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泓域咨询MACRO/ 夜礼服项目立项说明及投资计划夜礼服项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13351.60万元,同比增长8.32%(1025.11万元)。其中,主营业业务夜礼服生产及销售收入为12039.45万元,占营业总收入的90.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2698.31万元,较去年同期相比增长633.69万元,增长率30.69%;实现净利润2023.73万元,较去年同期相比增长327.81万元,增长率19.33%。二、项目概况(一)项目名称夜礼服项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22217.77平方米(折合约33.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.64%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度172.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22217.77平方米,建筑物基底占地面积12361.97平方米,总建筑面积27994.39平方米,其中:规划建设主体工程21704.08平方米,项目规划绿化面积2012.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1749.34万元。(七)节能分析“夜礼服项目建设项目”,年用电量1111622.29千瓦时,年总用水量7618.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.27吨标准煤/年。达产年综合节能量48.23吨标准煤/年,项目总节能率21.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7266.42万元,其中:固定资产投资5761.30万元,占项目总投资的79.29%;流动资金1505.12万元,占项目总投资的20.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12743.00万元,总成本费用10157.56万元,税金及附加131.66万元,利润总额2585.44万元,利税总额3073.71万元,税后净利润1939.08万元,达产年纳税总额1134.63万元;达产年投资利润率35.58%,投资利税率42.30%,投资回报率26.69%,全部投资回收期5.25年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区夜礼服行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区夜礼服产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“夜礼服项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额1134.63万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.58%,投资利税率42.30%,全部投资回报率26.69%,全部投资回收期5.25年,固定资产投资回收期5.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22217.7733.31亩1.1容积率1.261.2建筑系数55.64%1.3投资强度万元/亩172.961.4基底面积平方米12361.971.5总建筑面积平方米27994.391.6绿化面积平方米2012.39绿化率7.19%2总投资万元7266.422.1固定资产投资万元5761.302.1.1土建工程投资万元2329.622.1.1.1土建工程投资占比万元32.06%2.1.2设备投资万元1749.342.1.2.1设备投资占比24.07%2.1.3其它投资万元1682.342.1.3.1其它投资占比23.15%2.1.4固定资产投资占比79.29%2.2流动资金万元1505.122.2.1流动资金占比20.71%3收入万元12743.004总成本万元10157.565利润总额万元2585.446净利润万元1939.087所得税万元1.268增值税万元356.619税金及附加万元131.6610纳税总额万元1134.6311利税总额万元3073.7112投资利润率35.58%13投资利税率42.30%14投资回报率26.69%15回收期年5.2516设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1111622.2918年用水量立方米7618.1419总能耗吨标准煤137.2720节能率21.97%21节能量吨标准煤48.2322员工数量人184第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.64%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度172.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8739.918739.9121704.0821704.081986.771.1主要生产车间5243.955243.9513022.4513022.451231.801.2辅助生产车间2796.772796.776945.316945.31635.771.3其他生产车间699.19699.191258.841258.84119.212仓储工程1854.301854.304088.704088.70272.202.1成品贮存463.57463.571022.171022.1768.052.2原料仓储964.24964.242126.122126.12141.542.3辅助材料仓库426.49426.49940.40940.4062.613供配电工程98.9098.9098.9098.907.413.1供配电室98.9098.9098.9098.907.414给排水工程113.73113.73113.73113.736.634.1给排水113.73113.73113.73113.736.635服务性工程1174.391174.391174.391174.3978.185.1办公用房604.74604.74604.74604.7440.365.2生活服务569.65569.65569.65569.6539.086消防及环保工程331.30331.30331.30331.3024.816.1消防环保工程331.30331.30331.30331.3024.817项目总图工程49.4549.4549.4549.45-94.677.1场地及道路硬化3381.30682.84682.847.2场区围墙682.843381.303381.307.3安全保卫室49.4549.4549.4549.458绿化工程1379.6048.29合计12361.9727994.3927994.392329.62六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6894.21万元,占计划投资的94.88%。其中:完成固定资产投资5445.89万元,占总投资的78.99%;完成流动资金投资1448.32,占总投资的21.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6894.211.1完成比例94.88%2完成固定资产投资万元5445.892.1完成比例78.99%3完成流动资金投资万元1448.323.1完成比例21.01%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元712.962工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元140.223企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元55.894品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元77.265其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元41.506职工工资总额万元7767.56五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5761.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2329.621749.34172.965761.301.1工程费用万元2329.621749.349272.681.1.1建筑工程费用万元2329.622329.6232.06%1.1.2设备购置及安装费万元1749.341749.3424.07%1.2工程建设其他费用万元1682.341682.3423.15%1.2.1无形资产万元955.50955.501.3预备费万元726.84726.841.3.1基本预备费万元347.94347.941.3.2涨价预备费万元378.90378.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5761.305761.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1505.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9272.685571.195885.509272.689272.689272.681.1应收账款万元2781.801669.082086.352781.802781.802781.801.2存货万元4172.712503.623129.534172.714172.714172.711.2.1原辅材料万元1251.81751.09938.861251.811251.811251.811.2.2燃料动力万元62.5937.5546.9462.5962.5962.591.2.3在产品万元1919.451151.671439.581919.451919.451919.451.2.4产成品万元938.86563.32704.14938.86938.86938.861.3现金万元2318.171390.901738.632318.172318.172318.172流动负债万元7767.564660.545825.677767.567767.567767.562.1应付账款万元7767.564660.545825.677767.567767.567767.563流动资金万元1505.12903.071128.841505.121505.121505.124铺底流动资金万元501.70301.02376.28501.70501.70501.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7266.42万元,其中:固定资产投资5761.30万元,占项目总投资的79.29%;流动资金1505.12万元,占项目总投资的20.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2329.62万元,占项目总投资的32.06%;设备购置费1749.34万元,占项目总投资的24.07%;其它投资1682.34万元,占项目总投资的23.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5761.30+1505.12=7266.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5761.3079.29%1.1项目建设投资万元5761.3079.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1505.1220.71%3总投资万元万元7266.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7645.80万元,总成本7904.91万元,利润总额-259.11万元,净利润114.55万元,增值税213.97万元,税金及附加-194.33万元,所得税-64.78万元;第二年收入9557.25万元,总成本9391.13万元,利润总额166.12万元,净利润124.59万元,增值税267.46万元,税金及附加120.97万元,所得税41.53万元;第三年生产负荷100%,收入12743.00万元,总成本10157.56万元,利润总额2585.44万元,净利润1939.08万元,增值税356.61万元,税金及附加131.66万元,所得税646.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12743.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=356.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7645.809557.2512743.0012743.0012743.001.1夜礼服万元7645.809557.2512743.0012743.0012743.002现价增加值万元2446.663058.324077.764077.764077.763增值税万元21

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