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文档简介
泓域咨询MACRO/ 语音输出设备项目立项说明及投资计划语音输出设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入9170.61万元,同比增长28.84%(2052.85万元)。其中,主营业业务语音输出设备生产及销售收入为8278.90万元,占营业总收入的90.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1885.98万元,较去年同期相比增长263.07万元,增长率16.21%;实现净利润1414.49万元,较去年同期相比增长130.64万元,增长率10.18%。二、项目概况(一)项目名称语音输出设备项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积47823.90平方米(折合约71.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.75%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度182.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47823.90平方米,建筑物基底占地面积29531.26平方米,总建筑面积80822.39平方米,其中:规划建设主体工程56229.25平方米,项目规划绿化面积4852.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费5202.90万元。(七)节能分析“语音输出设备项目建设项目”,年用电量748567.20千瓦时,年总用水量13044.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.11吨标准煤/年。达产年综合节能量29.40吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14822.92万元,其中:固定资产投资13086.68万元,占项目总投资的88.29%;流动资金1736.24万元,占项目总投资的11.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15689.00万元,总成本费用12418.86万元,税金及附加245.42万元,利润总额3270.14万元,利税总额3966.61万元,税后净利润2452.61万元,达产年纳税总额1514.00万元;达产年投资利润率22.06%,投资利税率26.76%,投资回报率16.55%,全部投资回收期7.54年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区语音输出设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区语音输出设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“语音输出设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1514.00万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.06%,投资利税率26.76%,全部投资回报率16.55%,全部投资回收期7.54年,固定资产投资回收期7.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47823.9071.70亩1.1容积率1.691.2建筑系数61.75%1.3投资强度万元/亩182.521.4基底面积平方米29531.261.5总建筑面积平方米80822.391.6绿化面积平方米4852.63绿化率6.00%2总投资万元14822.922.1固定资产投资万元13086.682.1.1土建工程投资万元6605.732.1.1.1土建工程投资占比万元44.56%2.1.2设备投资万元5202.902.1.2.1设备投资占比35.10%2.1.3其它投资万元1278.052.1.3.1其它投资占比8.62%2.1.4固定资产投资占比88.29%2.2流动资金万元1736.242.2.1流动资金占比11.71%3收入万元15689.004总成本万元12418.865利润总额万元3270.146净利润万元2452.617所得税万元1.698增值税万元451.059税金及附加万元245.4210纳税总额万元1514.0011利税总额万元3966.6112投资利润率22.06%13投资利税率26.76%14投资回报率16.55%15回收期年7.5416设备数量台(套)16717年用电量千瓦时748567.2018年用水量立方米13044.0419总能耗吨标准煤93.1120节能率21.21%21节能量吨标准煤29.4022员工数量人247第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.75%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度182.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20878.6020878.6056229.2556229.255055.271.1主要生产车间12527.1612527.1633737.5533737.553134.271.2辅助生产车间6681.156681.1517993.3617993.361617.691.3其他生产车间1670.291670.293261.303261.30303.322仓储工程4429.694429.6915985.5415985.541045.222.1成品贮存1107.421107.423996.393996.39261.312.2原料仓储2303.442303.448312.488312.48543.512.3辅助材料仓库1018.831018.833676.673676.67240.403供配电工程236.25236.25236.25236.2517.383.1供配电室236.25236.25236.25236.2517.384给排水工程271.69271.69271.69271.6915.544.1给排水271.69271.69271.69271.6915.545服务性工程2805.472805.472805.472805.47183.445.1办公用房1377.681377.681377.681377.6885.195.2生活服务1427.791427.791427.791427.7997.006消防及环保工程791.44791.44791.44791.4458.226.1消防环保工程791.44791.44791.44791.4458.227项目总图工程118.13118.13118.13118.13127.217.1场地及道路硬化7891.051248.171248.177.2场区围墙1248.177891.057891.057.3安全保卫室118.13118.13118.13118.138绿化工程2955.65103.45合计29531.2680822.3980822.396605.73六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7771.64万元,占计划投资的52.43%。其中:完成固定资产投资5496.68万元,占总投资的70.73%;完成流动资金投资2274.96,占总投资的29.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7771.641.1完成比例52.43%2完成固定资产投资万元5496.682.1完成比例70.73%3完成流动资金投资万元2274.963.1完成比例29.27%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元756.852工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元228.373企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元71.994品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元108.415其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元91.696职工工资总额万元9454.33五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13086.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6605.735202.90182.5213086.681.1工程费用万元6605.735202.9011190.571.1.1建筑工程费用万元6605.736605.7344.56%1.1.2设备购置及安装费万元5202.905202.9035.10%1.2工程建设其他费用万元1278.051278.058.62%1.2.1无形资产万元516.53516.531.3预备费万元761.52761.521.3.1基本预备费万元349.73349.731.3.2涨价预备费万元411.79411.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元13086.6813086.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1736.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11190.575417.127772.6211190.5711190.5711190.571.1应收账款万元3357.171510.732517.883357.173357.173357.171.2存货万元5035.762266.093776.825035.765035.765035.761.2.1原辅材料万元1510.73679.831133.051510.731510.731510.731.2.2燃料动力万元75.5433.9956.6575.5475.5475.541.2.3在产品万元2316.451042.401737.342316.452316.452316.451.2.4产成品万元1133.05509.87849.781133.051133.051133.051.3现金万元2797.641258.942098.232797.642797.642797.642流动负债万元9454.334254.457090.759454.339454.339454.332.1应付账款万元9454.334254.457090.759454.339454.339454.333流动资金万元1736.24781.311302.181736.241736.241736.244铺底流动资金万元578.74260.44434.06578.74578.74578.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14822.92万元,其中:固定资产投资13086.68万元,占项目总投资的88.29%;流动资金1736.24万元,占项目总投资的11.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6605.73万元,占项目总投资的44.56%;设备购置费5202.90万元,占项目总投资的35.10%;其它投资1278.05万元,占项目总投资的8.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13086.68+1736.24=14822.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13086.6888.29%1.1项目建设投资万元13086.6888.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1736.2411.71%3总投资万元万元14822.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7060.05万元,总成本6479.59万元,利润总额580.46万元,净利润215.65万元,增值税202.97万元,税金及附加435.35万元,所得税145.12万元;第二年收入11766.75万元,总成本9318.95万元,利润总额2447.80万元,净利润1835.85万元,增值税338.29万元,税金及附加231.89万元,所得税611.95万元;第三年生产负荷100%,收入15689.00万元,总成本12418.86万元,利润总额3270.14万元,净利润2452.61万元,增值税451.05万元,税金及附加245.42万元,所得税817.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15689.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=451.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7060.0511766.7515689.0015689.0015689.001.1语音输出设备万元7060.0511766.7515689.0015689.0015689.002现价增加值万元2259.223765.36502
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