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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新闻电影摄影机投资项目立项申请报告新闻电影摄影机投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14461.61万元,同比增长20.23%(2432.88万元)。其中,主营业业务新闻电影摄影机生产及销售收入为12943.63万元,占营业总收入的89.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3313.10万元,较去年同期相比增长833.08万元,增长率33.59%;实现净利润2484.82万元,较去年同期相比增长469.01万元,增长率23.27%。二、项目概况(一)项目名称新闻电影摄影机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积32589.62平方米(折合约48.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.84%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度163.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32589.62平方米,建筑物基底占地面积22108.80平方米,总建筑面积53446.98平方米,其中:规划建设主体工程36363.69平方米,项目规划绿化面积3256.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2867.18万元。(七)节能分析“新闻电影摄影机投资项目建设项目”,年用电量1032534.54千瓦时,年总用水量10197.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.77吨标准煤/年。达产年综合节能量31.94吨标准煤/年,项目总节能率28.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10398.62万元,其中:固定资产投资7987.14万元,占项目总投资的76.81%;流动资金2411.48万元,占项目总投资的23.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21715.00万元,总成本费用16365.29万元,税金及附加218.91万元,利润总额5349.71万元,利税总额6306.51万元,税后净利润4012.28万元,达产年纳税总额2294.23万元;达产年投资利润率51.45%,投资利税率60.65%,投资回报率38.58%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位338个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区新闻电影摄影机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区新闻电影摄影机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新闻电影摄影机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位338个,达产年纳税总额2294.23万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.45%,投资利税率60.65%,全部投资回报率38.58%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32589.6248.86亩1.1容积率1.641.2建筑系数67.84%1.3投资强度万元/亩163.471.4基底面积平方米22108.801.5总建筑面积平方米53446.981.6绿化面积平方米3256.43绿化率6.09%2总投资万元10398.622.1固定资产投资万元7987.142.1.1土建工程投资万元4206.112.1.1.1土建工程投资占比万元40.45%2.1.2设备投资万元2867.182.1.2.1设备投资占比27.57%2.1.3其它投资万元913.852.1.3.1其它投资占比8.79%2.1.4固定资产投资占比76.81%2.2流动资金万元2411.482.2.1流动资金占比23.19%3收入万元21715.004总成本万元16365.295利润总额万元5349.716净利润万元4012.287所得税万元1.648增值税万元737.899税金及附加万元218.9110纳税总额万元2294.2311利税总额万元6306.5112投资利润率51.45%13投资利税率60.65%14投资回报率38.58%15回收期年4.0916设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1032534.5418年用水量立方米10197.2919总能耗吨标准煤127.7720节能率28.38%21节能量吨标准煤31.9422员工数量人338第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.84%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度163.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15630.9215630.9236363.6936363.693147.881.1主要生产车间9378.559378.5521818.2121818.211951.691.2辅助生产车间5001.895001.8911636.3811636.381007.321.3其他生产车间1250.471250.472109.092109.09188.872仓储工程3316.323316.3211104.1411104.14699.092.1成品贮存829.08829.082776.032776.03174.772.2原料仓储1724.491724.495774.155774.15363.532.3辅助材料仓库762.75762.752553.952553.95160.793供配电工程176.87176.87176.87176.8712.533.1供配电室176.87176.87176.87176.8712.534给排水工程203.40203.40203.40203.4011.204.1给排水203.40203.40203.40203.4011.205服务性工程2100.342100.342100.342100.34132.235.1办公用房877.83877.83877.83877.8362.055.2生活服务1222.511222.511222.511222.5162.006消防及环保工程592.52592.52592.52592.5241.976.1消防环保工程592.52592.52592.52592.5241.977项目总图工程88.4488.4488.4488.4483.427.1场地及道路硬化6025.161072.321072.327.2场区围墙1072.326025.166025.167.3安全保卫室88.4488.4488.4488.448绿化工程2222.5277.79合计22108.8053446.9853446.984206.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5854.47万元,占计划投资的56.30%。其中:完成固定资产投资3681.94万元,占总投资的62.89%;完成流动资金投资2172.53,占总投资的37.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5854.471.1完成比例56.30%2完成固定资产投资万元3681.942.1完成比例62.89%3完成流动资金投资万元2172.533.1完成比例37.11%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员338人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1000.192工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元278.813企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元102.714品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元143.345其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元125.506职工工资总额万元14085.91五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7987.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4206.112867.18163.477987.141.1工程费用万元4206.112867.1816497.391.1.1建筑工程费用万元4206.114206.1140.45%1.1.2设备购置及安装费万元2867.182867.1827.57%1.2工程建设其他费用万元913.85913.858.79%1.2.1无形资产万元447.44447.441.3预备费万元466.41466.411.3.1基本预备费万元272.69272.691.3.2涨价预备费万元193.72193.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7987.147987.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2411.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16497.399986.579720.3216497.3916497.3916497.391.1应收账款万元4949.223216.993464.454949.224949.224949.221.2存货万元7423.834825.495196.687423.837423.837423.831.2.1原辅材料万元2227.151447.651559.002227.152227.152227.151.2.2燃料动力万元111.3672.3877.95111.36111.36111.361.2.3在产品万元3414.962219.732390.473414.963414.963414.961.2.4产成品万元1670.361085.741169.251670.361670.361670.361.3现金万元4124.352680.832887.044124.354124.354124.352流动负债万元14085.919155.849860.1414085.9114085.9114085.912.1应付账款万元14085.919155.849860.1414085.9114085.9114085.913流动资金万元2411.481567.461688.042411.482411.482411.484铺底流动资金万元803.82522.49562.68803.82803.82803.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10398.62万元,其中:固定资产投资7987.14万元,占项目总投资的76.81%;流动资金2411.48万元,占项目总投资的23.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4206.11万元,占项目总投资的40.45%;设备购置费2867.18万元,占项目总投资的27.57%;其它投资913.85万元,占项目总投资的8.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7987.14+2411.48=10398.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7987.1476.81%1.1项目建设投资万元7987.1476.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2411.4823.19%3总投资万元万元10398.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14114.75万元,总成本9315.36万元,利润总额4799.39万元,净利润187.91万元,增值税479.63万元,税金及附加3599.54万元,所得税1199.85万元;第二年收入15200.50万元,总成本9881.12万元,利润总额5319.38万元,净利润3989.53万元,增值税516.52万元,税金及附加192.34万元,所得税1329.85万元;第三年生产负荷100%,收入21715.00万元,总成本16365.29万元,利润总额5349.71万元,净利润4012.28万元,增值税737.89万元,税金及附加218.91万元,所得税1337.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21715.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=737.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14114.7515200.5021715.0021715.0021715.001.1新闻电影摄影机万元14114.7515200.5021715.0021715.0021715.002现价增加值万元4516.724864.166948.806948.8069

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