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文档简介
泓域咨询MACRO/ 蓄电池槽项目立项说明及投资计划蓄电池槽项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11466.10万元,同比增长32.43%(2808.18万元)。其中,主营业业务蓄电池槽生产及销售收入为10711.59万元,占营业总收入的93.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3218.21万元,较去年同期相比增长253.13万元,增长率8.54%;实现净利润2413.66万元,较去年同期相比增长387.98万元,增长率19.15%。二、项目概况(一)项目名称蓄电池槽项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28274.13平方米(折合约42.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.53%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度188.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28274.13平方米,建筑物基底占地面积18810.78平方米,总建筑面积44955.87平方米,其中:规划建设主体工程35466.64平方米,项目规划绿化面积2483.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3139.67万元。(七)节能分析“蓄电池槽项目建设项目”,年用电量736931.86千瓦时,年总用水量11361.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.54吨标准煤/年。达产年综合节能量35.60吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9635.68万元,其中:固定资产投资7970.17万元,占项目总投资的82.72%;流动资金1665.51万元,占项目总投资的17.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13847.00万元,总成本费用10397.90万元,税金及附加170.19万元,利润总额3449.10万元,利税总额4095.03万元,税后净利润2586.82万元,达产年纳税总额1508.20万元;达产年投资利润率35.80%,投资利税率42.50%,投资回报率26.85%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区蓄电池槽行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区蓄电池槽产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“蓄电池槽项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1508.20万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.80%,投资利税率42.50%,全部投资回报率26.85%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28274.1342.39亩1.1容积率1.591.2建筑系数66.53%1.3投资强度万元/亩188.021.4基底面积平方米18810.781.5总建筑面积平方米44955.871.6绿化面积平方米2483.59绿化率5.52%2总投资万元9635.682.1固定资产投资万元7970.172.1.1土建工程投资万元3437.952.1.1.1土建工程投资占比万元35.68%2.1.2设备投资万元3139.672.1.2.1设备投资占比32.58%2.1.3其它投资万元1392.552.1.3.1其它投资占比14.45%2.1.4固定资产投资占比82.72%2.2流动资金万元1665.512.2.1流动资金占比17.28%3收入万元13847.004总成本万元10397.905利润总额万元3449.106净利润万元2586.827所得税万元1.598增值税万元475.749税金及附加万元170.1910纳税总额万元1508.2011利税总额万元4095.0312投资利润率35.80%13投资利税率42.50%14投资回报率26.85%15回收期年5.2216设备数量台(套)10917年用电量千瓦时736931.8618年用水量立方米11361.4819总能耗吨标准煤91.5420节能率21.24%21节能量吨标准煤35.6022员工数量人229第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.53%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度188.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13299.2213299.2235466.6435466.642983.501.1主要生产车间7979.537979.5321279.9821279.981849.771.2辅助生产车间4255.754255.7511349.3211349.32954.721.3其他生产车间1063.941063.942057.072057.07179.012仓储工程2821.622821.626168.006168.00377.352.1成品贮存705.40705.401542.001542.0094.342.2原料仓储1467.241467.243207.363207.36196.222.3辅助材料仓库648.97648.971418.641418.6486.793供配电工程150.49150.49150.49150.4910.363.1供配电室150.49150.49150.49150.4910.364给排水工程173.06173.06173.06173.069.264.1给排水173.06173.06173.06173.069.265服务性工程1787.021787.021787.021787.02109.335.1办公用房1007.871007.871007.871007.8755.665.2生活服务779.15779.15779.15779.1544.106消防及环保工程504.13504.13504.13504.1334.706.1消防环保工程504.13504.13504.13504.1334.707项目总图工程75.2475.2475.2475.24-142.427.1场地及道路硬化5035.331088.951088.957.2场区围墙1088.955035.335035.337.3安全保卫室75.2475.2475.2475.248绿化工程1596.2655.87合计18810.7844955.8744955.873437.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8173.32万元,占计划投资的84.82%。其中:完成固定资产投资5898.60万元,占总投资的72.17%;完成流动资金投资2274.72,占总投资的27.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8173.321.1完成比例84.82%2完成固定资产投资万元5898.602.1完成比例72.17%3完成流动资金投资万元2274.723.1完成比例27.83%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元633.742工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元197.933企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元69.764品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元107.525其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元53.866职工工资总额万元7066.74五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7970.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3437.953139.67188.027970.171.1工程费用万元3437.953139.678732.251.1.1建筑工程费用万元3437.953437.9535.68%1.1.2设备购置及安装费万元3139.673139.6732.58%1.2工程建设其他费用万元1392.551392.5514.45%1.2.1无形资产万元749.19749.191.3预备费万元643.36643.361.3.1基本预备费万元281.85281.851.3.2涨价预备费万元361.51361.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元7970.177970.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1665.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8732.256565.276258.998732.258732.258732.251.1应收账款万元2619.671571.801964.762619.672619.672619.671.2存货万元3929.512357.712947.133929.513929.513929.511.2.1原辅材料万元1178.85707.31884.141178.851178.851178.851.2.2燃料动力万元58.9435.3744.2158.9458.9458.941.2.3在产品万元1807.571084.541355.681807.571807.571807.571.2.4产成品万元884.14530.48663.10884.14884.14884.141.3现金万元2183.061309.841637.302183.062183.062183.062流动负债万元7066.744240.045300.067066.747066.747066.742.1应付账款万元7066.744240.045300.067066.747066.747066.743流动资金万元1665.51999.311249.131665.511665.511665.514铺底流动资金万元555.16333.10416.38555.16555.16555.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9635.68万元,其中:固定资产投资7970.17万元,占项目总投资的82.72%;流动资金1665.51万元,占项目总投资的17.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3437.95万元,占项目总投资的35.68%;设备购置费3139.67万元,占项目总投资的32.58%;其它投资1392.55万元,占项目总投资的14.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7970.17+1665.51=9635.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7970.1782.72%1.1项目建设投资万元7970.1782.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1665.5117.28%3总投资万元万元9635.68二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8308.20万元,总成本8622.17万元,利润总额-313.97万元,净利润147.35万元,增值税285.44万元,税金及附加-235.48万元,所得税-78.49万元;第二年收入10385.25万元,总成本10351.85万元,利润总额33.40万元,净利润25.05万元,增值税356.81万元,税金及附加155.91万元,所得税8.35万元;第三年生产负荷100%,收入13847.00万元,总成本10397.90万元,利润总额3449.10万元,净利润2586.82万元,增值税475.74万元,税金及附加170.19万元,所得税862.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13847.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=475.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8308.2010385.2513847.0013847.0013847.001.1蓄电池槽万元8308.2010385.2513847.0013847.0013847.002现价增加值万元2658.623323.284431.044431.04
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