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文档简介
泓域咨询MACRO/ 固定式秤项目立项说明及投资计划固定式秤项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入18801.14万元,同比增长24.25%(3669.41万元)。其中,主营业业务固定式秤生产及销售收入为15352.39万元,占营业总收入的81.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4032.21万元,较去年同期相比增长458.10万元,增长率12.82%;实现净利润3024.16万元,较去年同期相比增长650.84万元,增长率27.42%。二、项目概况(一)项目名称固定式秤项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积40426.87平方米(折合约60.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度196.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40426.87平方米,建筑物基底占地面积26253.21平方米,总建筑面积51746.39平方米,其中:规划建设主体工程35802.80平方米,项目规划绿化面积3774.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4203.91万元。(七)节能分析“固定式秤项目建设项目”,年用电量759958.44千瓦时,年总用水量16850.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.84吨标准煤/年。达产年综合节能量28.33吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14125.92万元,其中:固定资产投资11932.90万元,占项目总投资的84.48%;流动资金2193.02万元,占项目总投资的15.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19574.00万元,总成本费用14997.00万元,税金及附加237.46万元,利润总额4577.00万元,利税总额5445.77万元,税后净利润3432.75万元,达产年纳税总额2013.02万元;达产年投资利润率32.40%,投资利税率38.55%,投资回报率24.30%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位367个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园固定式秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园固定式秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“固定式秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位367个,达产年纳税总额2013.02万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.40%,投资利税率38.55%,全部投资回报率24.30%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40426.8760.61亩1.1容积率1.281.2建筑系数64.94%1.3投资强度万元/亩196.881.4基底面积平方米26253.211.5总建筑面积平方米51746.391.6绿化面积平方米3774.78绿化率7.29%2总投资万元14125.922.1固定资产投资万元11932.902.1.1土建工程投资万元3761.662.1.1.1土建工程投资占比万元26.63%2.1.2设备投资万元4203.912.1.2.1设备投资占比29.76%2.1.3其它投资万元3967.332.1.3.1其它投资占比28.09%2.1.4固定资产投资占比84.48%2.2流动资金万元2193.022.2.1流动资金占比15.52%3收入万元19574.004总成本万元14997.005利润总额万元4577.006净利润万元3432.757所得税万元1.288增值税万元631.319税金及附加万元237.4610纳税总额万元2013.0211利税总额万元5445.7712投资利润率32.40%13投资利税率38.55%14投资回报率24.30%15回收期年5.6216设备数量台(套)9617年用电量千瓦时759958.4418年用水量立方米16850.0419总能耗吨标准煤94.8420节能率28.22%21节能量吨标准煤28.3322员工数量人367第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度196.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18561.0218561.0235802.8035802.802862.921.1主要生产车间11136.6111136.6121481.6821481.681775.011.2辅助生产车间5939.535939.5311456.9011456.90916.131.3其他生产车间1484.881484.882076.562076.56171.782仓储工程3937.983937.9810363.3310363.33602.682.1成品贮存984.50984.502590.832590.83150.672.2原料仓储2047.752047.755388.935388.93313.392.3辅助材料仓库905.74905.742383.572383.57138.623供配电工程210.03210.03210.03210.0313.743.1供配电室210.03210.03210.03210.0313.744给排水工程241.53241.53241.53241.5312.294.1给排水241.53241.53241.53241.5312.295服务性工程2494.052494.052494.052494.05145.045.1办公用房1073.231073.231073.231073.2371.795.2生活服务1420.821420.821420.821420.8279.136消防及环保工程703.59703.59703.59703.5946.036.1消防环保工程703.59703.59703.59703.5946.037项目总图工程105.01105.01105.01105.01-24.267.1场地及道路硬化6683.811403.311403.317.2场区围墙1403.316683.816683.817.3安全保卫室105.01105.01105.01105.018绿化工程2949.25103.22合计26253.2151746.3951746.393761.66六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11313.23万元,占计划投资的80.09%。其中:完成固定资产投资8710.15万元,占总投资的76.99%;完成流动资金投资2603.08,占总投资的23.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11313.231.1完成比例80.09%2完成固定资产投资万元8710.152.1完成比例76.99%3完成流动资金投资万元2603.083.1完成比例23.01%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员367人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元1350.992工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元302.823企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元103.594品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元146.325其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元131.536职工工资总额万元10473.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11932.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3761.664203.91196.8811932.901.1工程费用万元3761.664203.9112666.331.1.1建筑工程费用万元3761.663761.6626.63%1.1.2设备购置及安装费万元4203.914203.9129.76%1.2工程建设其他费用万元3967.333967.3328.09%1.2.1无形资产万元2325.532325.531.3预备费万元1641.801641.801.3.1基本预备费万元683.89683.891.3.2涨价预备费万元957.91957.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元11932.9011932.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2193.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12666.336038.908227.7812666.3312666.3312666.331.1应收账款万元3799.901709.952659.933799.903799.903799.901.2存货万元5699.852564.933989.895699.855699.855699.851.2.1原辅材料万元1709.96769.481196.971709.961709.961709.961.2.2燃料动力万元85.5038.4759.8585.5085.5085.501.2.3在产品万元2621.931179.871835.352621.932621.932621.931.2.4产成品万元1282.47577.11897.731282.471282.471282.471.3现金万元3166.581424.962216.613166.583166.583166.582流动负债万元10473.314712.997331.3210473.3110473.3110473.312.1应付账款万元10473.314712.997331.3210473.3110473.3110473.313流动资金万元2193.02986.861535.112193.022193.022193.024铺底流动资金万元731.00328.95511.70731.00731.00731.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14125.92万元,其中:固定资产投资11932.90万元,占项目总投资的84.48%;流动资金2193.02万元,占项目总投资的15.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3761.66万元,占项目总投资的26.63%;设备购置费4203.91万元,占项目总投资的29.76%;其它投资3967.33万元,占项目总投资的28.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11932.90+2193.02=14125.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11932.9084.48%1.1项目建设投资万元11932.9084.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2193.0215.52%3总投资万元万元14125.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8808.30万元,总成本19669.81万元,利润总额-10861.51万元,净利润195.80万元,增值税284.09万元,税金及附加-8146.13万元,所得税-2715.38万元;第二年收入13701.80万元,总成本27633.87万元,利润总额-13932.07万元,净利润-10449.05万元,增值税441.92万元,税金及附加214.74万元,所得税-3483.02万元;第三年生产负荷100%,收入19574.00万元,总成本14997.00万元,利润总额4577.00万元,净利润3432.75万元,增值税631.31万元,税金及附加237.46万元,所得税1144.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19574.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=631.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8808.3013701.8019574.0019574.0019574.001.1固定式秤万元8808.3013701.8019574.0019574.0019574.002现价增加值万元2818.664384.586263.686263.6862
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