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文档简介
泓域咨询MACRO/ 消防箱投资项目立项申请报告消防箱投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5534.27万元,同比增长33.81%(1398.44万元)。其中,主营业业务消防箱生产及销售收入为4883.36万元,占营业总收入的88.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1565.75万元,较去年同期相比增长361.25万元,增长率29.99%;实现净利润1174.31万元,较去年同期相比增长132.53万元,增长率12.72%。二、项目概况(一)项目名称消防箱投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积10672.00平方米(折合约16.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度162.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10672.00平方米,建筑物基底占地面积8264.40平方米,总建筑面积12699.68平方米,其中:规划建设主体工程9170.15平方米,项目规划绿化面积981.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费834.39万元。(七)节能分析“消防箱投资项目建设项目”,年用电量1243191.11千瓦时,年总用水量3917.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.12吨标准煤/年。达产年综合节能量38.28吨标准煤/年,项目总节能率28.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3593.97万元,其中:固定资产投资2601.60万元,占项目总投资的72.39%;流动资金992.37万元,占项目总投资的27.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7894.00万元,总成本费用6020.11万元,税金及附加73.70万元,利润总额1873.89万元,利税总额2206.06万元,税后净利润1405.42万元,达产年纳税总额800.64万元;达产年投资利润率52.14%,投资利税率61.38%,投资回报率39.10%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位125个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园消防箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园消防箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“消防箱投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位125个,达产年纳税总额800.64万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.14%,投资利税率61.38%,全部投资回报率39.10%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10672.0016.00亩1.1容积率1.191.2建筑系数77.44%1.3投资强度万元/亩162.601.4基底面积平方米8264.401.5总建筑面积平方米12699.681.6绿化面积平方米981.26绿化率7.73%2总投资万元3593.972.1固定资产投资万元2601.602.1.1土建工程投资万元987.272.1.1.1土建工程投资占比万元27.47%2.1.2设备投资万元834.392.1.2.1设备投资占比23.22%2.1.3其它投资万元779.942.1.3.1其它投资占比21.70%2.1.4固定资产投资占比72.39%2.2流动资金万元992.372.2.1流动资金占比27.61%3收入万元7894.004总成本万元6020.115利润总额万元1873.896净利润万元1405.427所得税万元1.198增值税万元258.479税金及附加万元73.7010纳税总额万元800.6411利税总额万元2206.0612投资利润率52.14%13投资利税率61.38%14投资回报率39.10%15回收期年4.0616设备数量台(套)5717年用电量千瓦时1243191.1118年用水量立方米3917.4119总能耗吨标准煤153.1220节能率28.79%21节能量吨标准煤38.2822员工数量人125第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度162.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5842.935842.939170.159170.15784.171.1主要生产车间3505.763505.765502.095502.09486.191.2辅助生产车间1869.741869.742934.452934.45250.931.3其他生产车间467.43467.43531.87531.8747.052仓储工程1239.661239.662294.192294.19142.682.1成品贮存309.92309.92573.55573.5535.672.2原料仓储644.62644.621192.981192.9874.192.3辅助材料仓库285.12285.12527.66527.6632.823供配电工程66.1266.1266.1266.124.633.1供配电室66.1266.1266.1266.124.634给排水工程76.0376.0376.0376.034.144.1给排水76.0376.0376.0376.034.145服务性工程785.12785.12785.12785.1248.835.1办公用房407.26407.26407.26407.2628.245.2生活服务377.86377.86377.86377.8622.976消防及环保工程221.49221.49221.49221.4915.506.1消防环保工程221.49221.49221.49221.4915.507项目总图工程33.0633.0633.0633.06-37.667.1场地及道路硬化2152.70361.69361.697.2场区围墙361.692152.702152.707.3安全保卫室33.0633.0633.0633.068绿化工程713.6924.98合计8264.4012699.6812699.68987.27六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2729.99万元,占计划投资的75.96%。其中:完成固定资产投资2050.16万元,占总投资的75.10%;完成流动资金投资679.83,占总投资的24.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2729.991.1完成比例75.96%2完成固定资产投资万元2050.162.1完成比例75.10%3完成流动资金投资万元679.833.1完成比例24.90%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员125人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人851.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元408.702工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元121.313企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元39.894品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元51.945其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.515.3年工资额万元43.896职工工资总额万元4220.53五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2601.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元987.27834.39162.602601.601.1工程费用万元987.27834.395212.901.1.1建筑工程费用万元987.27987.2727.47%1.1.2设备购置及安装费万元834.39834.3923.22%1.2工程建设其他费用万元779.94779.9421.70%1.2.1无形资产万元406.49406.491.3预备费万元373.45373.451.3.1基本预备费万元184.43184.431.3.2涨价预备费万元189.02189.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元2601.602601.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金992.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5212.902160.773884.435212.905212.905212.901.1应收账款万元1563.87625.551172.901563.871563.871563.871.2存货万元2345.80938.321759.352345.802345.802345.801.2.1原辅材料万元703.74281.50527.81703.74703.74703.741.2.2燃料动力万元35.1914.0726.3935.1935.1935.191.2.3在产品万元1079.07431.63809.301079.071079.071079.071.2.4产成品万元527.81211.12395.85527.81527.81527.811.3现金万元1303.22521.29977.421303.221303.221303.222流动负债万元4220.531688.213165.404220.534220.534220.532.1应付账款万元4220.531688.213165.404220.534220.534220.533流动资金万元992.37396.95744.28992.37992.37992.374铺底流动资金万元330.79132.32248.09330.79330.79330.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3593.97万元,其中:固定资产投资2601.60万元,占项目总投资的72.39%;流动资金992.37万元,占项目总投资的27.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资987.27万元,占项目总投资的27.47%;设备购置费834.39万元,占项目总投资的23.22%;其它投资779.94万元,占项目总投资的21.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2601.60+992.37=3593.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2601.6072.39%1.1项目建设投资万元2601.6072.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元992.3727.61%3总投资万元万元3593.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3157.60万元,总成本3396.04万元,利润总额-238.44万元,净利润55.09万元,增值税103.39万元,税金及附加-178.83万元,所得税-59.61万元;第二年收入5920.50万元,总成本5411.19万元,利润总额509.31万元,净利润381.98万元,增值税193.85万元,税金及附加65.95万元,所得税127.33万元;第三年生产负荷100%,收入7894.00万元,总成本6020.11万元,利润总额1873.89万元,净利润1405.42万元,增值税258.47万元,税金及附加73.70万元,所得税468.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7894.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3157.605920.507894.007894.007894.001.1消防箱万元3157.605920.507894.007894.007894.002现价增加值万元1010.431894.562526.082526.082526
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