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文档简介
泓域咨询MACRO/ 便携式风力发电机投资项目立项申请报告便携式风力发电机投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17620.59万元,同比增长28.82%(3942.42万元)。其中,主营业业务便携式风力发电机生产及销售收入为16665.76万元,占营业总收入的94.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4364.03万元,较去年同期相比增长595.42万元,增长率15.80%;实现净利润3273.02万元,较去年同期相比增长404.75万元,增长率14.11%。二、项目概况(一)项目名称便携式风力发电机投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积45422.70平方米(折合约68.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.44%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度192.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45422.70平方米,建筑物基底占地面积30178.84平方米,总建筑面积45876.93平方米,其中:规划建设主体工程31253.31平方米,项目规划绿化面积3480.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4566.21万元。(七)节能分析“便携式风力发电机投资项目建设项目”,年用电量1343271.29千瓦时,年总用水量25847.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.30吨标准煤/年。达产年综合节能量44.47吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15869.09万元,其中:固定资产投资13114.70万元,占项目总投资的82.64%;流动资金2754.39万元,占项目总投资的17.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25647.00万元,总成本费用20361.07万元,税金及附加269.18万元,利润总额5285.93万元,利税总额6284.20万元,税后净利润3964.45万元,达产年纳税总额2319.75万元;达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.60%,投资回报率24.98%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位487个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区便携式风力发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区便携式风力发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“便携式风力发电机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位487个,达产年纳税总额2319.75万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.60%,全部投资回报率24.98%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45422.7068.10亩1.1容积率1.011.2建筑系数66.44%1.3投资强度万元/亩192.581.4基底面积平方米30178.841.5总建筑面积平方米45876.931.6绿化面积平方米3480.04绿化率7.59%2总投资万元15869.092.1固定资产投资万元13114.702.1.1土建工程投资万元3291.092.1.1.1土建工程投资占比万元20.74%2.1.2设备投资万元4566.212.1.2.1设备投资占比28.77%2.1.3其它投资万元5257.402.1.3.1其它投资占比33.13%2.1.4固定资产投资占比82.64%2.2流动资金万元2754.392.2.1流动资金占比17.36%3收入万元25647.004总成本万元20361.075利润总额万元5285.936净利润万元3964.457所得税万元1.018增值税万元729.099税金及附加万元269.1810纳税总额万元2319.7511利税总额万元6284.2012投资利润率33.31%13投资利税率39.60%14投资回报率24.98%15回收期年5.5016设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1343271.2918年用水量立方米25847.0519总能耗吨标准煤167.3020节能率20.59%21节能量吨标准煤44.4722员工数量人487第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.44%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度192.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21336.4421336.4431253.3131253.312466.231.1主要生产车间12801.8612801.8618751.9918751.991529.061.2辅助生产车间6827.666827.6610001.0610001.06789.191.3其他生产车间1706.921706.921812.691812.69147.972仓储工程4526.834526.839505.359505.35545.512.1成品贮存1131.711131.712376.342376.34136.382.2原料仓储2353.952353.954942.784942.78283.672.3辅助材料仓库1041.171041.172186.232186.23125.473供配电工程241.43241.43241.43241.4315.593.1供配电室241.43241.43241.43241.4315.594给排水工程277.65277.65277.65277.6513.944.1给排水277.65277.65277.65277.6513.945服务性工程2866.992866.992866.992866.99164.545.1办公用房1589.731589.731589.731589.7393.015.2生活服务1277.261277.261277.261277.2679.506消防及环保工程808.79808.79808.79808.7952.226.1消防环保工程808.79808.79808.79808.7952.227项目总图工程120.72120.72120.72120.72-52.387.1场地及道路硬化8207.051468.221468.227.2场区围墙1468.228207.058207.057.3安全保卫室120.72120.72120.72120.728绿化工程2441.2385.44合计30178.8445876.9345876.933291.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11910.39万元,占计划投资的75.05%。其中:完成固定资产投资7384.05万元,占总投资的62.00%;完成流动资金投资4526.34,占总投资的38.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11910.391.1完成比例75.05%2完成固定资产投资万元7384.052.1完成比例62.00%3完成流动资金投资万元4526.343.1完成比例38.00%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员487人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3311.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元1919.062工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元499.453企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元139.534品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元201.725其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.625.3年工资额万元193.196职工工资总额万元13681.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13114.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3291.094566.21192.5813114.701.1工程费用万元3291.094566.2116435.881.1.1建筑工程费用万元3291.093291.0920.74%1.1.2设备购置及安装费万元4566.214566.2128.77%1.2工程建设其他费用万元5257.405257.4033.13%1.2.1无形资产万元2332.382332.381.3预备费万元2925.022925.021.3.1基本预备费万元1643.581643.581.3.2涨价预备费万元1281.441281.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元13114.7013114.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2754.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16435.889120.8216028.2116435.8816435.8816435.881.1应收账款万元4930.762711.923944.614930.764930.764930.761.2存货万元7396.154067.885916.927396.157396.157396.151.2.1原辅材料万元2218.841220.361775.082218.842218.842218.841.2.2燃料动力万元110.9461.0288.75110.94110.94110.941.2.3在产品万元3402.231871.232721.783402.233402.233402.231.2.4产成品万元1664.13915.271331.311664.131664.131664.131.3现金万元4108.972259.933287.184108.974108.974108.972流动负债万元13681.497524.8210945.1913681.4913681.4913681.492.1应付账款万元13681.497524.8210945.1913681.4913681.4913681.493流动资金万元2754.391514.912203.512754.392754.392754.394铺底流动资金万元918.12504.97734.50918.12918.12918.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15869.09万元,其中:固定资产投资13114.70万元,占项目总投资的82.64%;流动资金2754.39万元,占项目总投资的17.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3291.09万元,占项目总投资的20.74%;设备购置费4566.21万元,占项目总投资的28.77%;其它投资5257.40万元,占项目总投资的33.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13114.70+2754.39=15869.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13114.7082.64%1.1项目建设投资万元13114.7082.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2754.3917.36%3总投资万元万元15869.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14105.85万元,总成本1756.79万元,利润总额12349.06万元,净利润229.81万元,增值税401.00万元,税金及附加9261.80万元,所得税3087.26万元;第二年收入20517.60万元,总成本2356.27万元,利润总额18161.33万元,净利润13621.00万元,增值税583.27万元,税金及附加251.68万元,所得税4540.33万元;第三年生产负荷100%,收入25647.00万元,总成本20361.07万元,利润总额5285.93万元,净利润3964.45万元,增值税729.09万元,税金及附加269.18万元,所得税1321.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25647.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=729.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14105.8520517.6025647.0025647.0025647.001.1便携式风力发电机万元14105.8520517.6025647.0025647.0025647.002现价增加值万元4513.876565.638
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