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文档简介
泓域咨询MACRO/ 单色显示管(监视管)投资项目立项申请报告单色显示管(监视管)投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14964.76万元,同比增长12.62%(1676.83万元)。其中,主营业业务单色显示管(监视管)生产及销售收入为12409.55万元,占营业总收入的82.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3597.49万元,较去年同期相比增长513.14万元,增长率16.64%;实现净利润2698.12万元,较去年同期相比增长419.29万元,增长率18.40%。二、项目概况(一)项目名称单色显示管(监视管)投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积34070.36平方米(折合约51.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度198.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34070.36平方米,建筑物基底占地面积25406.27平方米,总建筑面积43269.36平方米,其中:规划建设主体工程27562.70平方米,项目规划绿化面积2748.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4272.22万元。(七)节能分析“单色显示管(监视管)投资项目建设项目”,年用电量714963.04千瓦时,年总用水量24648.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.98吨标准煤/年。达产年综合节能量29.99吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14635.59万元,其中:固定资产投资10130.70万元,占项目总投资的69.22%;流动资金4504.89万元,占项目总投资的30.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30911.00万元,总成本费用24433.20万元,税金及附加243.50万元,利润总额6477.80万元,利税总额7614.79万元,税后净利润4858.35万元,达产年纳税总额2756.44万元;达产年投资利润率44.26%,投资利税率52.03%,投资回报率33.20%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位561个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区单色显示管(监视管)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区单色显示管(监视管)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“单色显示管(监视管)投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位561个,达产年纳税总额2756.44万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.26%,投资利税率52.03%,全部投资回报率33.20%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34070.3651.08亩1.1容积率1.271.2建筑系数74.57%1.3投资强度万元/亩198.331.4基底面积平方米25406.271.5总建筑面积平方米43269.361.6绿化面积平方米2748.58绿化率6.35%2总投资万元14635.592.1固定资产投资万元10130.702.1.1土建工程投资万元3411.632.1.1.1土建工程投资占比万元23.31%2.1.2设备投资万元4272.222.1.2.1设备投资占比29.19%2.1.3其它投资万元2446.852.1.3.1其它投资占比16.72%2.1.4固定资产投资占比69.22%2.2流动资金万元4504.892.2.1流动资金占比30.78%3收入万元30911.004总成本万元24433.205利润总额万元6477.806净利润万元4858.357所得税万元1.278增值税万元893.499税金及附加万元243.5010纳税总额万元2756.4411利税总额万元7614.7912投资利润率44.26%13投资利税率52.03%14投资回报率33.20%15回收期年4.5116设备数量台(套)14417年用电量千瓦时714963.0418年用水量立方米24648.3819总能耗吨标准煤89.9820节能率26.94%21节能量吨标准煤29.9922员工数量人561第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.57%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度198.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17962.2317962.2327562.7027562.702390.541.1主要生产车间10777.3410777.3416537.6216537.621482.131.2辅助生产车间5747.915747.918820.068820.06764.971.3其他生产车间1436.981436.981598.641598.64143.432仓储工程3810.943810.9410209.3310209.33643.972.1成品贮存952.74952.742552.332552.33160.992.2原料仓储1981.691981.695308.855308.85334.862.3辅助材料仓库876.52876.522348.152348.15148.113供配电工程203.25203.25203.25203.2514.423.1供配电室203.25203.25203.25203.2514.424给排水工程233.74233.74233.74233.7412.904.1给排水233.74233.74233.74233.7412.905服务性工程2413.602413.602413.602413.60152.245.1办公用房987.09987.09987.09987.0961.215.2生活服务1426.511426.511426.511426.5184.816消防及环保工程680.89680.89680.89680.8948.326.1消防环保工程680.89680.89680.89680.8948.327项目总图工程101.63101.63101.63101.6362.697.1场地及道路硬化6430.481515.661515.667.2场区围墙1515.666430.486430.487.3安全保卫室101.63101.63101.63101.638绿化工程2472.9386.55合计25406.2743269.3643269.363411.63六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7389.06万元,占计划投资的50.49%。其中:完成固定资产投资5884.60万元,占总投资的79.64%;完成流动资金投资1504.46,占总投资的20.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7389.061.1完成比例50.49%2完成固定资产投资万元5884.602.1完成比例79.64%3完成流动资金投资万元1504.463.1完成比例20.36%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员561人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3811.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元2092.952工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元515.303企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元145.474品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元266.765其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元129.456职工工资总额万元18987.98五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10130.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3411.634272.22198.3310130.701.1工程费用万元3411.634272.2223492.871.1.1建筑工程费用万元3411.633411.6323.31%1.1.2设备购置及安装费万元4272.224272.2229.19%1.2工程建设其他费用万元2446.852446.8516.72%1.2.1无形资产万元1386.411386.411.3预备费万元1060.441060.441.3.1基本预备费万元628.03628.031.3.2涨价预备费万元432.41432.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元10130.7010130.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4504.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23492.878469.2415575.0323492.8723492.8723492.871.1应收账款万元7047.862819.145285.907047.867047.867047.861.2存货万元10571.794228.727928.8410571.7910571.7910571.791.2.1原辅材料万元3171.541268.612378.653171.543171.543171.541.2.2燃料动力万元158.5863.43118.93158.58158.58158.581.2.3在产品万元4863.021945.213647.274863.024863.024863.021.2.4产成品万元2378.65951.461783.992378.652378.652378.651.3现金万元5873.222349.294404.915873.225873.225873.222流动负债万元18987.987595.1914240.9918987.9818987.9818987.982.1应付账款万元18987.987595.1914240.9918987.9818987.9818987.983流动资金万元4504.891801.963378.674504.894504.894504.894铺底流动资金万元1501.61600.651126.221501.611501.611501.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14635.59万元,其中:固定资产投资10130.70万元,占项目总投资的69.22%;流动资金4504.89万元,占项目总投资的30.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3411.63万元,占项目总投资的23.31%;设备购置费4272.22万元,占项目总投资的29.19%;其它投资2446.85万元,占项目总投资的16.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10130.70+4504.89=14635.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10130.7069.22%1.1项目建设投资万元10130.7069.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4504.8930.78%3总投资万元万元14635.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12364.40万元,总成本4816.24万元,利润总额7548.16万元,净利润179.17万元,增值税357.40万元,税金及附加5661.12万元,所得税1887.04万元;第二年收入23183.25万元,总成本7969.57万元,利润总额15213.68万元,净利润11410.26万元,增值税670.12万元,税金及附加216.70万元,所得税3803.42万元;第三年生产负荷100%,收入30911.00万元,总成本24433.20万元,利润总额6477.80万元,净利润4858.35万元,增值税893.49万元,税金及附加243.50万元,所得税1619.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30911.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=893.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12364.4023183.2530911.0030911.0030911.001.1单色显示管(监视管)万元12364.4023183.2530911.0030911.0030911.002现价增加值万元3956.617418.649891.529
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