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文档简介
泓域咨询MACRO/ 双座自行车项目立项说明及投资计划双座自行车项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11880.36万元,同比增长19.61%(1947.53万元)。其中,主营业业务双座自行车生产及销售收入为9998.03万元,占营业总收入的84.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2386.70万元,较去年同期相比增长555.41万元,增长率30.33%;实现净利润1790.02万元,较去年同期相比增长311.41万元,增长率21.06%。二、项目概况(一)项目名称双座自行车项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21097.21平方米(折合约31.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.02%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度181.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21097.21平方米,建筑物基底占地面积15827.13平方米,总建筑面积33333.59平方米,其中:规划建设主体工程24287.51平方米,项目规划绿化面积2075.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2794.02万元。(七)节能分析“双座自行车项目建设项目”,年用电量451011.74千瓦时,年总用水量10765.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.35吨标准煤/年。达产年综合节能量15.89吨标准煤/年,项目总节能率27.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7570.18万元,其中:固定资产投资5739.90万元,占项目总投资的75.82%;流动资金1830.28万元,占项目总投资的24.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17578.00万元,总成本费用14046.01万元,税金及附加142.85万元,利润总额3531.99万元,利税总额4162.01万元,税后净利润2648.99万元,达产年纳税总额1513.02万元;达产年投资利润率46.66%,投资利税率54.98%,投资回报率34.99%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位285个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区双座自行车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区双座自行车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“双座自行车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1513.02万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.66%,投资利税率54.98%,全部投资回报率34.99%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21097.2131.63亩1.1容积率1.581.2建筑系数75.02%1.3投资强度万元/亩181.471.4基底面积平方米15827.131.5总建筑面积平方米33333.591.6绿化面积平方米2075.97绿化率6.23%2总投资万元7570.182.1固定资产投资万元5739.902.1.1土建工程投资万元2993.122.1.1.1土建工程投资占比万元39.54%2.1.2设备投资万元2794.022.1.2.1设备投资占比36.91%2.1.3其它投资万元-47.242.1.3.1其它投资占比-0.62%2.1.4固定资产投资占比75.82%2.2流动资金万元1830.282.2.1流动资金占比24.18%3收入万元17578.004总成本万元14046.015利润总额万元3531.996净利润万元2648.997所得税万元1.588增值税万元487.179税金及附加万元142.8510纳税总额万元1513.0211利税总额万元4162.0112投资利润率46.66%13投资利税率54.98%14投资回报率34.99%15回收期年4.3616设备数量台(套)10217年用电量千瓦时451011.7418年用水量立方米10765.5419总能耗吨标准煤56.3520节能率27.67%21节能量吨标准煤15.8922员工数量人285第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.02%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度181.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11189.7811189.7824287.5124287.512398.931.1主要生产车间6713.876713.8714572.5114572.511487.341.2辅助生产车间3580.733580.737772.007772.00767.661.3其他生产车间895.18895.181408.681408.68143.942仓储工程2374.072374.075879.955879.95422.382.1成品贮存593.52593.521469.991469.99105.592.2原料仓储1234.521234.523057.573057.57219.642.3辅助材料仓库546.04546.041352.391352.3997.153供配电工程126.62126.62126.62126.6210.233.1供配电室126.62126.62126.62126.6210.234给排水工程145.61145.61145.61145.619.154.1给排水145.61145.61145.61145.619.155服务性工程1503.581503.581503.581503.58108.015.1办公用房778.15778.15778.15778.1558.585.2生活服务725.43725.43725.43725.4354.886消防及环保工程424.17424.17424.17424.1734.286.1消防环保工程424.17424.17424.17424.1734.287项目总图工程63.3163.3163.3163.31-36.797.1场地及道路硬化4173.41897.70897.707.2场区围墙897.704173.414173.417.3安全保卫室63.3163.3163.3163.318绿化工程1340.8346.93合计15827.1333333.5933333.592993.12六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4650.41万元,占计划投资的61.43%。其中:完成固定资产投资2884.56万元,占总投资的62.03%;完成流动资金投资1765.85,占总投资的37.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4650.411.1完成比例61.43%2完成固定资产投资万元2884.562.1完成比例62.03%3完成流动资金投资万元1765.853.1完成比例37.97%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员285人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元985.112工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元280.603企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元85.624品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元127.655其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元110.236职工工资总额万元9406.92五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5739.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2993.122794.02181.475739.901.1工程费用万元2993.122794.0211237.201.1.1建筑工程费用万元2993.122993.1239.54%1.1.2设备购置及安装费万元2794.022794.0236.91%1.2工程建设其他费用万元-47.24-47.24-0.62%1.2.1无形资产万元-21.23-21.231.3预备费万元-26.01-26.011.3.1基本预备费万元-13.16-13.161.3.2涨价预备费万元-12.85-12.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元5739.905739.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1830.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11237.206444.558365.2111237.2011237.2011237.201.1应收账款万元3371.161854.142528.373371.163371.163371.161.2存货万元5056.742781.213792.565056.745056.745056.741.2.1原辅材料万元1517.02834.361137.771517.021517.021517.021.2.2燃料动力万元75.8541.7256.8975.8575.8575.851.2.3在产品万元2326.101279.361744.582326.102326.102326.101.2.4产成品万元1137.77625.77853.321137.771137.771137.771.3现金万元2809.301545.122106.982809.302809.302809.302流动负债万元9406.925173.817055.199406.929406.929406.922.1应付账款万元9406.925173.817055.199406.929406.929406.923流动资金万元1830.281006.651372.711830.281830.281830.284铺底流动资金万元610.09335.55457.57610.09610.09610.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7570.18万元,其中:固定资产投资5739.90万元,占项目总投资的75.82%;流动资金1830.28万元,占项目总投资的24.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2993.12万元,占项目总投资的39.54%;设备购置费2794.02万元,占项目总投资的36.91%;其它投资-47.24万元,占项目总投资的-0.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5739.90+1830.28=7570.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5739.9075.82%1.1项目建设投资万元5739.9075.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1830.2824.18%3总投资万元万元7570.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9667.90万元,总成本13141.51万元,利润总额-3473.61万元,净利润116.54万元,增值税267.94万元,税金及附加-2605.21万元,所得税-868.40万元;第二年收入13183.50万元,总成本16881.46万元,利润总额-3697.96万元,净利润-2773.47万元,增值税365.38万元,税金及附加128.23万元,所得税-924.49万元;第三年生产负荷100%,收入17578.00万元,总成本14046.01万元,利润总额3531.99万元,净利润2648.99万元,增值税487.17万元,税金及附加142.85万元,所得税883.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17578.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=487.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9667.9013183.5017578.0017578.0017578.001.1双座自行车万元9667.9013183.5017578.0017578.0017578.002现价增加值万元3093.73421
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