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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液压挤压机投资项目立项申请报告液压挤压机投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4471.55万元,同比增长15.68%(605.97万元)。其中,主营业业务液压挤压机生产及销售收入为4084.55万元,占营业总收入的91.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1111.28万元,较去年同期相比增长100.47万元,增长率9.94%;实现净利润833.46万元,较去年同期相比增长120.75万元,增长率16.94%。二、项目概况(一)项目名称液压挤压机投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积9431.38平方米(折合约14.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度199.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9431.38平方米,建筑物基底占地面积6816.06平方米,总建筑面积11223.34平方米,其中:规划建设主体工程8359.99平方米,项目规划绿化面积802.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1227.67万元。(七)节能分析“液压挤压机投资项目建设项目”,年用电量1070776.56千瓦时,年总用水量4763.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.01吨标准煤/年。达产年综合节能量48.83吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3814.19万元,其中:固定资产投资2814.28万元,占项目总投资的73.78%;流动资金999.91万元,占项目总投资的26.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7881.00万元,总成本费用6018.53万元,税金及附加68.55万元,利润总额1862.47万元,利税总额2187.91万元,税后净利润1396.85万元,达产年纳税总额791.06万元;达产年投资利润率48.83%,投资利税率57.36%,投资回报率36.62%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位114个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷液压挤压机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷液压挤压机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“液压挤压机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位114个,达产年纳税总额791.06万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.83%,投资利税率57.36%,全部投资回报率36.62%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9431.3814.14亩1.1容积率1.191.2建筑系数72.27%1.3投资强度万元/亩199.031.4基底面积平方米6816.061.5总建筑面积平方米11223.341.6绿化面积平方米802.02绿化率7.15%2总投资万元3814.192.1固定资产投资万元2814.282.1.1土建工程投资万元855.912.1.1.1土建工程投资占比万元22.44%2.1.2设备投资万元1227.672.1.2.1设备投资占比32.19%2.1.3其它投资万元730.702.1.3.1其它投资占比19.16%2.1.4固定资产投资占比73.78%2.2流动资金万元999.912.2.1流动资金占比26.22%3收入万元7881.004总成本万元6018.535利润总额万元1862.476净利润万元1396.857所得税万元1.198增值税万元256.899税金及附加万元68.5510纳税总额万元791.0611利税总额万元2187.9112投资利润率48.83%13投资利税率57.36%14投资回报率36.62%15回收期年4.2316设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1070776.5618年用水量立方米4763.5019总能耗吨标准煤132.0120节能率21.14%21节能量吨标准煤48.8322员工数量人114第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.27%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度199.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4818.954818.958359.998359.99701.301.1主要生产车间2891.372891.375015.995015.99434.811.2辅助生产车间1542.061542.062675.202675.20224.421.3其他生产车间385.52385.52484.88484.8842.082仓储工程1022.411022.411861.181861.18113.552.1成品贮存255.60255.60465.30465.3028.392.2原料仓储531.65531.65967.81967.8159.052.3辅助材料仓库235.15235.15428.07428.0726.123供配电工程54.5354.5354.5354.533.743.1供配电室54.5354.5354.5354.533.744给排水工程62.7162.7162.7162.713.354.1给排水62.7162.7162.7162.713.355服务性工程647.53647.53647.53647.5339.515.1办公用房348.83348.83348.83348.8317.785.2生活服务298.70298.70298.70298.7016.336消防及环保工程182.67182.67182.67182.6712.546.1消防环保工程182.67182.67182.67182.6712.547项目总图工程27.2627.2627.2627.26-43.087.1场地及道路硬化1804.74288.36288.367.2场区围墙288.361804.741804.747.3安全保卫室27.2627.2627.2627.268绿化工程714.3525.00合计6816.0611223.3411223.34855.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2068.93万元,占计划投资的54.24%。其中:完成固定资产投资1264.03万元,占总投资的61.10%;完成流动资金投资804.90,占总投资的38.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2068.931.1完成比例54.24%2完成固定资产投资万元1264.032.1完成比例61.10%3完成流动资金投资万元804.903.1完成比例38.90%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员114人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元321.092工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元113.713企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元39.464品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元45.665其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元32.846职工工资总额万元4025.12五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2814.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元855.911227.67199.032814.281.1工程费用万元855.911227.675025.031.1.1建筑工程费用万元855.91855.9122.44%1.1.2设备购置及安装费万元1227.671227.6732.19%1.2工程建设其他费用万元730.70730.7019.16%1.2.1无形资产万元293.71293.711.3预备费万元436.99436.991.3.1基本预备费万元179.88179.881.3.2涨价预备费万元257.11257.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元2814.282814.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金999.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5025.032682.083650.675025.035025.035025.031.1应收账款万元1507.51678.381055.261507.511507.511507.511.2存货万元2261.261017.571582.882261.262261.262261.261.2.1原辅材料万元678.38305.27474.86678.38678.38678.381.2.2燃料动力万元33.9215.2623.7433.9233.9233.921.2.3在产品万元1040.18468.08728.131040.181040.181040.181.2.4产成品万元508.78228.95356.15508.78508.78508.781.3现金万元1256.26565.32879.381256.261256.261256.262流动负债万元4025.121811.302817.584025.124025.124025.122.1应付账款万元4025.121811.302817.584025.124025.124025.123流动资金万元999.91449.96699.94999.91999.91999.914铺底流动资金万元333.30149.99233.31333.30333.30333.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3814.19万元,其中:固定资产投资2814.28万元,占项目总投资的73.78%;流动资金999.91万元,占项目总投资的26.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资855.91万元,占项目总投资的22.44%;设备购置费1227.67万元,占项目总投资的32.19%;其它投资730.70万元,占项目总投资的19.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2814.28+999.91=3814.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2814.2873.78%1.1项目建设投资万元2814.2873.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元999.9126.22%3总投资万元万元3814.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3546.45万元,总成本12678.96万元,利润总额-9132.51万元,净利润51.60万元,增值税115.60万元,税金及附加-6849.38万元,所得税-2283.13万元;第二年收入5516.70万元,总成本18035.52万元,利润总额-12518.82万元,净利润-9389.12万元,增值税179.82万元,税金及附加59.30万元,所得税-3129.70万元;第三年生产负荷100%,收入7881.00万元,总成本6018.53万元,利润总额1862.47万元,净利润1396.85万元,增值税256.89万元,税金及附加68.55万元,所得税465.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7881.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3546.455516.707881.007881.007881.001.1液压挤压机万元3546.455516.707881.007881.007881.002现价增加值万元1134.861765.34252
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