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文档简介
泓域咨询MACRO/ MNZK铁氧体项目立项申请报告MNZK铁氧体项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入4362.07万元,同比增长31.33%(1040.61万元)。其中,主营业业务MNZK铁氧体生产及销售收入为3901.42万元,占营业总收入的89.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额885.48万元,较去年同期相比增长218.19万元,增长率32.70%;实现净利润664.11万元,较去年同期相比增长92.73万元,增长率16.23%。二、项目概况(一)项目名称MNZK铁氧体项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积8917.79平方米(折合约13.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.98%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度193.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8917.79平方米,建筑物基底占地面积7132.45平方米,总建筑面积11860.66平方米,其中:规划建设主体工程9260.23平方米,项目规划绿化面积618.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费817.50万元。(七)节能分析“MNZK铁氧体项目建设项目”,年用电量637746.71千瓦时,年总用水量1819.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.54吨标准煤/年。达产年综合节能量22.15吨标准煤/年,项目总节能率23.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3108.19万元,其中:固定资产投资2592.71万元,占项目总投资的83.42%;流动资金515.48万元,占项目总投资的16.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4407.00万元,总成本费用3477.31万元,税金及附加51.06万元,利润总额929.69万元,利税总额1108.98万元,税后净利润697.27万元,达产年纳税总额411.71万元;达产年投资利润率29.91%,投资利税率35.68%,投资回报率22.43%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位66个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区MNZK铁氧体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区MNZK铁氧体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“MNZK铁氧体项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位66个,达产年纳税总额411.71万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.91%,投资利税率35.68%,全部投资回报率22.43%,全部投资回收期5.96年,固定资产投资回收期5.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8917.7913.37亩1.1容积率1.331.2建筑系数79.98%1.3投资强度万元/亩193.921.4基底面积平方米7132.451.5总建筑面积平方米11860.661.6绿化面积平方米618.51绿化率5.21%2总投资万元3108.192.1固定资产投资万元2592.712.1.1土建工程投资万元869.332.1.1.1土建工程投资占比万元27.97%2.1.2设备投资万元817.502.1.2.1设备投资占比26.30%2.1.3其它投资万元905.882.1.3.1其它投资占比29.14%2.1.4固定资产投资占比83.42%2.2流动资金万元515.482.2.1流动资金占比16.58%3收入万元4407.004总成本万元3477.315利润总额万元929.696净利润万元697.277所得税万元1.338增值税万元128.239税金及附加万元51.0610纳税总额万元411.7111利税总额万元1108.9812投资利润率29.91%13投资利税率35.68%14投资回报率22.43%15回收期年5.9616设备数量台(套)5917年用电量千瓦时637746.7118年用水量立方米1819.9619总能耗吨标准煤78.5420节能率23.83%21节能量吨标准煤22.1522员工数量人66第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.98%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度193.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5042.645042.649260.239260.23746.601.1主要生产车间3025.583025.585556.145556.14462.891.2辅助生产车间1613.641613.642963.272963.27238.911.3其他生产车间403.41403.41537.09537.0944.802仓储工程1069.871069.871690.281690.2899.112.1成品贮存267.47267.47422.57422.5724.782.2原料仓储556.33556.33878.95878.9551.542.3辅助材料仓库246.07246.07388.76388.7622.803供配电工程57.0657.0657.0657.063.763.1供配电室57.0657.0657.0657.063.764给排水工程65.6265.6265.6265.623.374.1给排水65.6265.6265.6265.623.375服务性工程677.58677.58677.58677.5839.735.1办公用房360.94360.94360.94360.9416.735.2生活服务316.64316.64316.64316.6417.766消防及环保工程191.15191.15191.15191.1512.616.1消防环保工程191.15191.15191.15191.1512.617项目总图工程28.5328.5328.5328.53-64.117.1场地及道路硬化1784.96296.52296.527.2场区围墙296.521784.961784.967.3安全保卫室28.5328.5328.5328.538绿化工程807.4428.26合计7132.4511860.6611860.66869.33六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2691.26万元,占计划投资的86.59%。其中:完成固定资产投资1681.35万元,占总投资的62.47%;完成流动资金投资1009.91,占总投资的37.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2691.261.1完成比例86.59%2完成固定资产投资万元1681.352.1完成比例62.47%3完成流动资金投资万元1009.913.1完成比例37.53%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员66人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人451.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元180.842工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元68.653企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元19.734品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元26.975其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元14.486职工工资总额万元2583.87五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2592.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元869.33817.50193.922592.711.1工程费用万元869.33817.503099.351.1.1建筑工程费用万元869.33869.3327.97%1.1.2设备购置及安装费万元817.50817.5026.30%1.2工程建设其他费用万元905.88905.8829.14%1.2.1无形资产万元501.74501.741.3预备费万元404.14404.141.3.1基本预备费万元182.64182.641.3.2涨价预备费万元221.50221.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元2592.712592.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金515.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3099.352276.831990.573099.353099.353099.351.1应收账款万元929.80604.37650.86929.80929.80929.801.2存货万元1394.71906.56976.301394.711394.711394.711.2.1原辅材料万元418.41271.97292.89418.41418.41418.411.2.2燃料动力万元20.9213.6014.6420.9220.9220.921.2.3在产品万元641.57417.02449.10641.57641.57641.571.2.4产成品万元313.81203.98219.67313.81313.81313.811.3现金万元774.84503.64542.39774.84774.84774.842流动负债万元2583.871679.521808.712583.872583.872583.872.1应付账款万元2583.871679.521808.712583.872583.872583.873流动资金万元515.48335.06360.84515.48515.48515.484铺底流动资金万元171.82111.69120.28171.82171.82171.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3108.19万元,其中:固定资产投资2592.71万元,占项目总投资的83.42%;流动资金515.48万元,占项目总投资的16.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资869.33万元,占项目总投资的27.97%;设备购置费817.50万元,占项目总投资的26.30%;其它投资905.88万元,占项目总投资的29.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2592.71+515.48=3108.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2592.7183.42%1.1项目建设投资万元2592.7183.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元515.4816.58%3总投资万元万元3108.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2864.55万元,总成本17552.07万元,利润总额-14687.52万元,净利润45.67万元,增值税83.35万元,税金及附加-11015.64万元,所得税-3671.88万元;第二年收入3084.90万元,总成本18673.27万元,利润总额-15588.37万元,净利润-11691.28万元,增值税89.76万元,税金及附加46.44万元,所得税-3897.09万元;第三年生产负荷100%,收入4407.00万元,总成本3477.31万元,利润总额929.69万元,净利润697.27万元,增值税128.23万元,税金及附加51.06万元,所得税232.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4407.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=128.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2864.553084.904407.004407.004407.001.1MNZK铁氧体万元2864.553084.904407.00440
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