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文档简介
泓域咨询MACRO/ 抗震剂项目立项说明及投资计划抗震剂项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入16774.41万元,同比增长28.44%(3713.95万元)。其中,主营业业务抗震剂生产及销售收入为13544.80万元,占营业总收入的80.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3149.56万元,较去年同期相比增长585.80万元,增长率22.85%;实现净利润2362.17万元,较去年同期相比增长483.31万元,增长率25.72%。二、项目概况(一)项目名称抗震剂项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积31649.15平方米(折合约47.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.33%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度166.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31649.15平方米,建筑物基底占地面积22891.83平方米,总建筑面积33548.10平方米,其中:规划建设主体工程24105.30平方米,项目规划绿化面积2481.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费2887.79万元。(七)节能分析“抗震剂项目建设项目”,年用电量1320000.62千瓦时,年总用水量17603.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.73吨标准煤/年。达产年综合节能量57.53吨标准煤/年,项目总节能率25.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10354.66万元,其中:固定资产投资7916.08万元,占项目总投资的76.45%;流动资金2438.58万元,占项目总投资的23.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23124.00万元,总成本费用18484.75万元,税金及附加203.38万元,利润总额4639.25万元,利税总额5482.53万元,税后净利润3479.44万元,达产年纳税总额2003.09万元;达产年投资利润率44.80%,投资利税率52.95%,投资回报率33.60%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位473个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区抗震剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区抗震剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“抗震剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位473个,达产年纳税总额2003.09万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.80%,投资利税率52.95%,全部投资回报率33.60%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31649.1547.45亩1.1容积率1.061.2建筑系数72.33%1.3投资强度万元/亩166.831.4基底面积平方米22891.831.5总建筑面积平方米33548.101.6绿化面积平方米2481.38绿化率7.40%2总投资万元10354.662.1固定资产投资万元7916.082.1.1土建工程投资万元2909.932.1.1.1土建工程投资占比万元28.10%2.1.2设备投资万元2887.792.1.2.1设备投资占比27.89%2.1.3其它投资万元2118.362.1.3.1其它投资占比20.46%2.1.4固定资产投资占比76.45%2.2流动资金万元2438.582.2.1流动资金占比23.55%3收入万元23124.004总成本万元18484.755利润总额万元4639.256净利润万元3479.447所得税万元1.068增值税万元639.909税金及附加万元203.3810纳税总额万元2003.0911利税总额万元5482.5312投资利润率44.80%13投资利税率52.95%14投资回报率33.60%15回收期年4.4816设备数量台(套)14617年用电量千瓦时1320000.6218年用水量立方米17603.0519总能耗吨标准煤163.7320节能率25.24%21节能量吨标准煤57.5322员工数量人473第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.33%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度166.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16184.5216184.5224105.3024105.302299.961.1主要生产车间9710.719710.7114463.1814463.181425.981.2辅助生产车间5179.055179.057713.707713.70735.991.3其他生产车间1294.761294.761398.111398.11138.002仓储工程3433.773433.776137.826137.82425.912.1成品贮存858.44858.441534.451534.45106.482.2原料仓储1785.561785.563191.673191.67221.472.3辅助材料仓库789.77789.771411.701411.7097.963供配电工程183.13183.13183.13183.1314.303.1供配电室183.13183.13183.13183.1314.304给排水工程210.60210.60210.60210.6012.794.1给排水210.60210.60210.60210.6012.795服务性工程2174.722174.722174.722174.72150.915.1办公用房1273.881273.881273.881273.8887.965.2生活服务900.84900.84900.84900.8480.196消防及环保工程613.50613.50613.50613.5047.896.1消防环保工程613.50613.50613.50613.5047.897项目总图工程91.5791.5791.5791.57-120.597.1场地及道路硬化6134.77933.48933.487.2场区围墙933.486134.776134.777.3安全保卫室91.5791.5791.5791.578绿化工程2250.4078.76合计22891.8333548.1033548.102909.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6390.65万元,占计划投资的61.72%。其中:完成固定资产投资4747.95万元,占总投资的74.30%;完成流动资金投资1642.70,占总投资的25.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6390.651.1完成比例61.72%2完成固定资产投资万元4747.952.1完成比例74.30%3完成流动资金投资万元1642.703.1完成比例25.70%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员473人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1429.562工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元412.443企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元146.074品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元205.005其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.475.3年工资额万元105.326职工工资总额万元15045.69五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7916.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2909.932887.79166.837916.081.1工程费用万元2909.932887.7917484.271.1.1建筑工程费用万元2909.932909.9328.10%1.1.2设备购置及安装费万元2887.792887.7927.89%1.2工程建设其他费用万元2118.362118.3620.46%1.2.1无形资产万元1006.381006.381.3预备费万元1111.981111.981.3.1基本预备费万元492.96492.961.3.2涨价预备费万元619.02619.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7916.087916.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2438.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17484.279555.6113897.9917484.2717484.2717484.271.1应收账款万元5245.283409.434196.225245.285245.285245.281.2存货万元7867.925114.156294.347867.927867.927867.921.2.1原辅材料万元2360.381534.241888.302360.382360.382360.381.2.2燃料动力万元118.0276.7194.42118.02118.02118.021.2.3在产品万元3619.242352.512895.393619.243619.243619.241.2.4产成品万元1770.281150.681416.231770.281770.281770.281.3现金万元4371.072841.193496.854371.074371.074371.072流动负债万元15045.699779.7012036.5515045.6915045.6915045.692.1应付账款万元15045.699779.7012036.5515045.6915045.6915045.693流动资金万元2438.581585.081950.862438.582438.582438.584铺底流动资金万元812.85528.36650.29812.85812.85812.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10354.66万元,其中:固定资产投资7916.08万元,占项目总投资的76.45%;流动资金2438.58万元,占项目总投资的23.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2909.93万元,占项目总投资的28.10%;设备购置费2887.79万元,占项目总投资的27.89%;其它投资2118.36万元,占项目总投资的20.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7916.08+2438.58=10354.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7916.0876.45%1.1项目建设投资万元7916.0876.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2438.5823.55%3总投资万元万元10354.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15030.60万元,总成本13855.39万元,利润总额1175.21万元,净利润176.51万元,增值税415.94万元,税金及附加881.41万元,所得税293.80万元;第二年收入18499.20万元,总成本16481.05万元,利润总额2018.15万元,净利润1513.61万元,增值税511.92万元,税金及附加188.03万元,所得税504.54万元;第三年生产负荷100%,收入23124.00万元,总成本18484.75万元,利润总额4639.25万元,净利润3479.44万元,增值税639.90万元,税金及附加203.38万元,所得税1159.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23124.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=639.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15030.6018499.2023124.0023124.0023124.001.1抗震剂万元15030.6018499.2023124.0023124.0023124.002现价增加值万元4809.795919.747399.687399.687399.683增值税万元415.9451
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