7215.911.1完成比例88.99%2完成固定资产投资万元4807.622.1完成比例66.63%3完成流动资金投资万元2408.293.1完成比例33.37%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元698.932工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元193.933企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元68.394品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元102.915其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.945.3年工资额万元82.476职工工资总额万元10178.29五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5819.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1765.881737.19187.185819.431.1工程费用万元1765.881737.1912467.771.1.1建筑工程费用万元1765.881765.8821.78%1.1.2设备购置及安装费万元1737.191737.1921.42%1.2工程建设其他费用万元2316.362316.3628.57%1.2.1无形资产万元1317.511317.511.3预备费万元998.85998.851.3.1基本预备费万元569.52569.521.3.2涨价预备费万元429.33429.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元5819.435819.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2289.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12467.775433.977912.3112467.7712467.7712467.771.1应收账款万元3740.331683.152805.253740.333740.333740.331.2存货万元5610.502524.724207.875610.505610.505610.501.2.1原辅材料万元1683.15757.421262.361683.151683.151683.151.2.2燃料动力万元84.1637.8763.1284.1684.1684.161.2.3在产品万元2580.831161.371935.622580.832580.832580.831.2.4产成品万元1262.36568.06946.771262.361262.361262.361.3现金万元3116.941402.622337.713116.943116.943116.942流动负债万元10178.294580.237633.7210178.2910178.2910178.292.1应付账款万元10178.294580.237633.7210178.2910178.2910178.293流动资金万元2289.481030.271717.112289.482289.482289.484铺底流动资金万元763.15343.42572.37763.15763.15763.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8108.91万元,其中:固定资产投资5819.43万元,占项目总投资的71.77%;流动资金2289.48万元,占项目总投资的28.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1765.88万元,占项目总投资的21.78%;设备购置费1737.19万元,占项目总投资的21.42%;其它投资2316.36万元,占项目总投资的28.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5819.43+2289.48=8108.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5819.4371.77%1.1项目建设投资万元5819.4371.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2289.4828.23%3总投资万元万元8108.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7135.20万元,总成本14258.97万元,利润总额-7123.77万元,净利润109.39万元,增值税220.38万元,税金及附加-5342.83万元,所得税-1780.94万元;第二年收入11892.00万元,总成本21160.27万元,利润总额-9268.27万元,净利润-6951.20万元,增值税367.31万元,税金及附加127.03万元,所得税-2317.07万元;第三年生产负荷100%,收入15856.00万元,总成本12305.41万元,利润总额3550.59万元,净利润2662.94万元,增值税489.74万元,税金及附加141.72万元,所得税887.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15856.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=489.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7135.2011892.0015856.0015856.0015856.001.1精对苯二甲酸万元7135.2011892.0015856.0015856.0015856.002现价增加值万元2283.263805.445073.9
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