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泓域咨询MACRO/ 有机硅胶粘剂项目立项说明及投资计划有机硅胶粘剂项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6881.47万元,同比增长19.66%(1130.49万元)。其中,主营业业务有机硅胶粘剂生产及销售收入为5579.00万元,占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1589.82万元,较去年同期相比增长392.00万元,增长率32.73%;实现净利润1192.37万元,较去年同期相比增长192.06万元,增长率19.20%。二、项目概况(一)项目名称有机硅胶粘剂项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积29021.17平方米(折合约43.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.61%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度169.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29021.17平方米,建筑物基底占地面积16719.10平方米,总建筑面积37437.31平方米,其中:规划建设主体工程29357.53平方米,项目规划绿化面积2582.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2412.04万元。(七)节能分析“有机硅胶粘剂项目建设项目”,年用电量773058.37千瓦时,年总用水量9989.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.86吨标准煤/年。达产年综合节能量30.27吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9024.14万元,其中:固定资产投资7377.56万元,占项目总投资的81.75%;流动资金1646.58万元,占项目总投资的18.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11998.00万元,总成本费用9551.54万元,税金及附加156.58万元,利润总额2446.46万元,利税总额2940.48万元,税后净利润1834.85万元,达产年纳税总额1105.64万元;达产年投资利润率27.11%,投资利税率32.58%,投资回报率20.33%,全部投资回收期6.42年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区有机硅胶粘剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区有机硅胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“有机硅胶粘剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额1105.64万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.11%,投资利税率32.58%,全部投资回报率20.33%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29021.1743.51亩1.1容积率1.291.2建筑系数57.61%1.3投资强度万元/亩169.561.4基底面积平方米16719.101.5总建筑面积平方米37437.311.6绿化面积平方米2582.00绿化率6.90%2总投资万元9024.142.1固定资产投资万元7377.562.1.1土建工程投资万元2913.052.1.1.1土建工程投资占比万元32.28%2.1.2设备投资万元2412.042.1.2.1设备投资占比26.73%2.1.3其它投资万元2052.472.1.3.1其它投资占比22.74%2.1.4固定资产投资占比81.75%2.2流动资金万元1646.582.2.1流动资金占比18.25%3收入万元11998.004总成本万元9551.545利润总额万元2446.466净利润万元1834.857所得税万元1.298增值税万元337.449税金及附加万元156.5810纳税总额万元1105.6411利税总额万元2940.4812投资利润率27.11%13投资利税率32.58%14投资回报率20.33%15回收期年6.4216设备数量台(套)10317年用电量千瓦时773058.3718年用水量立方米9989.1519总能耗吨标准煤95.8620节能率29.86%21节能量吨标准煤30.2722员工数量人210第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.61%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度169.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11820.4011820.4029357.5329357.532512.791.1主要生产车间7092.247092.2417614.5217614.521557.931.2辅助生产车间3782.533782.539394.419394.41804.091.3其他生产车间945.63945.631702.741702.74150.772仓储工程2507.862507.865251.865251.86326.922.1成品贮存626.97626.971312.961312.9681.732.2原料仓储1304.091304.092730.972730.97170.002.3辅助材料仓库576.81576.811207.931207.9375.193供配电工程133.75133.75133.75133.759.373.1供配电室133.75133.75133.75133.759.374给排水工程153.82153.82153.82153.828.384.1给排水153.82153.82153.82153.828.385服务性工程1588.311588.311588.311588.3198.875.1办公用房682.65682.65682.65682.6555.835.2生活服务905.66905.66905.66905.6647.526消防及环保工程448.07448.07448.07448.0731.386.1消防环保工程448.07448.07448.07448.0731.387项目总图工程66.8866.8866.8866.88-141.347.1场地及道路硬化4644.33833.02833.027.2场区围墙833.024644.334644.337.3安全保卫室66.8866.8866.8866.888绿化工程1905.2566.68合计16719.1037437.3137437.312913.05六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5331.17万元,占计划投资的59.08%。其中:完成固定资产投资3871.01万元,占总投资的72.61%;完成流动资金投资1460.16,占总投资的27.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5331.171.1完成比例59.08%2完成固定资产投资万元3871.012.1完成比例72.61%3完成流动资金投资万元1460.163.1完成比例27.39%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员210人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元766.052工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元208.613企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元56.484品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元101.895其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元76.546职工工资总额万元5772.49五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7377.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2913.052412.04169.567377.561.1工程费用万元2913.052412.047419.071.1.1建筑工程费用万元2913.052913.0532.28%1.1.2设备购置及安装费万元2412.042412.0426.73%1.2工程建设其他费用万元2052.472052.4722.74%1.2.1无形资产万元1030.341030.341.3预备费万元1022.131022.131.3.1基本预备费万元430.67430.671.3.2涨价预备费万元591.46591.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7377.567377.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1646.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7419.073350.235680.457419.077419.077419.071.1应收账款万元2225.72890.291558.002225.722225.722225.721.2存货万元3338.581335.432337.013338.583338.583338.581.2.1原辅材料万元1001.57400.63701.101001.571001.571001.571.2.2燃料动力万元50.0820.0335.0650.0850.0850.081.2.3在产品万元1535.75614.301075.021535.751535.751535.751.2.4产成品万元751.18300.47525.83751.18751.18751.181.3现金万元1854.77741.911298.341854.771854.771854.772流动负债万元5772.492309.004040.745772.495772.495772.492.1应付账款万元5772.492309.004040.745772.495772.495772.493流动资金万元1646.58658.631152.611646.581646.581646.584铺底流动资金万元548.85219.54384.20548.85548.85548.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9024.14万元,其中:固定资产投资7377.56万元,占项目总投资的81.75%;流动资金1646.58万元,占项目总投资的18.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2913.05万元,占项目总投资的32.28%;设备购置费2412.04万元,占项目总投资的26.73%;其它投资2052.47万元,占项目总投资的22.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7377.56+1646.58=9024.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7377.5681.75%1.1项目建设投资万元7377.5681.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1646.5818.25%3总投资万元万元9024.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4799.20万元,总成本8229.57万元,利润总额-3430.37万元,净利润132.28万元,增值税134.98万元,税金及附加-2572.78万元,所得税-857.59万元;第二年收入8398.60万元,总成本12988.26万元,利润总额-4589.66万元,净利润-3442.25万元,增值税236.21万元,税金及附加144.43万元,所得税-1147.41万元;第三年生产负荷100%,收入11998.00万元,总成本9551.54万元,利润总额2446.46万元,净利润1834.85万元,增值税337.44万元,税金及附加156.58万元,所得税611.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11998.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=337.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4799.208398.6011998.0011998.0011998.001.1有机硅胶粘剂万元4799.208398.6011998.0011998.0011998.002现价增加值万元1535.742687.553839.363839.363839.

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