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泓域咨询MACRO/ 针织单面布背心项目立项说明及投资计划针织单面布背心项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入6312.05万元,同比增长29.40%(1434.02万元)。其中,主营业业务针织单面布背心生产及销售收入为5386.20万元,占营业总收入的85.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1392.21万元,较去年同期相比增长220.47万元,增长率18.82%;实现净利润1044.16万元,较去年同期相比增长110.62万元,增长率11.85%。二、项目概况(一)项目名称针织单面布背心项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22377.85平方米(折合约33.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.01%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度178.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22377.85平方米,建筑物基底占地面积16561.85平方米,总建筑面积30657.65平方米,其中:规划建设主体工程20179.30平方米,项目规划绿化面积1658.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2774.05万元。(七)节能分析“针织单面布背心项目建设项目”,年用电量1316827.34千瓦时,年总用水量4169.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.20吨标准煤/年。达产年综合节能量54.07吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7211.51万元,其中:固定资产投资5981.97万元,占项目总投资的82.95%;流动资金1229.54万元,占项目总投资的17.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8272.00万元,总成本费用6481.94万元,税金及附加119.14万元,利润总额1790.06万元,利税总额2156.10万元,税后净利润1342.55万元,达产年纳税总额813.55万元;达产年投资利润率24.82%,投资利税率29.90%,投资回报率18.62%,全部投资回收期6.87年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区针织单面布背心行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区针织单面布背心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“针织单面布背心项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额813.55万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.82%,投资利税率29.90%,全部投资回报率18.62%,全部投资回收期6.87年,固定资产投资回收期6.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22377.8533.55亩1.1容积率1.371.2建筑系数74.01%1.3投资强度万元/亩178.301.4基底面积平方米16561.851.5总建筑面积平方米30657.651.6绿化面积平方米1658.08绿化率5.41%2总投资万元7211.512.1固定资产投资万元5981.972.1.1土建工程投资万元2435.762.1.1.1土建工程投资占比万元33.78%2.1.2设备投资万元2774.052.1.2.1设备投资占比38.47%2.1.3其它投资万元772.162.1.3.1其它投资占比10.71%2.1.4固定资产投资占比82.95%2.2流动资金万元1229.542.2.1流动资金占比17.05%3收入万元8272.004总成本万元6481.945利润总额万元1790.066净利润万元1342.557所得税万元1.378增值税万元246.909税金及附加万元119.1410纳税总额万元813.5511利税总额万元2156.1012投资利润率24.82%13投资利税率29.90%14投资回报率18.62%15回收期年6.8716设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1316827.3418年用水量立方米4169.7819总能耗吨标准煤162.2020节能率21.92%21节能量吨标准煤54.0722员工数量人150第二章 建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.01%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度178.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11709.2311709.2320179.3020179.301763.581.1主要生产车间7025.547025.5412107.5812107.581093.421.2辅助生产车间3746.953746.956457.386457.38564.351.3其他生产车间936.74936.741170.401170.40105.812仓储工程2484.282484.286810.936810.93432.902.1成品贮存621.07621.071702.731702.73108.222.2原料仓储1291.831291.833541.683541.68225.112.3辅助材料仓库571.38571.381566.511566.5199.573供配电工程132.49132.49132.49132.499.473.1供配电室132.49132.49132.49132.499.474给排水工程152.37152.37152.37152.378.474.1给排水152.37152.37152.37152.378.475服务性工程1573.381573.381573.381573.38100.005.1办公用房761.12761.12761.12761.1247.795.2生活服务812.26812.26812.26812.2657.366消防及环保工程443.86443.86443.86443.8631.746.1消防环保工程443.86443.86443.86443.8631.747项目总图工程66.2566.2566.2566.2530.967.1场地及道路硬化4480.99944.11944.117.2场区围墙944.114480.994480.997.3安全保卫室66.2566.2566.2566.258绿化工程1675.3758.64合计16561.8530657.6530657.652435.76六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5098.82万元,占计划投资的70.70%。其中:完成固定资产投资3400.53万元,占总投资的66.69%;完成流动资金投资1698.29,占总投资的33.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5098.821.1完成比例70.70%2完成固定资产投资万元3400.532.1完成比例66.69%3完成流动资金投资万元1698.293.1完成比例33.31%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元609.632工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元115.643企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元39.894品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元63.725其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元51.836职工工资总额万元5272.58五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5981.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2435.762774.05178.305981.971.1工程费用万元2435.762774.056502.121.1.1建筑工程费用万元2435.762435.7633.78%1.1.2设备购置及安装费万元2774.052774.0538.47%1.2工程建设其他费用万元772.16772.1610.71%1.2.1无形资产万元365.59365.591.3预备费万元406.57406.571.3.1基本预备费万元198.45198.451.3.2涨价预备费万元208.12208.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元5981.975981.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1229.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6502.122739.014905.756502.126502.126502.121.1应收账款万元1950.64877.791462.981950.641950.641950.641.2存货万元2925.951316.682194.472925.952925.952925.951.2.1原辅材料万元877.78395.00658.34877.78877.78877.781.2.2燃料动力万元43.8919.7532.9243.8943.8943.891.2.3在产品万元1345.94605.671009.451345.941345.941345.941.2.4产成品万元658.34296.25493.75658.34658.34658.341.3现金万元1625.53731.491219.151625.531625.531625.532流动负债万元5272.582372.663954.445272.585272.585272.582.1应付账款万元5272.582372.663954.445272.585272.585272.583流动资金万元1229.54553.29922.151229.541229.541229.544铺底流动资金万元409.84184.43307.38409.84409.84409.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7211.51万元,其中:固定资产投资5981.97万元,占项目总投资的82.95%;流动资金1229.54万元,占项目总投资的17.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2435.76万元,占项目总投资的33.78%;设备购置费2774.05万元,占项目总投资的38.47%;其它投资772.16万元,占项目总投资的10.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5981.97+1229.54=7211.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5981.9782.95%1.1项目建设投资万元5981.9782.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1229.5417.05%3总投资万元万元7211.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3722.40万元,总成本12597.43万元,利润总额-8875.03万元,净利润102.84万元,增值税111.11万元,税金及附加-6656.27万元,所得税-2218.76万元;第二年收入6204.00万元,总成本18785.47万元,利润总额-12581.47万元,净利润-9436.10万元,增值税185.18万元,税金及附加111.73万元,所得税-3145.37万元;第三年生产负荷100%,收入8272.00万元,总成本6481.94万元,利润总额1790.06万元,净利润1342.55万元,增值税246.90万元,税金及附加119.14万元,所得税447.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=246.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3722.406204.008272.008272.008272.001.1针织单面布背心万元3722.406204.008272.008272.008272.002现价增加值万元1191.1719

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