生产遥控器项目立项说明及投资计划_第1页
生产遥控器项目立项说明及投资计划_第2页
生产遥控器项目立项说明及投资计划_第3页
生产遥控器项目立项说明及投资计划_第4页
生产遥控器项目立项说明及投资计划_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 生产遥控器项目立项说明及投资计划生产遥控器项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9991.97万元,同比增长12.94%(1145.04万元)。其中,主营业业务生产遥控器生产及销售收入为8840.11万元,占营业总收入的88.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2257.72万元,较去年同期相比增长416.37万元,增长率22.61%;实现净利润1693.29万元,较去年同期相比增长198.88万元,增长率13.31%。二、项目概况(一)项目名称生产遥控器项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积16488.24平方米(折合约24.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.68%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度175.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16488.24平方米,建筑物基底占地面积11324.12平方米,总建筑面积21269.83平方米,其中:规划建设主体工程12986.84平方米,项目规划绿化面积1611.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1291.60万元。(七)节能分析“生产遥控器项目建设项目”,年用电量1378584.14千瓦时,年总用水量11476.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.41吨标准煤/年。达产年综合节能量73.03吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5794.06万元,其中:固定资产投资4350.23万元,占项目总投资的75.08%;流动资金1443.83万元,占项目总投资的24.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11855.00万元,总成本费用9040.44万元,税金及附加112.54万元,利润总额2814.56万元,利税总额3315.32万元,税后净利润2110.92万元,达产年纳税总额1204.40万元;达产年投资利润率48.58%,投资利税率57.22%,投资回报率36.43%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位211个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区生产遥控器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区生产遥控器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“生产遥控器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位211个,达产年纳税总额1204.40万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.58%,投资利税率57.22%,全部投资回报率36.43%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16488.2424.72亩1.1容积率1.291.2建筑系数68.68%1.3投资强度万元/亩175.981.4基底面积平方米11324.121.5总建筑面积平方米21269.831.6绿化面积平方米1611.78绿化率7.58%2总投资万元5794.062.1固定资产投资万元4350.232.1.1土建工程投资万元1489.472.1.1.1土建工程投资占比万元25.71%2.1.2设备投资万元1291.602.1.2.1设备投资占比22.29%2.1.3其它投资万元1569.162.1.3.1其它投资占比27.08%2.1.4固定资产投资占比75.08%2.2流动资金万元1443.832.2.1流动资金占比24.92%3收入万元11855.004总成本万元9040.445利润总额万元2814.566净利润万元2110.927所得税万元1.298增值税万元388.229税金及附加万元112.5410纳税总额万元1204.4011利税总额万元3315.3212投资利润率48.58%13投资利税率57.22%14投资回报率36.43%15回收期年4.2416设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1378584.1418年用水量立方米11476.2919总能耗吨标准煤170.4120节能率29.75%21节能量吨标准煤73.0322员工数量人211第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.68%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度175.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8006.158006.1512986.8412986.841000.381.1主要生产车间4803.694803.697792.107792.10620.241.2辅助生产车间2561.972561.974155.794155.79320.121.3其他生产车间640.49640.49753.24753.2460.022仓储工程1698.621698.625383.945383.94301.622.1成品贮存424.65424.651345.981345.9875.412.2原料仓储883.28883.282799.652799.65156.842.3辅助材料仓库390.68390.681238.311238.3169.373供配电工程90.5990.5990.5990.595.713.1供配电室90.5990.5990.5990.595.714给排水工程104.18104.18104.18104.185.114.1给排水104.18104.18104.18104.185.115服务性工程1075.791075.791075.791075.7960.275.1办公用房436.18436.18436.18436.1827.085.2生活服务639.61639.61639.61639.6127.566消防及环保工程303.49303.49303.49303.4919.136.1消防环保工程303.49303.49303.49303.4919.137项目总图工程45.3045.3045.3045.3051.217.1场地及道路硬化3101.25468.60468.607.2场区围墙468.603101.253101.257.3安全保卫室45.3045.3045.3045.308绿化工程1315.5246.04合计11324.1221269.8321269.831489.47六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4225.22万元,占计划投资的72.92%。其中:完成固定资产投资3012.26万元,占总投资的71.29%;完成流动资金投资1212.96,占总投资的28.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4225.221.1完成比例72.92%2完成固定资产投资万元3012.262.1完成比例71.29%3完成流动资金投资万元1212.963.1完成比例28.71%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员211人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元687.732工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元218.003企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元52.634品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元94.545其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元66.066职工工资总额万元7222.23五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4350.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1489.471291.60175.984350.231.1工程费用万元1489.471291.608666.061.1.1建筑工程费用万元1489.471489.4725.71%1.1.2设备购置及安装费万元1291.601291.6022.29%1.2工程建设其他费用万元1569.161569.1627.08%1.2.1无形资产万元839.68839.681.3预备费万元729.48729.481.3.1基本预备费万元383.21383.211.3.2涨价预备费万元346.27346.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元4350.234350.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1443.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8666.065423.747325.488666.068666.068666.061.1应收账款万元2599.821559.892079.852599.822599.822599.821.2存货万元3899.732339.843119.783899.733899.733899.731.2.1原辅材料万元1169.92701.95935.941169.921169.921169.921.2.2燃料动力万元58.5035.1046.8058.5058.5058.501.2.3在产品万元1793.881076.331435.101793.881793.881793.881.2.4产成品万元877.44526.46701.95877.44877.44877.441.3现金万元2166.511299.911733.212166.512166.512166.512流动负债万元7222.234333.345777.787222.237222.237222.232.1应付账款万元7222.234333.345777.787222.237222.237222.233流动资金万元1443.83866.301155.061443.831443.831443.834铺底流动资金万元481.27288.77385.02481.27481.27481.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5794.06万元,其中:固定资产投资4350.23万元,占项目总投资的75.08%;流动资金1443.83万元,占项目总投资的24.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1489.47万元,占项目总投资的25.71%;设备购置费1291.60万元,占项目总投资的22.29%;其它投资1569.16万元,占项目总投资的27.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4350.23+1443.83=5794.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4350.2375.08%1.1项目建设投资万元4350.2375.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1443.8324.92%3总投资万元万元5794.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7113.00万元,总成本16812.75万元,利润总额-9699.75万元,净利润93.90万元,增值税232.93万元,税金及附加-7274.81万元,所得税-2424.94万元;第二年收入9484.00万元,总成本21010.56万元,利润总额-11526.56万元,净利润-8644.92万元,增值税310.58万元,税金及附加103.22万元,所得税-2881.64万元;第三年生产负荷100%,收入11855.00万元,总成本9040.44万元,利润总额2814.56万元,净利润2110.92万元,增值税388.22万元,税金及附加112.54万元,所得税703.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11855.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7113.009484.0011855.0011855.0011855.001.1生产遥控器万元7113.009484.0011855.0011855.0011855.002现价增加值万元2276.163034.883793.603793.603793.603增值税万元232

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论