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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压敏胶粘剂项目立项说明及投资计划压敏胶粘剂项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入26329.85万元,同比增长18.99%(4202.47万元)。其中,主营业业务压敏胶粘剂生产及销售收入为23822.24万元,占营业总收入的90.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6495.30万元,较去年同期相比增长1167.41万元,增长率21.91%;实现净利润4871.48万元,较去年同期相比增长789.52万元,增长率19.34%。二、项目概况(一)项目名称压敏胶粘剂项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45269.29平方米(折合约67.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.05%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度190.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45269.29平方米,建筑物基底占地面积23109.97平方米,总建筑面积51154.30平方米,其中:规划建设主体工程35980.73平方米,项目规划绿化面积3189.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5463.32万元。(七)节能分析“压敏胶粘剂项目建设项目”,年用电量715939.43千瓦时,年总用水量24957.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.12吨标准煤/年。达产年综合节能量38.62吨标准煤/年,项目总节能率26.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18765.47万元,其中:固定资产投资12900.73万元,占项目总投资的68.75%;流动资金5864.74万元,占项目总投资的31.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43076.00万元,总成本费用33862.66万元,税金及附加333.57万元,利润总额9213.34万元,利税总额10817.72万元,税后净利润6910.01万元,达产年纳税总额3907.72万元;达产年投资利润率49.10%,投资利税率57.65%,投资回报率36.82%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位630个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区压敏胶粘剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区压敏胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“压敏胶粘剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位630个,达产年纳税总额3907.72万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.10%,投资利税率57.65%,全部投资回报率36.82%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45269.2967.87亩1.1容积率1.131.2建筑系数51.05%1.3投资强度万元/亩190.081.4基底面积平方米23109.971.5总建筑面积平方米51154.301.6绿化面积平方米3189.56绿化率6.24%2总投资万元18765.472.1固定资产投资万元12900.732.1.1土建工程投资万元4139.632.1.1.1土建工程投资占比万元22.06%2.1.2设备投资万元5463.322.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元3297.782.1.3.1其它投资占比17.57%2.1.4固定资产投资占比68.75%2.2流动资金万元5864.742.2.1流动资金占比31.25%3收入万元43076.004总成本万元33862.665利润总额万元9213.346净利润万元6910.017所得税万元1.138增值税万元1270.819税金及附加万元333.5710纳税总额万元3907.7211利税总额万元10817.7212投资利润率49.10%13投资利税率57.65%14投资回报率36.82%15回收期年4.2216设备数量台(套)13417年用电量千瓦时715939.4318年用水量立方米24957.1219总能耗吨标准煤90.1220节能率26.10%21节能量吨标准煤38.6222员工数量人630第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.05%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度190.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16338.7516338.7535980.7335980.733202.891.1主要生产车间9803.259803.2521588.4421588.441985.791.2辅助生产车间5228.405228.4011513.8311513.831024.921.3其他生产车间1307.101307.102086.882086.88192.172仓储工程3466.503466.509862.829862.82638.512.1成品贮存866.63866.632465.702465.70159.632.2原料仓储1802.581802.585128.675128.67332.032.3辅助材料仓库797.30797.302268.452268.45146.863供配电工程184.88184.88184.88184.8813.473.1供配电室184.88184.88184.88184.8813.474给排水工程212.61212.61212.61212.6112.044.1给排水212.61212.61212.61212.6112.045服务性工程2195.452195.452195.452195.45142.135.1办公用房1042.481042.481042.481042.4864.105.2生活服务1152.971152.971152.971152.9766.256消防及环保工程619.35619.35619.35619.3545.116.1消防环保工程619.35619.35619.35619.3545.117项目总图工程92.4492.4492.4492.4418.377.1场地及道路硬化5814.99926.89926.897.2场区围墙926.895814.995814.997.3安全保卫室92.4492.4492.4492.448绿化工程1917.3467.11合计23109.9751154.3051154.304139.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12026.76万元,占计划投资的64.09%。其中:完成固定资产投资9488.78万元,占总投资的78.90%;完成流动资金投资2537.98,占总投资的21.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12026.761.1完成比例64.09%2完成固定资产投资万元9488.782.1完成比例78.90%3完成流动资金投资万元2537.983.1完成比例21.10%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员630人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4281.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元2104.452工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元526.373企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元174.004品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元292.845其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元183.806职工工资总额万元26015.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12900.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4139.635463.32190.0812900.731.1工程费用万元4139.635463.3231879.741.1.1建筑工程费用万元4139.634139.6322.06%1.1.2设备购置及安装费万元5463.325463.3229.11%1.2工程建设其他费用万元3297.783297.7817.57%1.2.1无形资产万元1490.681490.681.3预备费万元1807.101807.101.3.1基本预备费万元993.50993.501.3.2涨价预备费万元813.60813.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元12900.7312900.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5864.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31879.7417315.0323052.3331879.7431879.7431879.741.1应收账款万元9563.926216.557172.949563.929563.929563.921.2存货万元14345.889324.8210759.4114345.8814345.8814345.881.2.1原辅材料万元4303.762797.453227.824303.764303.764303.761.2.2燃料动力万元215.19139.87161.39215.19215.19215.191.2.3在产品万元6599.104289.424949.336599.106599.106599.101.2.4产成品万元3227.822098.082420.873227.823227.823227.821.3现金万元7969.945180.465977.457969.947969.947969.942流动负债万元26015.0016909.7519511.2526015.0026015.0026015.002.1应付账款万元26015.0016909.7519511.2526015.0026015.0026015.003流动资金万元5864.743812.084398.565864.745864.745864.744铺底流动资金万元1954.891270.691466.181954.891954.891954.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18765.47万元,其中:固定资产投资12900.73万元,占项目总投资的68.75%;流动资金5864.74万元,占项目总投资的31.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4139.63万元,占项目总投资的22.06%;设备购置费5463.32万元,占项目总投资的29.11%;其它投资3297.78万元,占项目总投资的17.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12900.73+5864.74=18765.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12900.7368.75%1.1项目建设投资万元12900.7368.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5864.7431.25%3总投资万元万元18765.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27999.40万元,总成本10130.55万元,利润总额17868.85万元,净利润280.20万元,增值税826.03万元,税金及附加13401.64万元,所得税4467.21万元;第二年收入32307.00万元,总成本11301.33万元,利润总额21005.67万元,净利润15754.25万元,增值税953.11万元,税金及附加295.45万元,所得税5251.42万元;第三年生产负荷100%,收入43076.00万元,总成本33862.66万元,利润总额9213.34万元,净利润6910.01万元,增值税1270.81万元,税金及附加333.57万元,所得税2303.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43076.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1270.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27999.4032307.0043076.0043076.0043076.001.1压敏胶粘剂万元27999.4032307.0043076.0043076.0043076.002现价增加值万元8959.8110338.2413784.3213784
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