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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微电机及电机项目立项申请报告微电机及电机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18208.92万元,同比增长26.89%(3858.96万元)。其中,主营业业务微电机及电机生产及销售收入为15566.66万元,占营业总收入的85.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4448.19万元,较去年同期相比增长923.86万元,增长率26.21%;实现净利润3336.14万元,较去年同期相比增长604.49万元,增长率22.13%。二、项目概况(一)项目名称微电机及电机项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37318.65平方米(折合约55.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.18%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度173.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37318.65平方米,建筑物基底占地面积28802.53平方米,总建筑面积55977.98平方米,其中:规划建设主体工程42468.94平方米,项目规划绿化面积3799.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4492.51万元。(七)节能分析“微电机及电机项目建设项目”,年用电量1231067.58千瓦时,年总用水量12971.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.41吨标准煤/年。达产年综合节能量50.80吨标准煤/年,项目总节能率21.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12644.33万元,其中:固定资产投资9730.82万元,占项目总投资的76.96%;流动资金2913.51万元,占项目总投资的23.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20835.00万元,总成本费用16325.76万元,税金及附加223.91万元,利润总额4509.24万元,利税总额5355.11万元,税后净利润3381.93万元,达产年纳税总额1973.18万元;达产年投资利润率35.66%,投资利税率42.35%,投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位381个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区微电机及电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区微电机及电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“微电机及电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位381个,达产年纳税总额1973.18万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.66%,投资利税率42.35%,全部投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37318.6555.95亩1.1容积率1.501.2建筑系数77.18%1.3投资强度万元/亩173.921.4基底面积平方米28802.531.5总建筑面积平方米55977.981.6绿化面积平方米3799.27绿化率6.79%2总投资万元12644.332.1固定资产投资万元9730.822.1.1土建工程投资万元4509.352.1.1.1土建工程投资占比万元35.66%2.1.2设备投资万元4492.512.1.2.1设备投资占比35.53%2.1.3其它投资万元728.962.1.3.1其它投资占比5.77%2.1.4固定资产投资占比76.96%2.2流动资金万元2913.512.2.1流动资金占比23.04%3收入万元20835.004总成本万元16325.765利润总额万元4509.246净利润万元3381.937所得税万元1.508增值税万元621.969税金及附加万元223.9110纳税总额万元1973.1811利税总额万元5355.1112投资利润率35.66%13投资利税率42.35%14投资回报率26.75%15回收期年5.2416设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1231067.5818年用水量立方米12971.7019总能耗吨标准煤152.4120节能率21.66%21节能量吨标准煤50.8022员工数量人381第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.18%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度173.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20363.3920363.3942468.9442468.943763.231.1主要生产车间12218.0312218.0325481.3625481.362333.201.2辅助生产车间6516.286516.2813590.0613590.061204.231.3其他生产车间1629.071629.072463.202463.20225.792仓储工程4320.384320.388780.888780.88565.882.1成品贮存1080.101080.102195.222195.22141.472.2原料仓储2246.602246.604566.064566.06294.262.3辅助材料仓库993.69993.692019.602019.60130.153供配电工程230.42230.42230.42230.4216.713.1供配电室230.42230.42230.42230.4216.714给排水工程264.98264.98264.98264.9814.944.1给排水264.98264.98264.98264.9814.945服务性工程2736.242736.242736.242736.24176.345.1办公用房1501.301501.301501.301501.30104.325.2生活服务1234.941234.941234.941234.9499.366消防及环保工程771.91771.91771.91771.9155.966.1消防环保工程771.91771.91771.91771.9155.967项目总图工程115.21115.21115.21115.21-173.247.1场地及道路硬化7206.951305.431305.437.2场区围墙1305.437206.957206.957.3安全保卫室115.21115.21115.21115.218绿化工程2558.0189.53合计28802.5355977.9855977.984509.35六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11339.22万元,占计划投资的89.68%。其中:完成固定资产投资8250.06万元,占总投资的72.76%;完成流动资金投资3089.16,占总投资的27.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11339.221.1完成比例89.68%2完成固定资产投资万元8250.062.1完成比例72.76%3完成流动资金投资万元3089.163.1完成比例27.24%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员381人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2591.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元1133.762工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元379.893企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元110.304品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元175.465其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元106.056职工工资总额万元11235.84五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9730.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4509.354492.51173.929730.821.1工程费用万元4509.354492.5114149.351.1.1建筑工程费用万元4509.354509.3535.66%1.1.2设备购置及安装费万元4492.514492.5135.53%1.2工程建设其他费用万元728.96728.965.77%1.2.1无形资产万元343.87343.871.3预备费万元385.09385.091.3.1基本预备费万元168.29168.291.3.2涨价预备费万元216.80216.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元9730.829730.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2913.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14149.359260.739653.4914149.3514149.3514149.351.1应收账款万元4244.812546.882971.364244.814244.814244.811.2存货万元6367.213820.324457.056367.216367.216367.211.2.1原辅材料万元1910.161146.101337.111910.161910.161910.161.2.2燃料动力万元95.5157.3066.8695.5195.5195.511.2.3在产品万元2928.921757.352050.242928.922928.922928.921.2.4产成品万元1432.62859.571002.841432.621432.621432.621.3现金万元3537.342122.402476.143537.343537.343537.342流动负债万元11235.846741.507865.0911235.8411235.8411235.842.1应付账款万元11235.846741.507865.0911235.8411235.8411235.843流动资金万元2913.511748.112039.462913.512913.512913.514铺底流动资金万元971.16582.70679.82971.16971.16971.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12644.33万元,其中:固定资产投资9730.82万元,占项目总投资的76.96%;流动资金2913.51万元,占项目总投资的23.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4509.35万元,占项目总投资的35.66%;设备购置费4492.51万元,占项目总投资的35.53%;其它投资728.96万元,占项目总投资的5.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9730.82+2913.51=12644.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9730.8276.96%1.1项目建设投资万元9730.8276.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2913.5123.04%3总投资万元万元12644.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12501.00万元,总成本5361.15万元,利润总额7139.85万元,净利润194.06万元,增值税373.18万元,税金及附加5354.89万元,所得税1784.96万元;第二年收入14584.50万元,总成本6030.25万元,利润总额8554.25万元,净利润6415.69万元,增值税435.37万元,税金及附加201.52万元,所得税2138.56万元;第三年生产负荷100%,收入20835.00万元,总成本16325.76万元,利润总额4509.24万元,净利润3381.93万元,增值税621.96万元,税金及附加223.91万元,所得税1127.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20835.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=621.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12501.0014584.5020835.0020835.0020835.001.1微电机及电机万元12501.0014584.5020835.0020835.0020835.002现价增加值万元4000.324667.046667.206667.206667.203增值税万元373.1
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