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文档简介
泓域咨询MACRO/ 熔炼设备投资项目立项申请报告熔炼设备投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入29217.02万元,同比增长32.66%(7193.64万元)。其中,主营业业务熔炼设备生产及销售收入为25514.81万元,占营业总收入的87.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5794.27万元,较去年同期相比增长616.60万元,增长率11.91%;实现净利润4345.70万元,较去年同期相比增长824.25万元,增长率23.41%。二、项目概况(一)项目名称熔炼设备投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积51812.56平方米(折合约77.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.87%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度186.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51812.56平方米,建筑物基底占地面积35683.31平方米,总建筑面积54921.31平方米,其中:规划建设主体工程41327.45平方米,项目规划绿化面积3386.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费4342.31万元。(七)节能分析“熔炼设备投资项目建设项目”,年用电量1020573.74千瓦时,年总用水量26275.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.67吨标准煤/年。达产年综合节能量54.72吨标准煤/年,项目总节能率21.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19589.77万元,其中:固定资产投资14525.38万元,占项目总投资的74.15%;流动资金5064.39万元,占项目总投资的25.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35195.00万元,总成本费用28013.69万元,税金及附加326.11万元,利润总额7181.31万元,利税总额8497.95万元,税后净利润5385.98万元,达产年纳税总额3111.97万元;达产年投资利润率36.66%,投资利税率43.38%,投资回报率27.49%,全部投资回收期5.14年,提供就业职位606个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区熔炼设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区熔炼设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“熔炼设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位606个,达产年纳税总额3111.97万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.66%,投资利税率43.38%,全部投资回报率27.49%,全部投资回收期5.14年,固定资产投资回收期5.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51812.5677.68亩1.1容积率1.061.2建筑系数68.87%1.3投资强度万元/亩186.991.4基底面积平方米35683.311.5总建筑面积平方米54921.311.6绿化面积平方米3386.44绿化率6.17%2总投资万元19589.772.1固定资产投资万元14525.382.1.1土建工程投资万元4022.362.1.1.1土建工程投资占比万元20.53%2.1.2设备投资万元4342.312.1.2.1设备投资占比22.17%2.1.3其它投资万元6160.712.1.3.1其它投资占比31.45%2.1.4固定资产投资占比74.15%2.2流动资金万元5064.392.2.1流动资金占比25.85%3收入万元35195.004总成本万元28013.695利润总额万元7181.316净利润万元5385.987所得税万元1.068增值税万元990.539税金及附加万元326.1110纳税总额万元3111.9711利税总额万元8497.9512投资利润率36.66%13投资利税率43.38%14投资回报率27.49%15回收期年5.1416设备数量台(套)16717年用电量千瓦时1020573.7418年用水量立方米26275.6119总能耗吨标准煤127.6720节能率21.64%21节能量吨标准煤54.7222员工数量人606第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.87%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度186.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25228.1025228.1041327.4541327.453329.441.1主要生产车间15136.8615136.8624796.4724796.472064.251.2辅助生产车间8072.998072.9913224.7813224.781065.421.3其他生产车间2018.252018.252396.992396.99199.772仓储工程5352.505352.508836.018836.01517.712.1成品贮存1338.131338.132209.002209.00129.432.2原料仓储2783.302783.304594.734594.73269.212.3辅助材料仓库1231.081231.082032.282032.28119.073供配电工程285.47285.47285.47285.4718.823.1供配电室285.47285.47285.47285.4718.824给排水工程328.29328.29328.29328.2916.834.1给排水328.29328.29328.29328.2916.835服务性工程3389.913389.913389.913389.91198.625.1办公用房1402.331402.331402.331402.3387.205.2生活服务1987.581987.581987.581987.5895.236消防及环保工程956.31956.31956.31956.3163.036.1消防环保工程956.31956.31956.31956.3163.037项目总图工程142.73142.73142.73142.73-254.377.1场地及道路硬化9407.271900.231900.237.2场区围墙1900.239407.279407.277.3安全保卫室142.73142.73142.73142.738绿化工程3779.37132.28合计35683.3154921.3154921.314022.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14369.18万元,占计划投资的73.35%。其中:完成固定资产投资10755.89万元,占总投资的74.85%;完成流动资金投资3613.29,占总投资的25.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14369.181.1完成比例73.35%2完成固定资产投资万元10755.892.1完成比例74.85%3完成流动资金投资万元3613.293.1完成比例25.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员606人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4121.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元2063.292工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元533.373企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元191.404品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元276.665其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元133.786职工工资总额万元21763.69五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14525.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4022.364342.31186.9914525.381.1工程费用万元4022.364342.3126828.081.1.1建筑工程费用万元4022.364022.3620.53%1.1.2设备购置及安装费万元4342.314342.3122.17%1.2工程建设其他费用万元6160.716160.7131.45%1.2.1无形资产万元3518.803518.801.3预备费万元2641.912641.911.3.1基本预备费万元1254.051254.051.3.2涨价预备费万元1387.861387.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元14525.3814525.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5064.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26828.0812856.7218311.6626828.0826828.0826828.081.1应收账款万元8048.424426.635633.908048.428048.428048.421.2存货万元12072.646639.958450.8512072.6412072.6412072.641.2.1原辅材料万元3621.791991.992535.253621.793621.793621.791.2.2燃料动力万元181.0999.60126.76181.09181.09181.091.2.3在产品万元5553.413054.383887.395553.415553.415553.411.2.4产成品万元2716.341493.991901.442716.342716.342716.341.3现金万元6707.023688.864694.916707.026707.026707.022流动负债万元21763.6911970.0315234.5821763.6921763.6921763.692.1应付账款万元21763.6911970.0315234.5821763.6921763.6921763.693流动资金万元5064.392785.413545.075064.395064.395064.394铺底流动资金万元1688.11928.471181.691688.111688.111688.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19589.77万元,其中:固定资产投资14525.38万元,占项目总投资的74.15%;流动资金5064.39万元,占项目总投资的25.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4022.36万元,占项目总投资的20.53%;设备购置费4342.31万元,占项目总投资的22.17%;其它投资6160.71万元,占项目总投资的31.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14525.38+5064.39=19589.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14525.3874.15%1.1项目建设投资万元14525.3874.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5064.3925.85%3总投资万元万元19589.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19357.25万元,总成本9515.26万元,利润总额9841.99万元,净利润272.63万元,增值税544.79万元,税金及附加7381.49万元,所得税2460.50万元;第二年收入24636.50万元,总成本11410.15万元,利润总额13226.35万元,净利润9919.76万元,增值税693.37万元,税金及附加290.45万元,所得税3306.59万元;第三年生产负荷100%,收入35195.00万元,总成本28013.69万元,利润总额7181.31万元,净利润5385.98万元,增值税990.53万元,税金及附加326.11万元,所得税1795.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35195.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=990.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19357.2524636.5035195.0035195.0035195.001.1熔炼设备万元19357.2524636.5035195.0035195.0035195.002现价增加值万元6194.327883.6811262.401
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