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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子封装树脂项目立项申请报告电子封装树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入25381.33万元,同比增长26.21%(5271.73万元)。其中,主营业业务电子封装树脂生产及销售收入为21406.40万元,占营业总收入的84.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6355.83万元,较去年同期相比增长1308.10万元,增长率25.91%;实现净利润4766.87万元,较去年同期相比增长954.26万元,增长率25.03%。二、项目概况(一)项目名称电子封装树脂项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50838.74平方米(折合约76.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度192.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50838.74平方米,建筑物基底占地面积30086.37平方米,总建筑面积83883.92平方米,其中:规划建设主体工程63465.29平方米,项目规划绿化面积5530.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4669.08万元。(七)节能分析“电子封装树脂项目建设项目”,年用电量1358242.64千瓦时,年总用水量21622.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.78吨标准煤/年。达产年综合节能量56.26吨标准煤/年,项目总节能率20.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19556.64万元,其中:固定资产投资14700.55万元,占项目总投资的75.17%;流动资金4856.09万元,占项目总投资的24.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42804.00万元,总成本费用32733.34万元,税金及附加370.04万元,利润总额10070.66万元,利税总额11829.76万元,税后净利润7552.99万元,达产年纳税总额4276.76万元;达产年投资利润率51.49%,投资利税率60.49%,投资回报率38.62%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位583个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区电子封装树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区电子封装树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电子封装树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位583个,达产年纳税总额4276.76万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.49%,投资利税率60.49%,全部投资回报率38.62%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50838.7476.22亩1.1容积率1.651.2建筑系数59.18%1.3投资强度万元/亩192.871.4基底面积平方米30086.371.5总建筑面积平方米83883.921.6绿化面积平方米5530.59绿化率6.59%2总投资万元19556.642.1固定资产投资万元14700.552.1.1土建工程投资万元6543.192.1.1.1土建工程投资占比万元33.46%2.1.2设备投资万元4669.082.1.2.1设备投资占比23.87%2.1.3其它投资万元3488.282.1.3.1其它投资占比17.84%2.1.4固定资产投资占比75.17%2.2流动资金万元4856.092.2.1流动资金占比24.83%3收入万元42804.004总成本万元32733.345利润总额万元10070.666净利润万元7552.997所得税万元1.658增值税万元1389.069税金及附加万元370.0410纳税总额万元4276.7611利税总额万元11829.7612投资利润率51.49%13投资利税率60.49%14投资回报率38.62%15回收期年4.0916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1358242.6418年用水量立方米21622.6219总能耗吨标准煤168.7820节能率20.05%21节能量吨标准煤56.2622员工数量人583第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度192.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21271.0621271.0663465.2963465.295445.531.1主要生产车间12762.6412762.6438079.1738079.173376.231.2辅助生产车间6806.746806.7420308.8920308.891742.571.3其他生产车间1701.681701.683680.993680.99326.732仓储工程4512.964512.9613272.1113272.11828.212.1成品贮存1128.241128.243318.033318.03207.052.2原料仓储2346.742346.746901.506901.50430.672.3辅助材料仓库1037.981037.983052.593052.59190.493供配电工程240.69240.69240.69240.6916.903.1供配电室240.69240.69240.69240.6916.904给排水工程276.79276.79276.79276.7915.114.1给排水276.79276.79276.79276.7915.115服务性工程2858.212858.212858.212858.21178.365.1办公用房1218.631218.631218.631218.6372.165.2生活服务1639.581639.581639.581639.58104.676消防及环保工程806.31806.31806.31806.3156.616.1消防环保工程806.31806.31806.31806.3156.617项目总图工程120.35120.35120.35120.35-83.367.1场地及道路硬化8145.011486.141486.147.2场区围墙1486.148145.018145.017.3安全保卫室120.35120.35120.35120.358绿化工程2452.2185.83合计30086.3783883.9283883.926543.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11220.60万元,占计划投资的57.37%。其中:完成固定资产投资8001.25万元,占总投资的71.31%;完成流动资金投资3219.35,占总投资的28.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11220.601.1完成比例57.37%2完成固定资产投资万元8001.252.1完成比例71.31%3完成流动资金投资万元3219.353.1完成比例28.69%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员583人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3961.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元1597.042工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元606.493企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元171.074品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元266.185其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元147.796职工工资总额万元28868.23五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14700.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6543.194669.08192.8714700.551.1工程费用万元6543.194669.0833724.321.1.1建筑工程费用万元6543.196543.1933.46%1.1.2设备购置及安装费万元4669.084669.0823.87%1.2工程建设其他费用万元3488.283488.2817.84%1.2.1无形资产万元2069.722069.721.3预备费万元1418.561418.561.3.1基本预备费万元587.86587.861.3.2涨价预备费万元830.70830.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元14700.5514700.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4856.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33724.3217970.6221808.9433724.3233724.3233724.321.1应收账款万元10117.306576.247082.1110117.3010117.3010117.301.2存货万元15175.949864.3610623.1615175.9415175.9415175.941.2.1原辅材料万元4552.782959.313186.954552.784552.784552.781.2.2燃料动力万元227.64147.97159.35227.64227.64227.641.2.3在产品万元6980.934537.614886.656980.936980.936980.931.2.4产成品万元3414.592219.482390.213414.593414.593414.591.3现金万元8431.085480.205901.768431.088431.088431.082流动负债万元28868.2318764.3520207.7628868.2328868.2328868.232.1应付账款万元28868.2318764.3520207.7628868.2328868.2328868.233流动资金万元4856.093156.463399.264856.094856.094856.094铺底流动资金万元1618.681052.151133.091618.681618.681618.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19556.64万元,其中:固定资产投资14700.55万元,占项目总投资的75.17%;流动资金4856.09万元,占项目总投资的24.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6543.19万元,占项目总投资的33.46%;设备购置费4669.08万元,占项目总投资的23.87%;其它投资3488.28万元,占项目总投资的17.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14700.55+4856.09=19556.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14700.5575.17%1.1项目建设投资万元14700.5575.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4856.0924.83%3总投资万元万元19556.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27822.60万元,总成本20949.53万元,利润总额6873.07万元,净利润311.70万元,增值税902.89万元,税金及附加5154.80万元,所得税1718.27万元;第二年收入29962.80万元,总成本22232.29万元,利润总额7730.51万元,净利润5797.88万元,增值税972.34万元,税金及附加320.04万元,所得税1932.63万元;第三年生产负荷100%,收入42804.00万元,总成本32733.34万元,利润总额10070.66万元,净利润7552.99万元,增值税1389.06万元,税金及附加370.04万元,所得税2517.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42804.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1389.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27822.6029962.8042804.0042804.0042804.001.1电子封装树脂万元27822.6029962.8042804.0042804.0042804.002现价增加值万元8903.239588.1013697.2813697.2813697.
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