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泓域咨询MACRO/ 天然气水合物项目立项说明及投资计划天然气水合物项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4831.76万元,同比增长30.18%(1120.19万元)。其中,主营业业务天然气水合物生产及销售收入为3897.20万元,占营业总收入的80.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1138.81万元,较去年同期相比增长184.30万元,增长率19.31%;实现净利润854.11万元,较去年同期相比增长88.00万元,增长率11.49%。二、项目概况(一)项目名称天然气水合物项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积12219.44平方米(折合约18.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度179.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12219.44平方米,建筑物基底占地面积7970.74平方米,总建筑面积13930.16平方米,其中:规划建设主体工程8747.38平方米,项目规划绿化面积780.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1453.14万元。(七)节能分析“天然气水合物项目建设项目”,年用电量427171.50千瓦时,年总用水量4731.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.90吨标准煤/年。达产年综合节能量15.80吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4028.35万元,其中:固定资产投资3295.04万元,占项目总投资的81.80%;流动资金733.31万元,占项目总投资的18.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6096.00万元,总成本费用4772.76万元,税金及附加70.78万元,利润总额1323.24万元,利税总额1576.54万元,税后净利润992.43万元,达产年纳税总额584.11万元;达产年投资利润率32.85%,投资利税率39.14%,投资回报率24.64%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位100个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地天然气水合物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地天然气水合物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“天然气水合物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位100个,达产年纳税总额584.11万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.85%,投资利税率39.14%,全部投资回报率24.64%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12219.4418.32亩1.1容积率1.141.2建筑系数65.23%1.3投资强度万元/亩179.861.4基底面积平方米7970.741.5总建筑面积平方米13930.161.6绿化面积平方米780.07绿化率5.60%2总投资万元4028.352.1固定资产投资万元3295.042.1.1土建工程投资万元1119.732.1.1.1土建工程投资占比万元27.80%2.1.2设备投资万元1453.142.1.2.1设备投资占比36.07%2.1.3其它投资万元722.172.1.3.1其它投资占比17.93%2.1.4固定资产投资占比81.80%2.2流动资金万元733.312.2.1流动资金占比18.20%3收入万元6096.004总成本万元4772.765利润总额万元1323.246净利润万元992.437所得税万元1.148增值税万元182.529税金及附加万元70.7810纳税总额万元584.1111利税总额万元1576.5412投资利润率32.85%13投资利税率39.14%14投资回报率24.64%15回收期年5.5616设备数量台(套)6517年用电量千瓦时427171.5018年用水量立方米4731.8819总能耗吨标准煤52.9020节能率20.69%21节能量吨标准煤15.8022员工数量人100第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度179.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5635.315635.318747.388747.38773.441.1主要生产车间3381.193381.195248.435248.43479.531.2辅助生产车间1803.301803.302799.162799.16247.501.3其他生产车间450.82450.82507.35507.3546.412仓储工程1195.611195.613368.813368.81216.632.1成品贮存298.90298.90842.20842.2054.162.2原料仓储621.72621.721751.781751.78112.652.3辅助材料仓库274.99274.99774.83774.8349.823供配电工程63.7763.7763.7763.774.613.1供配电室63.7763.7763.7763.774.614给排水工程73.3373.3373.3373.334.134.1给排水73.3373.3373.3373.334.135服务性工程757.22757.22757.22757.2248.695.1办公用房306.86306.86306.86306.8628.505.2生活服务450.36450.36450.36450.3623.466消防及环保工程213.62213.62213.62213.6215.456.1消防环保工程213.62213.62213.62213.6215.457项目总图工程31.8831.8831.8831.8832.217.1场地及道路硬化2227.81339.95339.957.2场区围墙339.952227.812227.817.3安全保卫室31.8831.8831.8831.888绿化工程702.1224.57合计7970.7413930.1613930.161119.73六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3151.71万元,占计划投资的78.24%。其中:完成固定资产投资1980.52万元,占总投资的62.84%;完成流动资金投资1171.19,占总投资的37.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3151.711.1完成比例78.24%2完成固定资产投资万元1980.522.1完成比例62.84%3完成流动资金投资万元1171.193.1完成比例37.16%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元303.592工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元91.863企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元27.364品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元47.865其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元20.776职工工资总额万元3024.60五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3295.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1119.731453.14179.863295.041.1工程费用万元1119.731453.143757.911.1.1建筑工程费用万元1119.731119.7327.80%1.1.2设备购置及安装费万元1453.141453.1436.07%1.2工程建设其他费用万元722.17722.1717.93%1.2.1无形资产万元310.24310.241.3预备费万元411.93411.931.3.1基本预备费万元171.38171.381.3.2涨价预备费万元240.55240.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3295.043295.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金733.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3757.912451.232838.143757.913757.913757.911.1应收账款万元1127.37732.79845.531127.371127.371127.371.2存货万元1691.061099.191268.291691.061691.061691.061.2.1原辅材料万元507.32329.76380.49507.32507.32507.321.2.2燃料动力万元25.3716.4919.0225.3725.3725.371.2.3在产品万元777.89505.63583.42777.89777.89777.891.2.4产成品万元380.49247.32285.37380.49380.49380.491.3现金万元939.48610.66704.61939.48939.48939.482流动负债万元3024.601965.992268.453024.603024.603024.602.1应付账款万元3024.601965.992268.453024.603024.603024.603流动资金万元733.31476.65549.98733.31733.31733.314铺底流动资金万元244.43158.88183.33244.43244.43244.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4028.35万元,其中:固定资产投资3295.04万元,占项目总投资的81.80%;流动资金733.31万元,占项目总投资的18.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1119.73万元,占项目总投资的27.80%;设备购置费1453.14万元,占项目总投资的36.07%;其它投资722.17万元,占项目总投资的17.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3295.04+733.31=4028.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3295.0481.80%1.1项目建设投资万元3295.0481.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元733.3118.20%3总投资万元万元4028.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3962.40万元,总成本22213.57万元,利润总额-18251.17万元,净利润63.11万元,增值税118.64万元,税金及附加-13688.38万元,所得税-4562.79万元;第二年收入4572.00万元,总成本25015.43万元,利润总额-20443.43万元,净利润-15332.57万元,增值税136.89万元,税金及附加65.30万元,所得税-5110.86万元;第三年生产负荷100%,收入6096.00万元,总成本4772.76万元,利润总额1323.24万元,净利润992.43万元,增值税182.52万元,税金及附加70.78万元,所得税330.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6096.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=182.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3962.404572.006096.006096.006096.001.1天然气水合物万元3962.404572.006096.006096.006096.002现价增加值万元1267.971463.041950.721950.721950.

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