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泓域咨询MACRO/ 发电机外壳项目立项申请报告发电机外壳项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入12784.99万元,同比增长18.94%(2035.65万元)。其中,主营业业务发电机外壳生产及销售收入为11007.50万元,占营业总收入的86.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3249.41万元,较去年同期相比增长788.56万元,增长率32.04%;实现净利润2437.06万元,较去年同期相比增长443.70万元,增长率22.26%。二、项目概况(一)项目名称发电机外壳项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积20310.15平方米(折合约30.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.56%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度182.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20310.15平方米,建筑物基底占地面积12096.73平方米,总建筑面积27012.50平方米,其中:规划建设主体工程21352.58平方米,项目规划绿化面积1847.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2603.16万元。(七)节能分析“发电机外壳项目建设项目”,年用电量597470.54千瓦时,年总用水量7369.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.06吨标准煤/年。达产年综合节能量30.25吨标准煤/年,项目总节能率25.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7558.00万元,其中:固定资产投资5556.21万元,占项目总投资的73.51%;流动资金2001.79万元,占项目总投资的26.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13372.00万元,总成本费用10260.92万元,税金及附加132.73万元,利润总额3111.08万元,利税总额3672.92万元,税后净利润2333.31万元,达产年纳税总额1339.61万元;达产年投资利润率41.16%,投资利税率48.60%,投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区发电机外壳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区发电机外壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机外壳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1339.61万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.16%,投资利税率48.60%,全部投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20310.1530.45亩1.1容积率1.331.2建筑系数59.56%1.3投资强度万元/亩182.471.4基底面积平方米12096.731.5总建筑面积平方米27012.501.6绿化面积平方米1847.90绿化率6.84%2总投资万元7558.002.1固定资产投资万元5556.212.1.1土建工程投资万元2378.472.1.1.1土建工程投资占比万元31.47%2.1.2设备投资万元2603.162.1.2.1设备投资占比34.44%2.1.3其它投资万元574.582.1.3.1其它投资占比7.60%2.1.4固定资产投资占比73.51%2.2流动资金万元2001.792.2.1流动资金占比26.49%3收入万元13372.004总成本万元10260.925利润总额万元3111.086净利润万元2333.317所得税万元1.338增值税万元429.119税金及附加万元132.7310纳税总额万元1339.6111利税总额万元3672.9212投资利润率41.16%13投资利税率48.60%14投资回报率30.87%15回收期年4.7416设备数量台(套)11517年用电量千瓦时597470.5418年用水量立方米7369.0419总能耗吨标准煤74.0620节能率25.26%21节能量吨标准煤30.2522员工数量人244第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.56%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度182.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8552.398552.3921352.5821352.582068.121.1主要生产车间5131.435131.4312811.5512811.551282.231.2辅助生产车间2736.762736.766832.836832.83661.801.3其他生产车间684.19684.191238.451238.45124.092仓储工程1814.511814.513678.953678.95259.152.1成品贮存453.63453.63919.74919.7464.792.2原料仓储943.55943.551913.051913.05134.762.3辅助材料仓库417.34417.34846.16846.1659.603供配电工程96.7796.7796.7796.777.673.1供配电室96.7796.7796.7796.777.674给排水工程111.29111.29111.29111.296.864.1给排水111.29111.29111.29111.296.865服务性工程1149.191149.191149.191149.1980.955.1办公用房587.43587.43587.43587.4341.765.2生活服务561.76561.76561.76561.7641.896消防及环保工程324.19324.19324.19324.1925.696.1消防环保工程324.19324.19324.19324.1925.697项目总图工程48.3948.3948.3948.39-108.887.1场地及道路硬化3213.58658.70658.707.2场区围墙658.703213.583213.587.3安全保卫室48.3948.3948.3948.398绿化工程1111.6838.91合计12096.7327012.5027012.502378.47六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7176.42万元,占计划投资的94.95%。其中:完成固定资产投资4822.78万元,占总投资的67.20%;完成流动资金投资2353.64,占总投资的32.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7176.421.1完成比例94.95%2完成固定资产投资万元4822.782.1完成比例67.20%3完成流动资金投资万元2353.643.1完成比例32.80%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元876.572工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元205.793企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元78.644品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元117.025其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元55.636职工工资总额万元8306.90五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5556.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2378.472603.16182.475556.211.1工程费用万元2378.472603.1610308.691.1.1建筑工程费用万元2378.472378.4731.47%1.1.2设备购置及安装费万元2603.162603.1634.44%1.2工程建设其他费用万元574.58574.587.60%1.2.1无形资产万元293.87293.871.3预备费万元280.71280.711.3.1基本预备费万元139.36139.361.3.2涨价预备费万元141.35141.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元5556.215556.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2001.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10308.695324.356209.6510308.6910308.6910308.691.1应收账款万元3092.612010.192319.463092.613092.613092.611.2存货万元4638.913015.293479.184638.914638.914638.911.2.1原辅材料万元1391.67904.591043.751391.671391.671391.671.2.2燃料动力万元69.5845.2352.1969.5869.5869.581.2.3在产品万元2133.901387.031600.422133.902133.902133.901.2.4产成品万元1043.75678.44782.821043.751043.751043.751.3现金万元2577.171675.161932.882577.172577.172577.172流动负债万元8306.905399.496230.188306.908306.908306.902.1应付账款万元8306.905399.496230.188306.908306.908306.903流动资金万元2001.791301.161501.342001.792001.792001.794铺底流动资金万元667.26433.72500.45667.26667.26667.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7558.00万元,其中:固定资产投资5556.21万元,占项目总投资的73.51%;流动资金2001.79万元,占项目总投资的26.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2378.47万元,占项目总投资的31.47%;设备购置费2603.16万元,占项目总投资的34.44%;其它投资574.58万元,占项目总投资的7.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5556.21+2001.79=7558.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5556.2173.51%1.1项目建设投资万元5556.2173.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2001.7926.49%3总投资万元万元7558.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8691.80万元,总成本10356.76万元,利润总额-1664.96万元,净利润114.71万元,增值税278.92万元,税金及附加-1248.72万元,所得税-416.24万元;第二年收入10029.00万元,总成本11645.48万元,利润总额-1616.48万元,净利润-1212.36万元,增值税321.83万元,税金及附加119.86万元,所得税-404.12万元;第三年生产负荷100%,收入13372.00万元,总成本10260.92万元,利润总额3111.08万元,净利润2333.31万元,增值税429.11万元,税金及附加132.73万元,所得税777.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13372.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=429.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8691.8010029.0013372.0013372.0013372.001.1发电机外壳万元8691.8010029.0013372.0013372.0013372.002现价增加值万元2781.383209.284279.044279.044279.04

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