




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷拔油缸管项目立项说明及投资计划冷拔油缸管项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3186.32万元,同比增长12.10%(343.81万元)。其中,主营业业务冷拔油缸管生产及销售收入为2896.03万元,占营业总收入的90.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额832.59万元,较去年同期相比增长70.12万元,增长率9.20%;实现净利润624.44万元,较去年同期相比增长81.25万元,增长率14.96%。二、项目概况(一)项目名称冷拔油缸管项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积6890.11平方米(折合约10.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.05%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度182.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6890.11平方米,建筑物基底占地面积5446.63平方米,总建筑面积10817.47平方米,其中:规划建设主体工程7680.07平方米,项目规划绿化面积609.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费927.64万元。(七)节能分析“冷拔油缸管项目建设项目”,年用电量1270367.36千瓦时,年总用水量2880.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.38吨标准煤/年。达产年综合节能量57.84吨标准煤/年,项目总节能率22.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2406.65万元,其中:固定资产投资1888.43万元,占项目总投资的78.47%;流动资金518.22万元,占项目总投资的21.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3600.00万元,总成本费用2720.62万元,税金及附加42.12万元,利润总额879.38万元,利税总额1042.79万元,税后净利润659.53万元,达产年纳税总额383.25万元;达产年投资利润率36.54%,投资利税率43.33%,投资回报率27.40%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位64个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园冷拔油缸管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园冷拔油缸管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冷拔油缸管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位64个,达产年纳税总额383.25万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.54%,投资利税率43.33%,全部投资回报率27.40%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6890.1110.33亩1.1容积率1.571.2建筑系数79.05%1.3投资强度万元/亩182.811.4基底面积平方米5446.631.5总建筑面积平方米10817.471.6绿化面积平方米609.66绿化率5.64%2总投资万元2406.652.1固定资产投资万元1888.432.1.1土建工程投资万元916.982.1.1.1土建工程投资占比万元38.10%2.1.2设备投资万元927.642.1.2.1设备投资占比38.54%2.1.3其它投资万元43.812.1.3.1其它投资占比1.82%2.1.4固定资产投资占比78.47%2.2流动资金万元518.222.2.1流动资金占比21.53%3收入万元3600.004总成本万元2720.625利润总额万元879.386净利润万元659.537所得税万元1.578增值税万元121.299税金及附加万元42.1210纳税总额万元383.2511利税总额万元1042.7912投资利润率36.54%13投资利税率43.33%14投资回报率27.40%15回收期年5.1516设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1270367.3618年用水量立方米2880.0219总能耗吨标准煤156.3820节能率22.35%21节能量吨标准煤57.8422员工数量人64第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.05%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度182.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3850.773850.777680.077680.07716.131.1主要生产车间2310.462310.464608.044608.04444.001.2辅助生产车间1232.251232.252457.622457.62229.161.3其他生产车间308.06308.06445.44445.4442.972仓储工程816.99816.992039.312039.31138.302.1成品贮存204.25204.25509.83509.8334.582.2原料仓储424.83424.831060.441060.4471.922.3辅助材料仓库187.91187.91469.04469.0431.813供配电工程43.5743.5743.5743.573.323.1供配电室43.5743.5743.5743.573.324给排水工程50.1150.1150.1150.112.974.1给排水50.1150.1150.1150.112.975服务性工程517.43517.43517.43517.4335.095.1办公用房289.34289.34289.34289.3417.065.2生活服务228.09228.09228.09228.0917.846消防及环保工程145.97145.97145.97145.9711.146.1消防环保工程145.97145.97145.97145.9711.147项目总图工程21.7921.7921.7921.79-5.607.1场地及道路硬化1404.68242.51242.517.2场区围墙242.511404.681404.687.3安全保卫室21.7921.7921.7921.798绿化工程446.6315.63合计5446.6310817.4710817.47916.98六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2071.46万元,占计划投资的86.07%。其中:完成固定资产投资1252.99万元,占总投资的60.49%;完成流动资金投资818.47,占总投资的39.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2071.461.1完成比例86.07%2完成固定资产投资万元1252.992.1完成比例60.49%3完成流动资金投资万元818.473.1完成比例39.51%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员64人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元212.452工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元56.653企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元18.734品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元25.905其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元13.836职工工资总额万元2337.37五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1888.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元916.98927.64182.811888.431.1工程费用万元916.98927.642855.591.1.1建筑工程费用万元916.98916.9838.10%1.1.2设备购置及安装费万元927.64927.6438.54%1.2工程建设其他费用万元43.8143.811.82%1.2.1无形资产万元25.5225.521.3预备费万元18.2918.291.3.1基本预备费万元8.698.691.3.2涨价预备费万元9.609.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元1888.431888.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金518.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2855.591662.291890.742855.592855.592855.591.1应收账款万元856.68556.84685.34856.68856.68856.681.2存货万元1285.02835.261028.011285.021285.021285.021.2.1原辅材料万元385.51250.58308.40385.51385.51385.511.2.2燃料动力万元19.2812.5315.4219.2819.2819.281.2.3在产品万元591.11384.22472.89591.11591.11591.111.2.4产成品万元289.13187.93231.30289.13289.13289.131.3现金万元713.90464.03571.12713.90713.90713.902流动负债万元2337.371519.291869.902337.372337.372337.372.1应付账款万元2337.371519.291869.902337.372337.372337.373流动资金万元518.22336.84414.58518.22518.22518.224铺底流动资金万元172.74112.28138.19172.74172.74172.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2406.65万元,其中:固定资产投资1888.43万元,占项目总投资的78.47%;流动资金518.22万元,占项目总投资的21.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资916.98万元,占项目总投资的38.10%;设备购置费927.64万元,占项目总投资的38.54%;其它投资43.81万元,占项目总投资的1.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1888.43+518.22=2406.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1888.4378.47%1.1项目建设投资万元1888.4378.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元518.2221.53%3总投资万元万元2406.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2340.00万元,总成本17290.97万元,利润总额-14950.97万元,净利润37.02万元,增值税78.84万元,税金及附加-11213.23万元,所得税-3737.74万元;第二年收入2880.00万元,总成本20467.41万元,利润总额-17587.41万元,净利润-13190.56万元,增值税97.03万元,税金及附加39.20万元,所得税-4396.85万元;第三年生产负荷100%,收入3600.00万元,总成本2720.62万元,利润总额879.38万元,净利润659.53万元,增值税121.29万元,税金及附加42.12万元,所得税219.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3600.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=121.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2340.002880.003600.003600.003600.001.1冷拔油缸管万元2340.002880.003600.003600.003600.002现价
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 营销咨询方案(3篇)
- 木质素复合材料生态友好性评估
- 药抗生素使用课件
- 市场对绿色包装接受度分析报告
- 建筑方案设计与总图审批
- 2025版司法局《财产保全反担保申请书》(空白模板)
- 高徽浆灌浆施工方案
- 药品经营监督检查课件
- 中式建筑方案设计图
- 惠农区网络推广营销方案
- GB/T 19227-2008煤中氮的测定方法
- 《鱼》 一种提高士气和改善业绩的奇妙方法
- 民航安全检查员(四级)理论考试题库(浓缩500题)
- 临床护理实践指南全本
- 拆墙协议书范本
- 下肢深静脉血栓及肺栓塞
- 河南省地图含市县地图矢量分层地图行政区划市县概况ppt模板
- 绩效管理全套ppt课件(完整版)
- 钢筋锈蚀原理及应对措施案例分析(54页图文丰富)
- 核电站安全ppt
- 计算机科学技术专业毕业论文--展会管理信息系统设计
评论
0/150
提交评论