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文档简介
泓域咨询MACRO/ 音乐IC项目立项说明及投资计划音乐IC项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3644.96万元,同比增长17.81%(551.14万元)。其中,主营业业务音乐IC生产及销售收入为3291.75万元,占营业总收入的90.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额919.40万元,较去年同期相比增长210.00万元,增长率29.60%;实现净利润689.55万元,较去年同期相比增长64.70万元,增长率10.35%。二、项目概况(一)项目名称音乐IC项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11225.61平方米(折合约16.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.43%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度191.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11225.61平方米,建筑物基底占地面积5885.59平方米,总建筑面积12348.17平方米,其中:规划建设主体工程8243.25平方米,项目规划绿化面积626.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1410.31万元。(七)节能分析“音乐IC项目建设项目”,年用电量664109.29千瓦时,年总用水量3591.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.93吨标准煤/年。达产年综合节能量33.46吨标准煤/年,项目总节能率24.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3869.78万元,其中:固定资产投资3214.70万元,占项目总投资的83.07%;流动资金655.08万元,占项目总投资的16.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5234.00万元,总成本费用4039.39万元,税金及附加64.67万元,利润总额1194.61万元,利税总额1424.05万元,税后净利润895.96万元,达产年纳税总额528.09万元;达产年投资利润率30.87%,投资利税率36.80%,投资回报率23.15%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位94个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区音乐IC行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区音乐IC产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“音乐IC项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位94个,达产年纳税总额528.09万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.87%,投资利税率36.80%,全部投资回报率23.15%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11225.6116.83亩1.1容积率1.101.2建筑系数52.43%1.3投资强度万元/亩191.011.4基底面积平方米5885.591.5总建筑面积平方米12348.171.6绿化面积平方米626.03绿化率5.07%2总投资万元3869.782.1固定资产投资万元3214.702.1.1土建工程投资万元1046.222.1.1.1土建工程投资占比万元27.04%2.1.2设备投资万元1410.312.1.2.1设备投资占比36.44%2.1.3其它投资万元758.172.1.3.1其它投资占比19.59%2.1.4固定资产投资占比83.07%2.2流动资金万元655.082.2.1流动资金占比16.93%3收入万元5234.004总成本万元4039.395利润总额万元1194.616净利润万元895.967所得税万元1.108增值税万元164.779税金及附加万元64.6710纳税总额万元528.0911利税总额万元1424.0512投资利润率30.87%13投资利税率36.80%14投资回报率23.15%15回收期年5.8216设备数量台(套)8417年用电量千瓦时664109.2918年用水量立方米3591.4019总能耗吨标准煤81.9320节能率24.31%21节能量吨标准煤33.4622员工数量人94第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.43%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度191.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4161.114161.118243.258243.25768.271.1主要生产车间2496.672496.674945.954945.95476.331.2辅助生产车间1331.561331.562637.842637.84245.851.3其他生产车间332.89332.89478.11478.1146.102仓储工程882.84882.842668.202668.20180.852.1成品贮存220.71220.71667.05667.0545.212.2原料仓储459.08459.081387.461387.4694.042.3辅助材料仓库203.05203.05613.69613.6941.603供配电工程47.0847.0847.0847.083.593.1供配电室47.0847.0847.0847.083.594给排水工程54.1554.1554.1554.153.214.1给排水54.1554.1554.1554.153.215服务性工程559.13559.13559.13559.1337.905.1办公用房332.68332.68332.68332.6817.365.2生活服务226.45226.45226.45226.4522.686消防及环保工程157.73157.73157.73157.7312.036.1消防环保工程157.73157.73157.73157.7312.037项目总图工程23.5423.5423.5423.5420.977.1场地及道路硬化1531.39350.27350.277.2场区围墙350.271531.391531.397.3安全保卫室23.5423.5423.5423.548绿化工程554.1519.40合计5885.5912348.1712348.171046.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2707.52万元,占计划投资的69.97%。其中:完成固定资产投资1851.64万元,占总投资的68.39%;完成流动资金投资855.88,占总投资的31.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2707.521.1完成比例69.97%2完成固定资产投资万元1851.642.1完成比例68.39%3完成流动资金投资万元855.883.1完成比例31.61%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员94人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人641.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元346.652工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元70.963企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元30.994品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元42.265其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.855.3年工资额万元29.576职工工资总额万元3013.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3214.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1046.221410.31191.013214.701.1工程费用万元1046.221410.313668.951.1.1建筑工程费用万元1046.221046.2227.04%1.1.2设备购置及安装费万元1410.311410.3136.44%1.2工程建设其他费用万元758.17758.1719.59%1.2.1无形资产万元358.64358.641.3预备费万元399.53399.531.3.1基本预备费万元228.76228.761.3.2涨价预备费万元170.77170.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3214.703214.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金655.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3668.951475.972471.133668.953668.953668.951.1应收账款万元1100.68495.31825.511100.681100.681100.681.2存货万元1651.03742.961238.271651.031651.031651.031.2.1原辅材料万元495.31222.89371.48495.31495.31495.311.2.2燃料动力万元24.7711.1418.5724.7724.7724.771.2.3在产品万元759.47341.76569.61759.47759.47759.471.2.4产成品万元371.48167.17278.61371.48371.48371.481.3现金万元917.24412.76687.93917.24917.24917.242流动负债万元3013.871356.242260.403013.873013.873013.872.1应付账款万元3013.871356.242260.403013.873013.873013.873流动资金万元655.08294.79491.31655.08655.08655.084铺底流动资金万元218.3698.26163.77218.36218.36218.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3869.78万元,其中:固定资产投资3214.70万元,占项目总投资的83.07%;流动资金655.08万元,占项目总投资的16.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1046.22万元,占项目总投资的27.04%;设备购置费1410.31万元,占项目总投资的36.44%;其它投资758.17万元,占项目总投资的19.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3214.70+655.08=3869.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3214.7083.07%1.1项目建设投资万元3214.7083.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元655.0816.93%3总投资万元万元3869.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2355.30万元,总成本1927.03万元,利润总额428.27万元,净利润53.80万元,增值税74.15万元,税金及附加321.20万元,所得税107.07万元;第二年收入3925.50万元,总成本2797.05万元,利润总额1128.45万元,净利润846.34万元,增值税123.58万元,税金及附加59.73万元,所得税282.11万元;第三年生产负荷100%,收入5234.00万元,总成本4039.39万元,利润总额1194.61万元,净利润895.96万元,增值税164.77万元,税金及附加64.67万元,所得税298.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5234.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=164.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2355.303925.505234.005234.005234.001.1音乐IC万元2355.303925.505234.005234.005234.002现价增加值万元753.701256.
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