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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轨道试验车项目立项说明及投资计划轨道试验车项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4219.27万元,同比增长18.71%(664.98万元)。其中,主营业业务轨道试验车生产及销售收入为3723.63万元,占营业总收入的88.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额967.33万元,较去年同期相比增长229.37万元,增长率31.08%;实现净利润725.50万元,较去年同期相比增长96.45万元,增长率15.33%。二、项目概况(一)项目名称轨道试验车项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23958.64平方米(折合约35.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.01%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度166.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23958.64平方米,建筑物基底占地面积16533.86平方米,总建筑面积38813.00平方米,其中:规划建设主体工程23817.52平方米,项目规划绿化面积2260.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费1993.17万元。(七)节能分析“轨道试验车项目建设项目”,年用电量1129848.28千瓦时,年总用水量5497.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.33吨标准煤/年。达产年综合节能量48.95吨标准煤/年,项目总节能率20.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7045.04万元,其中:固定资产投资5974.21万元,占项目总投资的84.80%;流动资金1070.83万元,占项目总投资的15.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7417.00万元,总成本费用5833.80万元,税金及附加122.04万元,利润总额1583.20万元,利税总额1923.61万元,税后净利润1187.40万元,达产年纳税总额736.21万元;达产年投资利润率22.47%,投资利税率27.30%,投资回报率16.85%,全部投资回收期7.43年,提供就业职位128个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地轨道试验车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地轨道试验车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“轨道试验车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位128个,达产年纳税总额736.21万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.47%,投资利税率27.30%,全部投资回报率16.85%,全部投资回收期7.43年,固定资产投资回收期7.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23958.6435.92亩1.1容积率1.621.2建筑系数69.01%1.3投资强度万元/亩166.321.4基底面积平方米16533.861.5总建筑面积平方米38813.001.6绿化面积平方米2260.38绿化率5.82%2总投资万元7045.042.1固定资产投资万元5974.212.1.1土建工程投资万元3006.612.1.1.1土建工程投资占比万元42.68%2.1.2设备投资万元1993.172.1.2.1设备投资占比28.29%2.1.3其它投资万元974.432.1.3.1其它投资占比13.83%2.1.4固定资产投资占比84.80%2.2流动资金万元1070.832.2.1流动资金占比15.20%3收入万元7417.004总成本万元5833.805利润总额万元1583.206净利润万元1187.407所得税万元1.628增值税万元218.379税金及附加万元122.0410纳税总额万元736.2111利税总额万元1923.6112投资利润率22.47%13投资利税率27.30%14投资回报率16.85%15回收期年7.4316设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1129848.2818年用水量立方米5497.9619总能耗吨标准煤139.3320节能率20.56%21节能量吨标准煤48.9522员工数量人128第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.01%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度166.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11689.4411689.4423817.5223817.522029.501.1主要生产车间7013.667013.6614290.5114290.511258.291.2辅助生产车间3740.623740.627621.617621.61649.441.3其他生产车间935.16935.161381.421381.42121.772仓储工程2480.082480.089747.069747.06604.042.1成品贮存620.02620.022436.762436.76151.012.2原料仓储1289.641289.645068.475068.47314.102.3辅助材料仓库570.42570.422241.822241.82138.933供配电工程132.27132.27132.27132.279.223.1供配电室132.27132.27132.27132.279.224给排水工程152.11152.11152.11152.118.254.1给排水152.11152.11152.11152.118.255服务性工程1570.721570.721570.721570.7297.345.1办公用房864.63864.63864.63864.6353.615.2生活服务706.09706.09706.09706.0940.736消防及环保工程443.11443.11443.11443.1130.896.1消防环保工程443.11443.11443.11443.1130.897项目总图工程66.1466.1466.1466.14158.017.1场地及道路硬化4339.75913.51913.517.2场区围墙913.514339.754339.757.3安全保卫室66.1466.1466.1466.148绿化工程1981.7269.36合计16533.8638813.0038813.003006.61六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3913.16万元,占计划投资的55.54%。其中:完成固定资产投资2593.46万元,占总投资的66.28%;完成流动资金投资1319.70,占总投资的33.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3913.161.1完成比例55.54%2完成固定资产投资万元2593.462.1完成比例66.28%3完成流动资金投资万元1319.703.1完成比例33.72%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员128人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人871.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元452.952工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元119.963企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元31.274品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元55.255其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.865.3年工资额万元34.726职工工资总额万元4085.09五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5974.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3006.611993.17166.325974.211.1工程费用万元3006.611993.175155.921.1.1建筑工程费用万元3006.613006.6142.68%1.1.2设备购置及安装费万元1993.171993.1728.29%1.2工程建设其他费用万元974.43974.4313.83%1.2.1无形资产万元434.85434.851.3预备费万元539.58539.581.3.1基本预备费万元277.47277.471.3.2涨价预备费万元262.11262.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元5974.215974.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1070.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5155.923030.203729.735155.925155.925155.921.1应收账款万元1546.78850.731237.421546.781546.781546.781.2存货万元2320.161276.091856.132320.162320.162320.161.2.1原辅材料万元696.05382.83556.84696.05696.05696.051.2.2燃料动力万元34.8019.1427.8434.8034.8034.801.2.3在产品万元1067.27587.00853.821067.271067.271067.271.2.4产成品万元522.04287.12417.63522.04522.04522.041.3现金万元1288.98708.941031.181288.981288.981288.982流动负债万元4085.092246.803268.074085.094085.094085.092.1应付账款万元4085.092246.803268.074085.094085.094085.093流动资金万元1070.83588.96856.661070.831070.831070.834铺底流动资金万元356.94196.32285.55356.94356.94356.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7045.04万元,其中:固定资产投资5974.21万元,占项目总投资的84.80%;流动资金1070.83万元,占项目总投资的15.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3006.61万元,占项目总投资的42.68%;设备购置费1993.17万元,占项目总投资的28.29%;其它投资974.43万元,占项目总投资的13.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5974.21+1070.83=7045.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5974.2184.80%1.1项目建设投资万元5974.2184.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1070.8315.20%3总投资万元万元7045.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4079.35万元,总成本20153.05万元,利润总额-16073.70万元,净利润110.25万元,增值税120.10万元,税金及附加-12055.28万元,所得税-4018.43万元;第二年收入5933.60万元,总成本27511.03万元,利润总额-21577.43万元,净利润-16183.07万元,增值税174.70万元,税金及附加116.80万元,所得税-5394.36万元;第三年生产负荷100%,收入7417.00万元,总成本5833.80万元,利润总额1583.20万元,净利润1187.40万元,增值税218.37万元,税金及附加122.04万元,所得税395.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7417.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=218.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4079.355933.607417.007417.007417.001.1轨道试验车万元4079.355933.607417.007417.007417.002现价增加值万元1305.391898.752373.
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