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文档简介
泓域咨询MACRO/ 藻类加工机械项目立项说明及投资计划藻类加工机械项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8570.82万元,同比增长17.34%(1266.58万元)。其中,主营业业务藻类加工机械生产及销售收入为6923.57万元,占营业总收入的80.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1778.93万元,较去年同期相比增长134.66万元,增长率8.19%;实现净利润1334.20万元,较去年同期相比增长134.61万元,增长率11.22%。二、项目概况(一)项目名称藻类加工机械项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积32489.57平方米(折合约48.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.86%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度184.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32489.57平方米,建筑物基底占地面积18798.47平方米,总建筑面积36713.21平方米,其中:规划建设主体工程25474.24平方米,项目规划绿化面积2929.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3699.40万元。(七)节能分析“藻类加工机械项目建设项目”,年用电量728388.43千瓦时,年总用水量9148.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.30吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨标准煤/年,项目总节能率29.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11066.58万元,其中:固定资产投资8985.05万元,占项目总投资的81.19%;流动资金2081.53万元,占项目总投资的18.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14627.00万元,总成本费用11601.80万元,税金及附加180.03万元,利润总额3025.20万元,利税总额3622.50万元,税后净利润2268.90万元,达产年纳税总额1353.60万元;达产年投资利润率27.34%,投资利税率32.73%,投资回报率20.50%,全部投资回收期6.38年,提供就业职位201个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园藻类加工机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园藻类加工机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“藻类加工机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位201个,达产年纳税总额1353.60万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.34%,投资利税率32.73%,全部投资回报率20.50%,全部投资回收期6.38年,固定资产投资回收期6.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32489.5748.71亩1.1容积率1.131.2建筑系数57.86%1.3投资强度万元/亩184.461.4基底面积平方米18798.471.5总建筑面积平方米36713.211.6绿化面积平方米2929.75绿化率7.98%2总投资万元11066.582.1固定资产投资万元8985.052.1.1土建工程投资万元2999.332.1.1.1土建工程投资占比万元27.10%2.1.2设备投资万元3699.402.1.2.1设备投资占比33.43%2.1.3其它投资万元2286.322.1.3.1其它投资占比20.66%2.1.4固定资产投资占比81.19%2.2流动资金万元2081.532.2.1流动资金占比18.81%3收入万元14627.004总成本万元11601.805利润总额万元3025.206净利润万元2268.907所得税万元1.138增值税万元417.279税金及附加万元180.0310纳税总额万元1353.6011利税总额万元3622.5012投资利润率27.34%13投资利税率32.73%14投资回报率20.50%15回收期年6.3816设备数量台(套)13717年用电量千瓦时728388.4318年用水量立方米9148.5019总能耗吨标准煤90.3020节能率29.33%21节能量吨标准煤33.4022员工数量人201第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.86%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度184.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13290.5213290.5225474.2425474.242289.261.1主要生产车间7974.317974.3115284.5415284.541419.341.2辅助生产车间4252.974252.978151.768151.76732.561.3其他生产车间1063.241063.241477.511477.51137.362仓储工程2819.772819.777305.337305.33477.452.1成品贮存704.94704.941826.331826.33119.362.2原料仓储1466.281466.283798.773798.77248.272.3辅助材料仓库648.55648.551680.231680.23109.813供配电工程150.39150.39150.39150.3911.063.1供配电室150.39150.39150.39150.3911.064给排水工程172.95172.95172.95172.959.894.1给排水172.95172.95172.95172.959.895服务性工程1785.851785.851785.851785.85116.725.1办公用房953.81953.81953.81953.8147.795.2生活服务832.04832.04832.04832.0460.226消防及环保工程503.80503.80503.80503.8037.046.1消防环保工程503.80503.80503.80503.8037.047项目总图工程75.1975.1975.1975.19-13.867.1场地及道路硬化5091.321105.561105.567.2场区围墙1105.565091.325091.327.3安全保卫室75.1975.1975.1975.198绿化工程2050.5071.77合计18798.4736713.2136713.212999.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5915.97万元,占计划投资的53.46%。其中:完成固定资产投资3877.37万元,占总投资的65.54%;完成流动资金投资2038.60,占总投资的34.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5915.971.1完成比例53.46%2完成固定资产投资万元3877.372.1完成比例65.54%3完成流动资金投资万元2038.603.1完成比例34.46%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员201人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元596.692工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元206.783企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元53.784品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元87.695其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.665.3年工资额万元55.766职工工资总额万元8225.31五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8985.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2999.333699.40184.468985.051.1工程费用万元2999.333699.4010306.841.1.1建筑工程费用万元2999.332999.3327.10%1.1.2设备购置及安装费万元3699.403699.4033.43%1.2工程建设其他费用万元2286.322286.3220.66%1.2.1无形资产万元1062.291062.291.3预备费万元1224.031224.031.3.1基本预备费万元580.45580.451.3.2涨价预备费万元643.58643.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元8985.058985.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2081.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10306.845221.307654.4010306.8410306.8410306.841.1应收账款万元3092.051391.422473.643092.053092.053092.051.2存货万元4638.082087.143710.464638.084638.084638.081.2.1原辅材料万元1391.42626.141113.141391.421391.421391.421.2.2燃料动力万元69.5731.3155.6669.5769.5769.571.2.3在产品万元2133.52960.081706.812133.522133.522133.521.2.4产成品万元1043.57469.61834.851043.571043.571043.571.3现金万元2576.711159.522061.372576.712576.712576.712流动负债万元8225.313701.396580.258225.318225.318225.312.1应付账款万元8225.313701.396580.258225.318225.318225.313流动资金万元2081.53936.691665.222081.532081.532081.534铺底流动资金万元693.84312.23555.07693.84693.84693.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11066.58万元,其中:固定资产投资8985.05万元,占项目总投资的81.19%;流动资金2081.53万元,占项目总投资的18.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2999.33万元,占项目总投资的27.10%;设备购置费3699.40万元,占项目总投资的33.43%;其它投资2286.32万元,占项目总投资的20.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8985.05+2081.53=11066.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8985.0581.19%1.1项目建设投资万元8985.0581.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2081.5318.81%3总投资万元万元11066.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6582.15万元,总成本3378.96万元,利润总额3203.19万元,净利润152.49万元,增值税187.77万元,税金及附加2402.39万元,所得税800.80万元;第二年收入11701.60万元,总成本5233.93万元,利润总额6467.67万元,净利润4850.75万元,增值税333.82万元,税金及附加170.02万元,所得税1616.92万元;第三年生产负荷100%,收入14627.00万元,总成本11601.80万元,利润总额3025.20万元,净利润2268.90万元,增值税417.27万元,税金及附加180.03万元,所得税756.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14627.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=417.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6582.1511701.6014627.0014627.0014627.001.1藻类加工机械万元6582.1511701.6014627.0014627.0014627.002现价增加值万元2106.293744.
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