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文档简介
泓域咨询MACRO/ .KW汽油发电机组项目立项申请报告.KW汽油发电机组项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19475.22万元,同比增长32.75%(4805.16万元)。其中,主营业业务.KW汽油发电机组生产及销售收入为16292.30万元,占营业总收入的83.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5192.45万元,较去年同期相比增长1076.16万元,增长率26.14%;实现净利润3894.34万元,较去年同期相比增长413.75万元,增长率11.89%。二、项目概况(一)项目名称.KW汽油发电机组项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积26193.09平方米(折合约39.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.12%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度193.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26193.09平方米,建筑物基底占地面积17318.87平方米,总建筑面积32741.36平方米,其中:规划建设主体工程22106.73平方米,项目规划绿化面积2610.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2310.51万元。(七)节能分析“.KW汽油发电机组项目建设项目”,年用电量659552.80千瓦时,年总用水量19434.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.72吨标准煤/年。达产年综合节能量29.06吨标准煤/年,项目总节能率25.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9881.43万元,其中:固定资产投资7591.68万元,占项目总投资的76.83%;流动资金2289.75万元,占项目总投资的23.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22590.00万元,总成本费用17474.41万元,税金及附加189.44万元,利润总额5115.59万元,利税总额6010.63万元,税后净利润3836.69万元,达产年纳税总额2173.94万元;达产年投资利润率51.77%,投资利税率60.83%,投资回报率38.83%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位393个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园.KW汽油发电机组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园.KW汽油发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“.KW汽油发电机组项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位393个,达产年纳税总额2173.94万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.77%,投资利税率60.83%,全部投资回报率38.83%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26193.0939.27亩1.1容积率1.251.2建筑系数66.12%1.3投资强度万元/亩193.321.4基底面积平方米17318.871.5总建筑面积平方米32741.361.6绿化面积平方米2610.01绿化率7.97%2总投资万元9881.432.1固定资产投资万元7591.682.1.1土建工程投资万元2686.082.1.1.1土建工程投资占比万元27.18%2.1.2设备投资万元2310.512.1.2.1设备投资占比23.38%2.1.3其它投资万元2595.092.1.3.1其它投资占比26.26%2.1.4固定资产投资占比76.83%2.2流动资金万元2289.752.2.1流动资金占比23.17%3收入万元22590.004总成本万元17474.415利润总额万元5115.596净利润万元3836.697所得税万元1.258增值税万元705.609税金及附加万元189.4410纳税总额万元2173.9411利税总额万元6010.6312投资利润率51.77%13投资利税率60.83%14投资回报率38.83%15回收期年4.0816设备数量台(套)10117年用电量千瓦时659552.8018年用水量立方米19434.3719总能耗吨标准煤82.7220节能率25.92%21节能量吨标准煤29.0622员工数量人393第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.12%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度193.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12244.4412244.4422106.7322106.731994.981.1主要生产车间7346.667346.6613264.0413264.041236.891.2辅助生产车间3918.223918.227074.157074.15638.391.3其他生产车间979.56979.561282.191282.19119.702仓储工程2597.832597.836912.516912.51453.682.1成品贮存649.46649.461728.131728.13113.422.2原料仓储1350.871350.873594.513594.51235.912.3辅助材料仓库597.50597.501589.881589.88104.353供配电工程138.55138.55138.55138.5510.233.1供配电室138.55138.55138.55138.5510.234给排水工程159.33159.33159.33159.339.154.1给排水159.33159.33159.33159.339.155服务性工程1645.291645.291645.291645.29107.985.1办公用房698.51698.51698.51698.5158.415.2生活服务946.78946.78946.78946.7853.746消防及环保工程464.15464.15464.15464.1534.276.1消防环保工程464.15464.15464.15464.1534.277项目总图工程69.2869.2869.2869.2819.567.1场地及道路硬化4689.75814.12814.127.2场区围墙814.124689.754689.757.3安全保卫室69.2869.2869.2869.288绿化工程1606.5656.23合计17318.8732741.3632741.362686.08六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9118.08万元,占计划投资的92.27%。其中:完成固定资产投资7024.99万元,占总投资的77.04%;完成流动资金投资2093.09,占总投资的22.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9118.081.1完成比例92.27%2完成固定资产投资万元7024.992.1完成比例77.04%3完成流动资金投资万元2093.093.1完成比例22.96%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员393人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元1162.752工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元340.173企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元104.324品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元164.565其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元113.326职工工资总额万元13226.52五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7591.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2686.082310.51193.327591.681.1工程费用万元2686.082310.5115516.271.1.1建筑工程费用万元2686.082686.0827.18%1.1.2设备购置及安装费万元2310.512310.5123.38%1.2工程建设其他费用万元2595.092595.0926.26%1.2.1无形资产万元1114.691114.691.3预备费万元1480.401480.401.3.1基本预备费万元598.29598.291.3.2涨价预备费万元882.11882.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7591.687591.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2289.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15516.276582.6412793.3215516.2715516.2715516.271.1应收账款万元4654.881861.953491.164654.884654.884654.881.2存货万元6982.322792.935236.746982.326982.326982.321.2.1原辅材料万元2094.70837.881571.022094.702094.702094.701.2.2燃料动力万元104.7341.8978.55104.73104.73104.731.2.3在产品万元3211.871284.752408.903211.873211.873211.871.2.4产成品万元1571.02628.411178.271571.021571.021571.021.3现金万元3879.071551.632909.303879.073879.073879.072流动负债万元13226.525290.619919.8913226.5213226.5213226.522.1应付账款万元13226.525290.619919.8913226.5213226.5213226.523流动资金万元2289.75915.901717.312289.752289.752289.754铺底流动资金万元763.24305.30572.44763.24763.24763.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9881.43万元,其中:固定资产投资7591.68万元,占项目总投资的76.83%;流动资金2289.75万元,占项目总投资的23.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2686.08万元,占项目总投资的27.18%;设备购置费2310.51万元,占项目总投资的23.38%;其它投资2595.09万元,占项目总投资的26.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7591.68+2289.75=9881.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7591.6876.83%1.1项目建设投资万元7591.6876.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2289.7523.17%3总投资万元万元9881.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9036.00万元,总成本4338.20万元,利润总额4697.80万元,净利润138.64万元,增值税282.24万元,税金及附加3523.35万元,所得税1174.45万元;第二年收入16942.50万元,总成本6987.95万元,利润总额9954.55万元,净利润7465.91万元,增值税529.20万元,税金及附加168.28万元,所得税2488.64万元;第三年生产负荷100%,收入22590.00万元,总成本17474.41万元,利润总额5115.59万元,净利润3836.69万元,增值税705.60万元,税金及附加189.44万元,所得税1278.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22590.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=705.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9036.0016942.5022590.0022590.0022590.001.1.KW汽油发电机组万元9036.0016942.5022590.0022590.0022590.002现价增加值万元2891.525421.607228.807228.8
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