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泓域咨询MACRO/ 液压附件项目立项说明及投资计划液压附件项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入9641.81万元,同比增长27.47%(2077.73万元)。其中,主营业业务液压附件生产及销售收入为8151.42万元,占营业总收入的84.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2847.78万元,较去年同期相比增长290.93万元,增长率11.38%;实现净利润2135.84万元,较去年同期相比增长426.39万元,增长率24.94%。二、项目概况(一)项目名称液压附件项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积32642.98平方米(折合约48.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.05%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度170.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32642.98平方米,建筑物基底占地面积23845.70平方米,总建筑面积45373.74平方米,其中:规划建设主体工程32377.14平方米,项目规划绿化面积2909.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3438.58万元。(七)节能分析“液压附件项目建设项目”,年用电量1187780.87千瓦时,年总用水量10057.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.84吨标准煤/年。达产年综合节能量36.71吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10476.47万元,其中:固定资产投资8336.93万元,占项目总投资的79.58%;流动资金2139.54万元,占项目总投资的20.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17074.00万元,总成本费用12867.23万元,税金及附加200.20万元,利润总额4206.77万元,利税总额4987.21万元,税后净利润3155.08万元,达产年纳税总额1832.13万元;达产年投资利润率40.15%,投资利税率47.60%,投资回报率30.12%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区液压附件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区液压附件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“液压附件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额1832.13万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.15%,投资利税率47.60%,全部投资回报率30.12%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32642.9848.94亩1.1容积率1.391.2建筑系数73.05%1.3投资强度万元/亩170.351.4基底面积平方米23845.701.5总建筑面积平方米45373.741.6绿化面积平方米2909.00绿化率6.41%2总投资万元10476.472.1固定资产投资万元8336.932.1.1土建工程投资万元3446.372.1.1.1土建工程投资占比万元32.90%2.1.2设备投资万元3438.582.1.2.1设备投资占比32.82%2.1.3其它投资万元1451.982.1.3.1其它投资占比13.86%2.1.4固定资产投资占比79.58%2.2流动资金万元2139.542.2.1流动资金占比20.42%3收入万元17074.004总成本万元12867.235利润总额万元4206.776净利润万元3155.087所得税万元1.398增值税万元580.249税金及附加万元200.2010纳税总额万元1832.1311利税总额万元4987.2112投资利润率40.15%13投资利税率47.60%14投资回报率30.12%15回收期年4.8216设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1187780.8718年用水量立方米10057.8919总能耗吨标准煤146.8420节能率21.11%21节能量吨标准煤36.7122员工数量人348第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.05%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度170.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16858.9116858.9132377.1432377.142705.131.1主要生产车间10115.3510115.3519426.2819426.281677.181.2辅助生产车间5394.855394.8510360.6810360.68865.641.3其他生产车间1348.711348.711877.871877.87162.312仓储工程3576.863576.868447.798447.79513.322.1成品贮存894.22894.222111.952111.95128.332.2原料仓储1859.971859.974392.854392.85266.932.3辅助材料仓库822.68822.681942.991942.99118.063供配电工程190.77190.77190.77190.7713.043.1供配电室190.77190.77190.77190.7713.044给排水工程219.38219.38219.38219.3811.664.1给排水219.38219.38219.38219.3811.665服务性工程2265.342265.342265.342265.34137.655.1办公用房1007.631007.631007.631007.6373.945.2生活服务1257.711257.711257.711257.7168.636消防及环保工程639.06639.06639.06639.0643.696.1消防环保工程639.06639.06639.06639.0643.697项目总图工程95.3895.3895.3895.38-49.877.1场地及道路硬化6558.101018.461018.467.2场区围墙1018.466558.106558.107.3安全保卫室95.3895.3895.3895.388绿化工程2050.0871.75合计23845.7045373.7445373.743446.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6447.32万元,占计划投资的61.54%。其中:完成固定资产投资4296.27万元,占总投资的66.64%;完成流动资金投资2151.05,占总投资的33.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6447.321.1完成比例61.54%2完成固定资产投资万元4296.272.1完成比例66.64%3完成流动资金投资万元2151.053.1完成比例33.36%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1060.862工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元302.203企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元84.744品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元153.625其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元97.396职工工资总额万元11326.13五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8336.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3446.373438.58170.358336.931.1工程费用万元3446.373438.5813465.671.1.1建筑工程费用万元3446.373446.3732.90%1.1.2设备购置及安装费万元3438.583438.5832.82%1.2工程建设其他费用万元1451.981451.9813.86%1.2.1无形资产万元693.52693.521.3预备费万元758.46758.461.3.1基本预备费万元432.41432.411.3.2涨价预备费万元326.05326.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元8336.938336.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2139.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13465.678579.439453.0913465.6713465.6713465.671.1应收账款万元4039.702625.813029.784039.704039.704039.701.2存货万元6059.553938.714544.666059.556059.556059.551.2.1原辅材料万元1817.871181.611363.401817.871817.871817.871.2.2燃料动力万元90.8959.0868.1790.8990.8990.891.2.3在产品万元2787.391811.812090.542787.392787.392787.391.2.4产成品万元1363.40886.211022.551363.401363.401363.401.3现金万元3366.422188.172524.813366.423366.423366.422流动负债万元11326.137361.988494.6011326.1311326.1311326.132.1应付账款万元11326.137361.988494.6011326.1311326.1311326.133流动资金万元2139.541390.701604.652139.542139.542139.544铺底流动资金万元713.17463.57534.88713.17713.17713.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10476.47万元,其中:固定资产投资8336.93万元,占项目总投资的79.58%;流动资金2139.54万元,占项目总投资的20.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3446.37万元,占项目总投资的32.90%;设备购置费3438.58万元,占项目总投资的32.82%;其它投资1451.98万元,占项目总投资的13.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8336.93+2139.54=10476.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8336.9379.58%1.1项目建设投资万元8336.9379.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2139.5420.42%3总投资万元万元10476.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11098.10万元,总成本3605.23万元,利润总额7492.87万元,净利润175.83万元,增值税377.16万元,税金及附加5619.65万元,所得税1873.22万元;第二年收入12805.50万元,总成本4053.59万元,利润总额8751.91万元,净利润6563.93万元,增值税435.18万元,税金及附加182.79万元,所得税2187.98万元;第三年生产负荷100%,收入17074.00万元,总成本12867.23万元,利润总额4206.77万元,净利润3155.08万元,增值税580.24万元,税金及附加200.20万元,所得税1051.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17074.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11098.1012805.5017074.0017074.0017074.001.1液压附件万元11098.1012805.5017074.0017074.0017074.002现价增加值万元3551.394097.765463.685463.685463.683

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