




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 影碟机IC项目立项申请报告影碟机IC项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5968.05万元,同比增长8.84%(484.67万元)。其中,主营业业务影碟机IC生产及销售收入为4941.33万元,占营业总收入的82.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1607.01万元,较去年同期相比增长184.34万元,增长率12.96%;实现净利润1205.26万元,较去年同期相比增长259.36万元,增长率27.42%。二、项目概况(一)项目名称影碟机IC项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积19676.50平方米(折合约29.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.53%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度172.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19676.50平方米,建筑物基底占地面积14468.13平方米,总建筑面积22627.97平方米,其中:规划建设主体工程17920.62平方米,项目规划绿化面积1485.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2320.33万元。(七)节能分析“影碟机IC项目建设项目”,年用电量548732.30千瓦时,年总用水量5007.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.87吨标准煤/年。达产年综合节能量20.27吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6219.32万元,其中:固定资产投资5086.69万元,占项目总投资的81.79%;流动资金1132.63万元,占项目总投资的18.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8210.00万元,总成本费用6194.36万元,税金及附加112.07万元,利润总额2015.64万元,利税总额2405.73万元,税后净利润1511.73万元,达产年纳税总额894.00万元;达产年投资利润率32.41%,投资利税率38.68%,投资回报率24.31%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地影碟机IC行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地影碟机IC产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“影碟机IC项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额894.00万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.41%,投资利税率38.68%,全部投资回报率24.31%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19676.5029.50亩1.1容积率1.151.2建筑系数73.53%1.3投资强度万元/亩172.431.4基底面积平方米14468.131.5总建筑面积平方米22627.971.6绿化面积平方米1485.15绿化率6.56%2总投资万元6219.322.1固定资产投资万元5086.692.1.1土建工程投资万元1857.192.1.1.1土建工程投资占比万元29.86%2.1.2设备投资万元2320.332.1.2.1设备投资占比37.31%2.1.3其它投资万元909.172.1.3.1其它投资占比14.62%2.1.4固定资产投资占比81.79%2.2流动资金万元1132.632.2.1流动资金占比18.21%3收入万元8210.004总成本万元6194.365利润总额万元2015.646净利润万元1511.737所得税万元1.158增值税万元278.029税金及附加万元112.0710纳税总额万元894.0011利税总额万元2405.7312投资利润率32.41%13投资利税率38.68%14投资回报率24.31%15回收期年5.6116设备数量台(套)9617年用电量千瓦时548732.3018年用水量立方米5007.4819总能耗吨标准煤67.8720节能率28.55%21节能量吨标准煤20.2722员工数量人133第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.53%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度172.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10228.9710228.9717920.6217920.621617.921.1主要生产车间6137.386137.3810752.3710752.371003.111.2辅助生产车间3273.273273.275734.605734.60517.731.3其他生产车间818.32818.321039.401039.4097.082仓储工程2170.222170.223059.783059.78200.912.1成品贮存542.55542.55764.95764.9550.232.2原料仓储1128.511128.511591.091591.09104.472.3辅助材料仓库499.15499.15703.75703.7546.213供配电工程115.75115.75115.75115.758.553.1供配电室115.75115.75115.75115.758.554给排水工程133.11133.11133.11133.117.654.1给排水133.11133.11133.11133.117.655服务性工程1374.471374.471374.471374.4790.255.1办公用房801.53801.53801.53801.5341.545.2生活服务572.94572.94572.94572.9441.686消防及环保工程387.75387.75387.75387.7528.646.1消防环保工程387.75387.75387.75387.7528.647项目总图工程57.8757.8757.8757.87-150.007.1场地及道路硬化3992.60643.44643.447.2场区围墙643.443992.603992.607.3安全保卫室57.8757.8757.8757.878绿化工程1522.0753.27合计14468.1322627.9722627.971857.19六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4507.72万元,占计划投资的72.48%。其中:完成固定资产投资3228.39万元,占总投资的71.62%;完成流动资金投资1279.33,占总投资的28.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4507.721.1完成比例72.48%2完成固定资产投资万元3228.392.1完成比例71.62%3完成流动资金投资万元1279.333.1完成比例28.38%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元457.832工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元129.203企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元33.674品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元63.695其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.115.3年工资额万元52.666职工工资总额万元5428.55五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5086.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1857.192320.33172.435086.691.1工程费用万元1857.192320.336561.181.1.1建筑工程费用万元1857.191857.1929.86%1.1.2设备购置及安装费万元2320.332320.3337.31%1.2工程建设其他费用万元909.17909.1714.62%1.2.1无形资产万元527.92527.921.3预备费万元381.25381.251.3.1基本预备费万元197.26197.261.3.2涨价预备费万元183.99183.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5086.695086.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1132.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6561.182491.064543.806561.186561.186561.181.1应收账款万元1968.35885.761476.271968.351968.351968.351.2存货万元2952.531328.642214.402952.532952.532952.531.2.1原辅材料万元885.76398.59664.32885.76885.76885.761.2.2燃料动力万元44.2919.9333.2244.2944.2944.291.2.3在产品万元1358.16611.171018.621358.161358.161358.161.2.4产成品万元664.32298.94498.24664.32664.32664.321.3现金万元1640.30738.131230.221640.301640.301640.302流动负债万元5428.552442.854071.415428.555428.555428.552.1应付账款万元5428.552442.854071.415428.555428.555428.553流动资金万元1132.63509.68849.471132.631132.631132.634铺底流动资金万元377.54169.89283.16377.54377.54377.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6219.32万元,其中:固定资产投资5086.69万元,占项目总投资的81.79%;流动资金1132.63万元,占项目总投资的18.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1857.19万元,占项目总投资的29.86%;设备购置费2320.33万元,占项目总投资的37.31%;其它投资909.17万元,占项目总投资的14.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5086.69+1132.63=6219.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5086.6981.79%1.1项目建设投资万元5086.6981.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1132.6318.21%3总投资万元万元6219.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3694.50万元,总成本8623.75万元,利润总额-4929.25万元,净利润93.72万元,增值税125.11万元,税金及附加-3696.94万元,所得税-1232.31万元;第二年收入6157.50万元,总成本12713.00万元,利润总额-6555.50万元,净利润-4916.62万元,增值税208.51万元,税金及附加103.73万元,所得税-1638.88万元;第三年生产负荷100%,收入8210.00万元,总成本6194.36万元,利润总额2015.64万元,净利润1511.73万元,增值税278.02万元,税金及附加112.07万元,所得税503.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8210.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=278.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3694.506157.508210.008210.008210.001.1影碟机IC万元3694.506157.508210.008210.008210.002现价增加值万元1182.241970.402627.20
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年标准自然人借款合同模板
- 2025简化版房屋租赁合同
- 2025辽宁沈阳市浑南区森工林业集团有限公司招聘56人笔试参考题库附带答案详解
- 2025江苏南通市崇川区潜慧恒馨企业发展有限公司招聘100人笔试参考题库附带答案详解
- 2025山东祥泰商贸有限公司招聘7人笔试参考题库附带答案详解
- 金融基金考试试题及答案
- 采茶劳务合同协议书范本
- 合同变更书面协议书
- 洗井合同协议书图片
- 仓库储存合同协议书范本
- 2024年7月27日内蒙古阿拉善盟直机关遴选笔试真题及解析
- 穴位埋线疗法疗法
- a10c疣猪飞行控制器中文说明书
- 食品卫生微生物学检验阪崎肠杆菌
- 专业分包招标文件范本
- (完整word版)桩位偏差验收记录表
- 电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)控制技术的仿真
- 重介质旋流器单机检查
- 森林防火设计(武汉高德)演示
- Z3050型摇臂钻床电气控制线路主轴电动机控制原理
- 行业资料安徽消防检测公司电检报告1
评论
0/150
提交评论