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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锥子项目立项说明及投资计划锥子项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7651.89万元,同比增长18.50%(1194.38万元)。其中,主营业业务锥子生产及销售收入为6703.91万元,占营业总收入的87.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1607.94万元,较去年同期相比增长348.10万元,增长率27.63%;实现净利润1205.95万元,较去年同期相比增长122.51万元,增长率11.31%。二、项目概况(一)项目名称锥子项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10651.99平方米(折合约15.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.02%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度165.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10651.99平方米,建筑物基底占地面积6925.92平方米,总建筑面积13208.47平方米,其中:规划建设主体工程9522.57平方米,项目规划绿化面积811.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1045.10万元。(七)节能分析“锥子项目建设项目”,年用电量505526.96千瓦时,年总用水量6534.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.69吨标准煤/年。达产年综合节能量23.19吨标准煤/年,项目总节能率23.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3444.29万元,其中:固定资产投资2636.49万元,占项目总投资的76.55%;流动资金807.80万元,占项目总投资的23.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7507.00万元,总成本费用5817.12万元,税金及附加70.58万元,利润总额1689.88万元,利税总额1993.55万元,税后净利润1267.41万元,达产年纳税总额726.14万元;达产年投资利润率49.06%,投资利税率57.88%,投资回报率36.80%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区锥子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区锥子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“锥子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额726.14万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.06%,投资利税率57.88%,全部投资回报率36.80%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10651.9915.97亩1.1容积率1.241.2建筑系数65.02%1.3投资强度万元/亩165.091.4基底面积平方米6925.921.5总建筑面积平方米13208.471.6绿化面积平方米811.28绿化率6.14%2总投资万元3444.292.1固定资产投资万元2636.492.1.1土建工程投资万元1028.822.1.1.1土建工程投资占比万元29.87%2.1.2设备投资万元1045.102.1.2.1设备投资占比30.34%2.1.3其它投资万元562.572.1.3.1其它投资占比16.33%2.1.4固定资产投资占比76.55%2.2流动资金万元807.802.2.1流动资金占比23.45%3收入万元7507.004总成本万元5817.125利润总额万元1689.886净利润万元1267.417所得税万元1.248增值税万元233.099税金及附加万元70.5810纳税总额万元726.1411利税总额万元1993.5512投资利润率49.06%13投资利税率57.88%14投资回报率36.80%15回收期年4.2216设备数量台(套)5417年用电量千瓦时505526.9618年用水量立方米6534.8619总能耗吨标准煤62.6920节能率23.90%21节能量吨标准煤23.1922员工数量人127第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.02%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度165.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4896.634896.639522.579522.57815.891.1主要生产车间2937.982937.985713.545713.54505.851.2辅助生产车间1566.921566.923047.223047.22261.081.3其他生产车间391.73391.73552.31552.3148.952仓储工程1038.891038.892395.842395.84149.292.1成品贮存259.72259.72598.96598.9637.322.2原料仓储540.22540.221245.841245.8477.632.3辅助材料仓库238.94238.94551.04551.0434.343供配电工程55.4155.4155.4155.413.883.1供配电室55.4155.4155.4155.413.884给排水工程63.7263.7263.7263.723.474.1给排水63.7263.7263.7263.723.475服务性工程657.96657.96657.96657.9641.005.1办公用房322.36322.36322.36322.3623.935.2生活服务335.60335.60335.60335.6021.536消防及环保工程185.61185.61185.61185.6113.016.1消防环保工程185.61185.61185.61185.6113.017项目总图工程27.7027.7027.7027.70-20.467.1场地及道路硬化1797.70393.97393.977.2场区围墙393.971797.701797.707.3安全保卫室27.7027.7027.7027.708绿化工程649.6422.74合计6925.9213208.4713208.471028.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2979.34万元,占计划投资的86.50%。其中:完成固定资产投资2077.39万元,占总投资的69.73%;完成流动资金投资901.95,占总投资的30.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2979.341.1完成比例86.50%2完成固定资产投资万元2077.392.1完成比例69.73%3完成流动资金投资万元901.953.1完成比例30.27%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元508.172工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元106.743企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元32.964品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元55.735其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元43.336职工工资总额万元4633.33五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2636.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1028.821045.10165.092636.491.1工程费用万元1028.821045.105441.131.1.1建筑工程费用万元1028.821028.8229.87%1.1.2设备购置及安装费万元1045.101045.1030.34%1.2工程建设其他费用万元562.57562.5716.33%1.2.1无形资产万元249.19249.191.3预备费万元313.38313.381.3.1基本预备费万元158.03158.031.3.2涨价预备费万元155.35155.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2636.492636.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金807.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5441.132178.393479.865441.135441.135441.131.1应收账款万元1632.34652.941224.251632.341632.341632.341.2存货万元2448.51979.401836.382448.512448.512448.511.2.1原辅材料万元734.55293.82550.91734.55734.55734.551.2.2燃料动力万元36.7314.6927.5536.7336.7336.731.2.3在产品万元1126.31450.53844.741126.311126.311126.311.2.4产成品万元550.91220.37413.19550.91550.91550.911.3现金万元1360.28544.111020.211360.281360.281360.282流动负债万元4633.331853.333475.004633.334633.334633.332.1应付账款万元4633.331853.333475.004633.334633.334633.333流动资金万元807.80323.12605.85807.80807.80807.804铺底流动资金万元269.26107.71201.95269.26269.26269.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3444.29万元,其中:固定资产投资2636.49万元,占项目总投资的76.55%;流动资金807.80万元,占项目总投资的23.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1028.82万元,占项目总投资的29.87%;设备购置费1045.10万元,占项目总投资的30.34%;其它投资562.57万元,占项目总投资的16.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2636.49+807.80=3444.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2636.4976.55%1.1项目建设投资万元2636.4976.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元807.8023.45%3总投资万元万元3444.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3002.80万元,总成本9475.08万元,利润总额-6472.28万元,净利润53.80万元,增值税93.24万元,税金及附加-4854.21万元,所得税-1618.07万元;第二年收入5630.25万元,总成本15228.00万元,利润总额-9597.75万元,净利润-7198.31万元,增值税174.82万元,税金及附加63.59万元,所得税-2399.44万元;第三年生产负荷100%,收入7507.00万元,总成本5817.12万元,利润总额1689.88万元,净利润1267.41万元,增值税233.09万元,税金及附加70.58万元,所得税422.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7507.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=233.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3002.805630.257507.007507.007507.001.1锥子万元3002.805630.257507.007507.007507.002现价增加值万元960.901
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