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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机软起动装置项目立项申请报告电机软起动装置项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10412.75万元,同比增长30.49%(2432.78万元)。其中,主营业业务电机软起动装置生产及销售收入为8615.48万元,占营业总收入的82.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2450.58万元,较去年同期相比增长229.93万元,增长率10.35%;实现净利润1837.93万元,较去年同期相比增长397.72万元,增长率27.62%。二、项目概况(一)项目名称电机软起动装置项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积25386.02平方米(折合约38.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.88%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度175.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25386.02平方米,建筑物基底占地面积15962.73平方米,总建筑面积37825.17平方米,其中:规划建设主体工程29187.16平方米,项目规划绿化面积1946.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2088.70万元。(七)节能分析“电机软起动装置项目建设项目”,年用电量1238960.08千瓦时,年总用水量9122.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.05吨标准煤/年。达产年综合节能量62.51吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8689.42万元,其中:固定资产投资6682.19万元,占项目总投资的76.90%;流动资金2007.23万元,占项目总投资的23.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13784.00万元,总成本费用10969.35万元,税金及附加148.13万元,利润总额2814.65万元,利税总额3351.01万元,税后净利润2110.99万元,达产年纳税总额1240.02万元;达产年投资利润率32.39%,投资利税率38.56%,投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园电机软起动装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园电机软起动装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电机软起动装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1240.02万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.39%,投资利税率38.56%,全部投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25386.0238.06亩1.1容积率1.491.2建筑系数62.88%1.3投资强度万元/亩175.571.4基底面积平方米15962.731.5总建筑面积平方米37825.171.6绿化面积平方米1946.17绿化率5.15%2总投资万元8689.422.1固定资产投资万元6682.192.1.1土建工程投资万元2766.042.1.1.1土建工程投资占比万元31.83%2.1.2设备投资万元2088.702.1.2.1设备投资占比24.04%2.1.3其它投资万元1827.452.1.3.1其它投资占比21.03%2.1.4固定资产投资占比76.90%2.2流动资金万元2007.232.2.1流动资金占比23.10%3收入万元13784.004总成本万元10969.355利润总额万元2814.656净利润万元2110.997所得税万元1.498增值税万元388.239税金及附加万元148.1310纳税总额万元1240.0211利税总额万元3351.0112投资利润率32.39%13投资利税率38.56%14投资回报率24.29%15回收期年5.6216设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1238960.0818年用水量立方米9122.9019总能耗吨标准煤153.0520节能率24.64%21节能量吨标准煤62.5122员工数量人227第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.88%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度175.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11285.6511285.6529187.1629187.162347.811.1主要生产车间6771.396771.3917512.3017512.301455.641.2辅助生产车间3611.413611.419339.899339.89751.301.3其他生产车间902.85902.851692.861692.86140.872仓储工程2394.412394.415614.715614.71328.472.1成品贮存598.60598.601403.681403.6882.122.2原料仓储1245.091245.092919.652919.65170.802.3辅助材料仓库550.71550.711291.381291.3875.553供配电工程127.70127.70127.70127.708.403.1供配电室127.70127.70127.70127.708.404给排水工程146.86146.86146.86146.867.524.1给排水146.86146.86146.86146.867.525服务性工程1516.461516.461516.461516.4688.725.1办公用房818.77818.77818.77818.7742.145.2生活服务697.69697.69697.69697.6938.966消防及环保工程427.80427.80427.80427.8028.166.1消防环保工程427.80427.80427.80427.8028.167项目总图工程63.8563.8563.8563.85-101.557.1场地及道路硬化4136.13718.87718.877.2场区围墙718.874136.134136.137.3安全保卫室63.8563.8563.8563.858绿化工程1671.7158.51合计15962.7337825.1737825.172766.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6877.69万元,占计划投资的79.15%。其中:完成固定资产投资5097.97万元,占总投资的74.12%;完成流动资金投资1779.72,占总投资的25.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6877.691.1完成比例79.15%2完成固定资产投资万元5097.972.1完成比例74.12%3完成流动资金投资万元1779.723.1完成比例25.88%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元665.562工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元198.223企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元57.224品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元100.265其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.305.3年工资额万元92.496职工工资总额万元6683.74五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6682.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2766.042088.70175.576682.191.1工程费用万元2766.042088.708690.971.1.1建筑工程费用万元2766.042766.0431.83%1.1.2设备购置及安装费万元2088.702088.7024.04%1.2工程建设其他费用万元1827.451827.4521.03%1.2.1无形资产万元1071.161071.161.3预备费万元756.29756.291.3.1基本预备费万元342.05342.051.3.2涨价预备费万元414.24414.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6682.196682.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2007.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8690.974118.007826.908690.978690.978690.971.1应收账款万元2607.291173.282085.832607.292607.292607.291.2存货万元3910.941759.923128.753910.943910.943910.941.2.1原辅材料万元1173.28527.98938.631173.281173.281173.281.2.2燃料动力万元58.6626.4046.9358.6658.6658.661.2.3在产品万元1799.03809.561439.231799.031799.031799.031.2.4产成品万元879.96395.98703.97879.96879.96879.961.3现金万元2172.74977.731738.192172.742172.742172.742流动负债万元6683.743007.685346.996683.746683.746683.742.1应付账款万元6683.743007.685346.996683.746683.746683.743流动资金万元2007.23903.251605.782007.232007.232007.234铺底流动资金万元669.07301.08535.26669.07669.07669.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8689.42万元,其中:固定资产投资6682.19万元,占项目总投资的76.90%;流动资金2007.23万元,占项目总投资的23.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2766.04万元,占项目总投资的31.83%;设备购置费2088.70万元,占项目总投资的24.04%;其它投资1827.45万元,占项目总投资的21.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6682.19+2007.23=8689.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6682.1976.90%1.1项目建设投资万元6682.1976.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2007.2323.10%3总投资万元万元8689.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6202.80万元,总成本8399.70万元,利润总额-2196.90万元,净利润122.51万元,增值税174.70万元,税金及附加-1647.68万元,所得税-549.23万元;第二年收入11027.20万元,总成本13019.88万元,利润总额-1992.68万元,净利润-1494.51万元,增值税310.58万元,税金及附加138.81万元,所得税-498.17万元;第三年生产负荷100%,收入13784.00万元,总成本10969.35万元,利润总额2814.65万元,净利润2110.99万元,增值税388.23万元,税金及附加148.13万元,所得税703.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13784.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6202.8011027.2013784.0013784.0013784.001.1电机软起动装置万元6202.8011027.2013784.0013784.0013784.002现价增加值万元1984.903528.7044
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