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文档简介
泓域咨询MACRO/ 刨花板项目立项说明及投资计划刨花板项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入26649.96万元,同比增长25.10%(5347.16万元)。其中,主营业业务刨花板生产及销售收入为24868.73万元,占营业总收入的93.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7089.29万元,较去年同期相比增长790.54万元,增长率12.55%;实现净利润5316.97万元,较去年同期相比增长801.70万元,增长率17.76%。二、项目概况(一)项目名称刨花板项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积57048.51平方米(折合约85.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度191.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57048.51平方米,建筑物基底占地面积31302.52平方米,总建筑面积92989.07平方米,其中:规划建设主体工程58581.82平方米,项目规划绿化面积5683.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费6303.64万元。(七)节能分析“刨花板项目建设项目”,年用电量1329194.98千瓦时,年总用水量23817.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.39吨标准煤/年。达产年综合节能量61.17吨标准煤/年,项目总节能率27.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20803.87万元,其中:固定资产投资16396.96万元,占项目总投资的78.82%;流动资金4406.91万元,占项目总投资的21.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39586.00万元,总成本费用30444.24万元,税金及附加379.51万元,利润总额9141.76万元,利税总额10782.20万元,税后净利润6856.32万元,达产年纳税总额3925.88万元;达产年投资利润率43.94%,投资利税率51.83%,投资回报率32.96%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位598个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区刨花板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区刨花板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“刨花板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位598个,达产年纳税总额3925.88万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.94%,投资利税率51.83%,全部投资回报率32.96%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57048.5185.53亩1.1容积率1.631.2建筑系数54.87%1.3投资强度万元/亩191.711.4基底面积平方米31302.521.5总建筑面积平方米92989.071.6绿化面积平方米5683.49绿化率6.11%2总投资万元20803.872.1固定资产投资万元16396.962.1.1土建工程投资万元6764.982.1.1.1土建工程投资占比万元32.52%2.1.2设备投资万元6303.642.1.2.1设备投资占比30.30%2.1.3其它投资万元3328.342.1.3.1其它投资占比16.00%2.1.4固定资产投资占比78.82%2.2流动资金万元4406.912.2.1流动资金占比21.18%3收入万元39586.004总成本万元30444.245利润总额万元9141.766净利润万元6856.327所得税万元1.638增值税万元1260.939税金及附加万元379.5110纳税总额万元3925.8811利税总额万元10782.2012投资利润率43.94%13投资利税率51.83%14投资回报率32.96%15回收期年4.5316设备数量台(套)16317年用电量千瓦时1329194.9818年用水量立方米23817.2719总能耗吨标准煤165.3920节能率27.32%21节能量吨标准煤61.1722员工数量人598第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度191.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22130.8822130.8858581.8258581.824688.031.1主要生产车间13278.5313278.5335149.0935149.092906.581.2辅助生产车间7081.887081.8818746.1818746.181500.171.3其他生产车间1770.471770.473397.753397.75281.282仓储工程4695.384695.3822364.7122364.711301.632.1成品贮存1173.851173.855591.185591.18325.412.2原料仓储2441.602441.6011629.6511629.65676.852.3辅助材料仓库1079.941079.945143.885143.88299.373供配电工程250.42250.42250.42250.4216.403.1供配电室250.42250.42250.42250.4216.404给排水工程287.98287.98287.98287.9814.674.1给排水287.98287.98287.98287.9814.675服务性工程2973.742973.742973.742973.74173.075.1办公用房1523.481523.481523.481523.4884.125.2生活服务1450.261450.261450.261450.2693.856消防及环保工程838.91838.91838.91838.9154.936.1消防环保工程838.91838.91838.91838.9154.937项目总图工程125.21125.21125.21125.21417.067.1场地及道路硬化8460.431430.201430.207.2场区围墙1430.208460.438460.437.3安全保卫室125.21125.21125.21125.218绿化工程2833.9899.19合计31302.5292989.0792989.076764.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14666.42万元,占计划投资的70.50%。其中:完成固定资产投资9996.46万元,占总投资的68.16%;完成流动资金投资4669.96,占总投资的31.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14666.421.1完成比例70.50%2完成固定资产投资万元9996.462.1完成比例68.16%3完成流动资金投资万元4669.963.1完成比例31.84%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员598人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4071.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元2399.562工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元535.763企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元148.334品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元255.515其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.285.3年工资额万元186.416职工工资总额万元20090.07五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16396.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6764.986303.64191.7116396.961.1工程费用万元6764.986303.6424496.981.1.1建筑工程费用万元6764.986764.9832.52%1.1.2设备购置及安装费万元6303.646303.6430.30%1.2工程建设其他费用万元3328.343328.3416.00%1.2.1无形资产万元1449.161449.161.3预备费万元1879.181879.181.3.1基本预备费万元1013.991013.991.3.2涨价预备费万元865.19865.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元16396.9616396.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4406.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24496.9817746.3017164.6524496.9824496.9824496.981.1应收账款万元7349.094776.915144.377349.097349.097349.091.2存货万元11023.647165.377716.5511023.6411023.6411023.641.2.1原辅材料万元3307.092149.612314.963307.093307.093307.091.2.2燃料动力万元165.35107.48115.75165.35165.35165.351.2.3在产品万元5070.873296.073549.615070.875070.875070.871.2.4产成品万元2480.321612.211736.222480.322480.322480.321.3现金万元6124.243980.764286.976124.246124.246124.242流动负债万元20090.0713058.5514063.0520090.0720090.0720090.072.1应付账款万元20090.0713058.5514063.0520090.0720090.0720090.073流动资金万元4406.912864.493084.844406.914406.914406.914铺底流动资金万元1468.96954.831028.281468.961468.961468.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20803.87万元,其中:固定资产投资16396.96万元,占项目总投资的78.82%;流动资金4406.91万元,占项目总投资的21.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6764.98万元,占项目总投资的32.52%;设备购置费6303.64万元,占项目总投资的30.30%;其它投资3328.34万元,占项目总投资的16.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16396.96+4406.91=20803.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16396.9678.82%1.1项目建设投资万元16396.9678.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4406.9121.18%3总投资万元万元20803.87二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25730.90万元,总成本15960.49万元,利润总额9770.41万元,净利润326.55万元,增值税819.60万元,税金及附加7327.81万元,所得税2442.60万元;第二年收入27710.20万元,总成本16938.00万元,利润总额10772.20万元,净利润8079.15万元,增值税882.65万元,税金及附加334.11万元,所得税2693.05万元;第三年生产负荷100%,收入39586.00万元,总成本30444.24万元,利润总额9141.76万元,净利润6856.32万元,增值税1260.93万元,税金及附加379.51万元,所得税2285.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39586.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1260.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25730.9027710.2039586.0039586.0039586.001.1刨花板万元25730.9027710.2039586.0039586.0039586.002现价增加值万元8233.898867.2612667.5212667.52
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