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泓域咨询MACRO/ 烧结矿车投资项目立项申请报告烧结矿车投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入8465.83万元,同比增长19.44%(1377.94万元)。其中,主营业业务烧结矿车生产及销售收入为7809.06万元,占营业总收入的92.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2071.41万元,较去年同期相比增长224.73万元,增长率12.17%;实现净利润1553.56万元,较去年同期相比增长207.63万元,增长率15.43%。二、项目概况(一)项目名称烧结矿车投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14547.27平方米(折合约21.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.87%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度188.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14547.27平方米,建筑物基底占地面积7545.67平方米,总建筑面积19202.40平方米,其中:规划建设主体工程14716.87平方米,项目规划绿化面积1314.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1532.65万元。(七)节能分析“烧结矿车投资项目建设项目”,年用电量917971.21千瓦时,年总用水量6981.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.42吨标准煤/年。达产年综合节能量33.88吨标准煤/年,项目总节能率27.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5817.37万元,其中:固定资产投资4100.72万元,占项目总投资的70.49%;流动资金1716.65万元,占项目总投资的29.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13350.00万元,总成本费用10573.24万元,税金及附加104.15万元,利润总额2776.76万元,利税总额3263.91万元,税后净利润2082.57万元,达产年纳税总额1181.34万元;达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.11%,投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位221个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区烧结矿车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区烧结矿车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“烧结矿车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位221个,达产年纳税总额1181.34万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.73%,投资利税率56.11%,全部投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14547.2721.81亩1.1容积率1.321.2建筑系数51.87%1.3投资强度万元/亩188.021.4基底面积平方米7545.671.5总建筑面积平方米19202.401.6绿化面积平方米1314.36绿化率6.84%2总投资万元5817.372.1固定资产投资万元4100.722.1.1土建工程投资万元1509.102.1.1.1土建工程投资占比万元25.94%2.1.2设备投资万元1532.652.1.2.1设备投资占比26.35%2.1.3其它投资万元1058.972.1.3.1其它投资占比18.20%2.1.4固定资产投资占比70.49%2.2流动资金万元1716.652.2.1流动资金占比29.51%3收入万元13350.004总成本万元10573.245利润总额万元2776.766净利润万元2082.577所得税万元1.328增值税万元383.009税金及附加万元104.1510纳税总额万元1181.3411利税总额万元3263.9112投资利润率47.73%13投资利税率56.11%14投资回报率35.80%15回收期年4.2916设备数量台(套)9217年用电量千瓦时917971.2118年用水量立方米6981.5619总能耗吨标准煤113.4220节能率27.33%21节能量吨标准煤33.8822员工数量人221第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.87%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度188.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5334.795334.7914716.8714716.871272.241.1主要生产车间3200.873200.878830.128830.12788.791.2辅助生产车间1707.131707.134709.404709.40407.121.3其他生产车间426.78426.78853.58853.5876.332仓储工程1131.851131.852915.592915.59183.312.1成品贮存282.96282.96728.90728.9045.832.2原料仓储588.56588.561516.111516.1195.322.3辅助材料仓库260.33260.33670.59670.5942.163供配电工程60.3760.3760.3760.374.273.1供配电室60.3760.3760.3760.374.274给排水工程69.4269.4269.4269.423.824.1给排水69.4269.4269.4269.423.825服务性工程716.84716.84716.84716.8445.075.1办公用房402.43402.43402.43402.4322.545.2生活服务314.41314.41314.41314.4120.636消防及环保工程202.22202.22202.22202.2214.306.1消防环保工程202.22202.22202.22202.2214.307项目总图工程30.1830.1830.1830.18-39.267.1场地及道路硬化2029.29332.11332.117.2场区围墙332.112029.292029.297.3安全保卫室30.1830.1830.1830.188绿化工程724.1725.35合计7545.6719202.4019202.401509.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3945.13万元,占计划投资的67.82%。其中:完成固定资产投资3068.61万元,占总投资的77.78%;完成流动资金投资876.52,占总投资的22.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3945.131.1完成比例67.82%2完成固定资产投资万元3068.612.1完成比例77.78%3完成流动资金投资万元876.523.1完成比例22.22%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员221人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元734.052工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元203.593企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元59.344品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元101.335其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.265.3年工资额万元45.476职工工资总额万元7818.48五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4100.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1509.101532.65188.024100.721.1工程费用万元1509.101532.659535.131.1.1建筑工程费用万元1509.101509.1025.94%1.1.2设备购置及安装费万元1532.651532.6526.35%1.2工程建设其他费用万元1058.971058.9718.20%1.2.1无形资产万元484.68484.681.3预备费万元574.29574.291.3.1基本预备费万元233.94233.941.3.2涨价预备费万元340.35340.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4100.724100.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1716.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9535.135281.907183.709535.139535.139535.131.1应收账款万元2860.541573.302288.432860.542860.542860.541.2存货万元4290.812359.943432.654290.814290.814290.811.2.1原辅材料万元1287.24707.981029.791287.241287.241287.241.2.2燃料动力万元64.3635.4051.4964.3664.3664.361.2.3在产品万元1973.771085.571579.021973.771973.771973.771.2.4产成品万元965.43530.99772.35965.43965.43965.431.3现金万元2383.781311.081907.032383.782383.782383.782流动负债万元7818.484300.166254.787818.487818.487818.482.1应付账款万元7818.484300.166254.787818.487818.487818.483流动资金万元1716.65944.161373.321716.651716.651716.654铺底流动资金万元572.21314.72457.77572.21572.21572.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5817.37万元,其中:固定资产投资4100.72万元,占项目总投资的70.49%;流动资金1716.65万元,占项目总投资的29.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1509.10万元,占项目总投资的25.94%;设备购置费1532.65万元,占项目总投资的26.35%;其它投资1058.97万元,占项目总投资的18.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4100.72+1716.65=5817.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4100.7270.49%1.1项目建设投资万元4100.7270.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1716.6529.51%3总投资万元万元5817.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7342.50万元,总成本5623.27万元,利润总额1719.23万元,净利润83.47万元,增值税210.65万元,税金及附加1289.42万元,所得税429.81万元;第二年收入10680.00万元,总成本7393.59万元,利润总额3286.41万元,净利润2464.81万元,增值税306.40万元,税金及附加94.96万元,所得税821.60万元;第三年生产负荷100%,收入13350.00万元,总成本10573.24万元,利润总额2776.76万元,净利润2082.57万元,增值税383.00万元,税金及附加104.15万元,所得税694.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13350.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=383.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7342.5010680.0013350.0013350.0013350.001.1烧结矿车万元7342.5010680.0013350.0013350.0013350.002现价增加值万元2349.603417.604272.004272.004272

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