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文档简介
泓域咨询MACRO/ 粉末冶金摩擦材料项目立项申请报告粉末冶金摩擦材料项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15765.39万元,同比增长21.22%(2759.27万元)。其中,主营业业务粉末冶金摩擦材料生产及销售收入为12823.02万元,占营业总收入的81.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3989.07万元,较去年同期相比增长415.57万元,增长率11.63%;实现净利润2991.80万元,较去年同期相比增长565.64万元,增长率23.31%。二、项目概况(一)项目名称粉末冶金摩擦材料项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积59709.84平方米(折合约89.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.94%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度169.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59709.84平方米,建筑物基底占地面积39969.77平方米,总建筑面积84787.97平方米,其中:规划建设主体工程55455.97平方米,项目规划绿化面积5364.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费6961.79万元。(七)节能分析“粉末冶金摩擦材料项目建设项目”,年用电量713010.26千瓦时,年总用水量30340.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.22吨标准煤/年。达产年综合节能量26.95吨标准煤/年,项目总节能率24.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19461.38万元,其中:固定资产投资15193.33万元,占项目总投资的78.07%;流动资金4268.05万元,占项目总投资的21.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31912.00万元,总成本费用25210.72万元,税金及附加349.76万元,利润总额6701.28万元,利税总额7975.35万元,税后净利润5025.96万元,达产年纳税总额2949.39万元;达产年投资利润率34.43%,投资利税率40.98%,投资回报率25.83%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位659个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区粉末冶金摩擦材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区粉末冶金摩擦材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“粉末冶金摩擦材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位659个,达产年纳税总额2949.39万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.43%,投资利税率40.98%,全部投资回报率25.83%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59709.8489.52亩1.1容积率1.421.2建筑系数66.94%1.3投资强度万元/亩169.721.4基底面积平方米39969.771.5总建筑面积平方米84787.971.6绿化面积平方米5364.72绿化率6.33%2总投资万元19461.382.1固定资产投资万元15193.332.1.1土建工程投资万元6559.382.1.1.1土建工程投资占比万元33.70%2.1.2设备投资万元6961.792.1.2.1设备投资占比35.77%2.1.3其它投资万元1672.162.1.3.1其它投资占比8.59%2.1.4固定资产投资占比78.07%2.2流动资金万元4268.052.2.1流动资金占比21.93%3收入万元31912.004总成本万元25210.725利润总额万元6701.286净利润万元5025.967所得税万元1.428增值税万元924.319税金及附加万元349.7610纳税总额万元2949.3911利税总额万元7975.3512投资利润率34.43%13投资利税率40.98%14投资回报率25.83%15回收期年5.3716设备数量台(套)13817年用电量千瓦时713010.2618年用水量立方米30340.8719总能耗吨标准煤90.2220节能率24.67%21节能量吨标准煤26.9522员工数量人659第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.94%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度169.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28258.6328258.6355455.9755455.974719.211.1主要生产车间16955.1816955.1833273.5833273.582925.911.2辅助生产车间9042.769042.7617745.9117745.911510.151.3其他生产车间2260.692260.693216.453216.45283.152仓储工程5995.475995.4719065.8019065.801179.982.1成品贮存1498.871498.874766.454766.45295.002.2原料仓储3117.643117.649914.229914.22613.592.3辅助材料仓库1378.961378.964385.134385.13271.403供配电工程319.76319.76319.76319.7622.263.1供配电室319.76319.76319.76319.7622.264给排水工程367.72367.72367.72367.7219.914.1给排水367.72367.72367.72367.7219.915服务性工程3797.133797.133797.133797.13235.005.1办公用房1896.471896.471896.471896.4796.985.2生活服务1900.661900.661900.661900.66119.286消防及环保工程1071.191071.191071.191071.1974.586.1消防环保工程1071.191071.191071.191071.1974.587项目总图工程159.88159.88159.88159.88178.107.1场地及道路硬化10966.191984.751984.757.2场区围墙1984.7510966.1910966.197.3安全保卫室159.88159.88159.88159.888绿化工程3724.06130.34合计39969.7784787.9784787.976559.38六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10531.61万元,占计划投资的54.12%。其中:完成固定资产投资6642.98万元,占总投资的63.08%;完成流动资金投资3888.63,占总投资的36.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10531.611.1完成比例54.12%2完成固定资产投资万元6642.982.1完成比例63.08%3完成流动资金投资万元3888.633.1完成比例36.92%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员659人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4481.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1989.892工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元522.893企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元168.424品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元276.505其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元205.616职工工资总额万元17345.23五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15193.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6559.386961.79169.7215193.331.1工程费用万元6559.386961.7921613.281.1.1建筑工程费用万元6559.386559.3833.70%1.1.2设备购置及安装费万元6961.796961.7935.77%1.2工程建设其他费用万元1672.161672.168.59%1.2.1无形资产万元842.71842.711.3预备费万元829.45829.451.3.1基本预备费万元483.04483.041.3.2涨价预备费万元346.41346.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元15193.3315193.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4268.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21613.2814175.4315769.5721613.2821613.2821613.281.1应收账款万元6483.983890.395187.196483.986483.986483.981.2存货万元9725.985835.597780.789725.989725.989725.981.2.1原辅材料万元2917.791750.682334.242917.792917.792917.791.2.2燃料动力万元145.8987.53116.71145.89145.89145.891.2.3在产品万元4473.952684.373579.164473.954473.954473.951.2.4产成品万元2188.351313.011750.682188.352188.352188.351.3现金万元5403.323241.994322.665403.325403.325403.322流动负债万元17345.2310407.1413876.1817345.2317345.2317345.232.1应付账款万元17345.2310407.1413876.1817345.2317345.2317345.233流动资金万元4268.052560.833414.444268.054268.054268.054铺底流动资金万元1422.67853.611138.151422.671422.671422.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19461.38万元,其中:固定资产投资15193.33万元,占项目总投资的78.07%;流动资金4268.05万元,占项目总投资的21.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6559.38万元,占项目总投资的33.70%;设备购置费6961.79万元,占项目总投资的35.77%;其它投资1672.16万元,占项目总投资的8.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15193.33+4268.05=19461.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15193.3378.07%1.1项目建设投资万元15193.3378.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4268.0521.93%3总投资万元万元19461.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19147.20万元,总成本1820.12万元,利润总额17327.08万元,净利润305.39万元,增值税554.59万元,税金及附加12995.31万元,所得税4331.77万元;第二年收入25529.60万元,总成本2278.79万元,利润总额23250.81万元,净利润17438.11万元,增值税739.45万元,税金及附加327.57万元,所得税5812.70万元;第三年生产负荷100%,收入31912.00万元,总成本25210.72万元,利润总额6701.28万元,净利润5025.96万元,增值税924.31万元,税金及附加349.76万元,所得税1675.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31912.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=924.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19147.2025529.6031912.0031912.0031912.001.1粉末冶金摩擦材料万元19147.2025529.6031912.0031912.0031912.002现价增加值万元6127.108169.4710211.841021
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