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泓域咨询MACRO/ 建材工业项目立项说明及投资计划建材工业项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4952.84万元,同比增长26.85%(1048.36万元)。其中,主营业业务建材工业生产及销售收入为4317.04万元,占营业总收入的87.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1034.27万元,较去年同期相比增长125.63万元,增长率13.83%;实现净利润775.70万元,较去年同期相比增长108.64万元,增长率16.29%。二、项目概况(一)项目名称建材工业项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11712.52平方米(折合约17.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.91%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度182.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11712.52平方米,建筑物基底占地面积8071.10平方米,总建筑面积15811.90平方米,其中:规划建设主体工程10560.64平方米,项目规划绿化面积1001.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费946.59万元。(七)节能分析“建材工业项目建设项目”,年用电量796329.04千瓦时,年总用水量3163.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.14吨标准煤/年。达产年综合节能量27.68吨标准煤/年,项目总节能率28.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4006.59万元,其中:固定资产投资3208.56万元,占项目总投资的80.08%;流动资金798.03万元,占项目总投资的19.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6326.00万元,总成本费用4963.89万元,税金及附加69.40万元,利润总额1362.11万元,利税总额1619.39万元,税后净利润1021.58万元,达产年纳税总额597.81万元;达产年投资利润率34.00%,投资利税率40.42%,投资回报率25.50%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区建材工业行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区建材工业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“建材工业项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额597.81万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.00%,投资利税率40.42%,全部投资回报率25.50%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11712.5217.56亩1.1容积率1.351.2建筑系数68.91%1.3投资强度万元/亩182.721.4基底面积平方米8071.101.5总建筑面积平方米15811.901.6绿化面积平方米1001.63绿化率6.33%2总投资万元4006.592.1固定资产投资万元3208.562.1.1土建工程投资万元1384.962.1.1.1土建工程投资占比万元34.57%2.1.2设备投资万元946.592.1.2.1设备投资占比23.63%2.1.3其它投资万元877.012.1.3.1其它投资占比21.89%2.1.4固定资产投资占比80.08%2.2流动资金万元798.032.2.1流动资金占比19.92%3收入万元6326.004总成本万元4963.895利润总额万元1362.116净利润万元1021.587所得税万元1.358增值税万元187.889税金及附加万元69.4010纳税总额万元597.8111利税总额万元1619.3912投资利润率34.00%13投资利税率40.42%14投资回报率25.50%15回收期年5.4216设备数量台(套)5217年用电量千瓦时796329.0418年用水量立方米3163.0819总能耗吨标准煤98.1420节能率28.04%21节能量吨标准煤27.6822员工数量人109第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.91%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度182.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5706.275706.2710560.6410560.641017.501.1主要生产车间3423.763423.766336.386336.38630.851.2辅助生产车间1826.011826.013379.403379.40325.601.3其他生产车间456.50456.50612.52612.5261.052仓储工程1210.661210.663413.323413.32239.182.1成品贮存302.67302.67853.33853.3359.802.2原料仓储629.54629.541774.931774.93124.372.3辅助材料仓库278.45278.45785.06785.0655.013供配电工程64.5764.5764.5764.575.093.1供配电室64.5764.5764.5764.575.094给排水工程74.2574.2574.2574.254.554.1给排水74.2574.2574.2574.254.555服务性工程766.75766.75766.75766.7553.735.1办公用房429.86429.86429.86429.8627.225.2生活服务336.89336.89336.89336.8924.956消防及环保工程216.31216.31216.31216.3117.056.1消防环保工程216.31216.31216.31216.3117.057项目总图工程32.2832.2832.2832.2822.687.1场地及道路硬化2109.11382.17382.177.2场区围墙382.172109.112109.117.3安全保卫室32.2832.2832.2832.288绿化工程719.4925.18合计8071.1015811.9015811.901384.96六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2765.69万元,占计划投资的69.03%。其中:完成固定资产投资1911.40万元,占总投资的69.11%;完成流动资金投资854.29,占总投资的30.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2765.691.1完成比例69.03%2完成固定资产投资万元1911.402.1完成比例69.11%3完成流动资金投资万元854.293.1完成比例30.89%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元314.322工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元96.333企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元29.984品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元49.835其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.295.3年工资额万元42.526职工工资总额万元3463.01五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3208.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1384.96946.59182.723208.561.1工程费用万元1384.96946.594261.041.1.1建筑工程费用万元1384.961384.9634.57%1.1.2设备购置及安装费万元946.59946.5923.63%1.2工程建设其他费用万元877.01877.0121.89%1.2.1无形资产万元409.90409.901.3预备费万元467.11467.111.3.1基本预备费万元250.08250.081.3.2涨价预备费万元217.03217.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3208.563208.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金798.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4261.042131.792968.004261.044261.044261.041.1应收账款万元1278.31575.24894.821278.311278.311278.311.2存货万元1917.47862.861342.231917.471917.471917.471.2.1原辅材料万元575.24258.86402.67575.24575.24575.241.2.2燃料动力万元28.7612.9420.1328.7628.7628.761.2.3在产品万元882.04396.92617.43882.04882.04882.041.2.4产成品万元431.43194.14302.00431.43431.43431.431.3现金万元1065.26479.37745.681065.261065.261065.262流动负债万元3463.011558.352424.113463.013463.013463.012.1应付账款万元3463.011558.352424.113463.013463.013463.013流动资金万元798.03359.11558.62798.03798.03798.034铺底流动资金万元266.01119.70186.21266.01266.01266.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4006.59万元,其中:固定资产投资3208.56万元,占项目总投资的80.08%;流动资金798.03万元,占项目总投资的19.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1384.96万元,占项目总投资的34.57%;设备购置费946.59万元,占项目总投资的23.63%;其它投资877.01万元,占项目总投资的21.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3208.56+798.03=4006.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3208.5680.08%1.1项目建设投资万元3208.5680.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元798.0319.92%3总投资万元万元4006.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2846.70万元,总成本4408.90万元,利润总额-1562.20万元,净利润57.00万元,增值税84.55万元,税金及附加-1171.65万元,所得税-390.55万元;第二年收入4428.20万元,总成本6106.12万元,利润总额-1677.92万元,净利润-1258.44万元,增值税131.52万元,税金及附加62.63万元,所得税-419.48万元;第三年生产负荷100%,收入6326.00万元,总成本4963.89万元,利润总额1362.11万元,净利润1021.58万元,增值税187.88万元,税金及附加69.40万元,所得税340.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6326.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=187.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2846.704428.206326.006326.006326.001.1建材工业万元2846.704428.206326.006326.006326.002现价增加值万元910.941417.

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