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文档简介
泓域咨询MACRO/ 化妆品玻璃容器项目立项说明及投资计划化妆品玻璃容器项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7666.53万元,同比增长27.90%(1672.18万元)。其中,主营业业务化妆品玻璃容器生产及销售收入为7065.37万元,占营业总收入的92.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1576.20万元,较去年同期相比增长338.98万元,增长率27.40%;实现净利润1182.15万元,较去年同期相比增长231.99万元,增长率24.42%。二、项目概况(一)项目名称化妆品玻璃容器项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积20236.78平方米(折合约30.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度175.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20236.78平方米,建筑物基底占地面积11118.09平方米,总建筑面积30759.91平方米,其中:规划建设主体工程21450.93平方米,项目规划绿化面积2034.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1585.86万元。(七)节能分析“化妆品玻璃容器项目建设项目”,年用电量840592.15千瓦时,年总用水量4083.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.66吨标准煤/年。达产年综合节能量27.56吨标准煤/年,项目总节能率29.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6132.61万元,其中:固定资产投资5330.74万元,占项目总投资的86.92%;流动资金801.87万元,占项目总投资的13.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7587.00万元,总成本费用5936.00万元,税金及附加108.27万元,利润总额1651.00万元,利税总额1986.99万元,税后净利润1238.25万元,达产年纳税总额748.74万元;达产年投资利润率26.92%,投资利税率32.40%,投资回报率20.19%,全部投资回收期6.45年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区化妆品玻璃容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区化妆品玻璃容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“化妆品玻璃容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额748.74万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.92%,投资利税率32.40%,全部投资回报率20.19%,全部投资回收期6.45年,固定资产投资回收期6.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20236.7830.34亩1.1容积率1.521.2建筑系数54.94%1.3投资强度万元/亩175.701.4基底面积平方米11118.091.5总建筑面积平方米30759.911.6绿化面积平方米2034.19绿化率6.61%2总投资万元6132.612.1固定资产投资万元5330.742.1.1土建工程投资万元2197.812.1.1.1土建工程投资占比万元35.84%2.1.2设备投资万元1585.862.1.2.1设备投资占比25.86%2.1.3其它投资万元1547.072.1.3.1其它投资占比25.23%2.1.4固定资产投资占比86.92%2.2流动资金万元801.872.2.1流动资金占比13.08%3收入万元7587.004总成本万元5936.005利润总额万元1651.006净利润万元1238.257所得税万元1.528增值税万元227.729税金及附加万元108.2710纳税总额万元748.7411利税总额万元1986.9912投资利润率26.92%13投资利税率32.40%14投资回报率20.19%15回收期年6.4516设备数量台(套)7117年用电量千瓦时840592.1518年用水量立方米4083.1819总能耗吨标准煤103.6620节能率29.71%21节能量吨标准煤27.5622员工数量人145第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度175.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7860.497860.4921450.9321450.931685.951.1主要生产车间4716.294716.2912870.5612870.561045.291.2辅助生产车间2515.362515.366864.306864.30539.501.3其他生产车间628.84628.841244.151244.15101.162仓储工程1667.711667.716050.846050.84345.872.1成品贮存416.93416.931512.711512.7186.472.2原料仓储867.21867.213146.443146.44179.852.3辅助材料仓库383.57383.571391.691391.6979.553供配电工程88.9488.9488.9488.945.723.1供配电室88.9488.9488.9488.945.724给排水工程102.29102.29102.29102.295.124.1给排水102.29102.29102.29102.295.125服务性工程1056.221056.221056.221056.2260.375.1办公用房505.96505.96505.96505.9634.585.2生活服务550.26550.26550.26550.2624.966消防及环保工程297.96297.96297.96297.9619.166.1消防环保工程297.96297.96297.96297.9619.167项目总图工程44.4744.4744.4744.4736.347.1场地及道路硬化2793.63498.24498.247.2场区围墙498.242793.632793.637.3安全保卫室44.4744.4744.4744.478绿化工程1122.3939.28合计11118.0930759.9130759.912197.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5322.51万元,占计划投资的86.79%。其中:完成固定资产投资3938.26万元,占总投资的73.99%;完成流动资金投资1384.25,占总投资的26.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5322.511.1完成比例86.79%2完成固定资产投资万元3938.262.1完成比例73.99%3完成流动资金投资万元1384.253.1完成比例26.01%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元422.932工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元112.123企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元47.044品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元66.455其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元28.056职工工资总额万元4570.84五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5330.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2197.811585.86175.705330.741.1工程费用万元2197.811585.865372.711.1.1建筑工程费用万元2197.812197.8135.84%1.1.2设备购置及安装费万元1585.861585.8625.86%1.2工程建设其他费用万元1547.071547.0725.23%1.2.1无形资产万元652.61652.611.3预备费万元894.46894.461.3.1基本预备费万元437.14437.141.3.2涨价预备费万元457.32457.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元5330.745330.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金801.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5372.712379.593867.925372.715372.715372.711.1应收账款万元1611.81725.321208.861611.811611.811611.811.2存货万元2417.721087.971813.292417.722417.722417.721.2.1原辅材料万元725.32326.39543.99725.32725.32725.321.2.2燃料动力万元36.2716.3227.2036.2736.2736.271.2.3在产品万元1112.15500.47834.111112.151112.151112.151.2.4产成品万元543.99244.79407.99543.99543.99543.991.3现金万元1343.18604.431007.381343.181343.181343.182流动负债万元4570.842056.883428.134570.844570.844570.842.1应付账款万元4570.842056.883428.134570.844570.844570.843流动资金万元801.87360.84601.40801.87801.87801.874铺底流动资金万元267.29120.28200.47267.29267.29267.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6132.61万元,其中:固定资产投资5330.74万元,占项目总投资的86.92%;流动资金801.87万元,占项目总投资的13.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2197.81万元,占项目总投资的35.84%;设备购置费1585.86万元,占项目总投资的25.86%;其它投资1547.07万元,占项目总投资的25.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5330.74+801.87=6132.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5330.7486.92%1.1项目建设投资万元5330.7486.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元801.8713.08%3总投资万元万元6132.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3414.15万元,总成本3444.71万元,利润总额-30.56万元,净利润93.24万元,增值税102.47万元,税金及附加-22.92万元,所得税-7.64万元;第二年收入5690.25万元,总成本5021.80万元,利润总额668.45万元,净利润501.34万元,增值税170.79万元,税金及附加101.44万元,所得税167.11万元;第三年生产负荷100%,收入7587.00万元,总成本5936.00万元,利润总额1651.00万元,净利润1238.25万元,增值税227.72万元,税金及附加108.27万元,所得税412.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7587.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=227.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3414.155690.257587.007587.007587.001.1化妆品玻璃容器万元3414.155690.257587.007587.007587.002现价增加值万元1092.531820.882
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